收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

大数据时代背景下会计信息化发展趋势探析

何敏  孙红艳  田马飞  
【摘要】:随着计算机的更新换代、网络信息技术迅速更迭,会计信息化成为大数据时代会计理论发展与实务工作开展的重要基石。通过分析大数据新技术在会计信息化建设中的应用现状,电子发票、区块链、人工智能、数据挖掘、新媒体等现代化技术在会计领域的具体应用,并探讨了大数据背景下会计信息化未来的发展趋势。提出会计信息化基础上智能化内部控制、审计、公司治理活动的开展以及相关准则的制定和完善成为会计相关工作未来重要的发展方向。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前19条
1 任琳;;大数据背景下企业内部控制研究[J];商讯;2018年14期
2 曹姝;韩睿;;大数据时代下企业内部控制探析[J];辽宁经济;2018年07期
3 张玉琪;;财务共享环境下的内部控制研究[J];广西质量监督导报;2019年06期
4 赵茂林;;大数据时代企业内部控制存在的问题及对策分析[J];中国管理信息化;2019年12期
5 汪琳;;浅析大数据背景下中小企业内部控制建设[J];财会学习;2019年22期
6 蒯振舜;;大数据时代下企业内部控制工作提升路径探讨[J];中国总会计师;2019年03期
7 付敏;;浅谈会计信息化对企业内部控制的影响[J];现代经济信息;2018年02期
8 周志秀;;企业会计信息化内部控制问题探讨[J];智库时代;2018年39期
9 王梅;王保明;;浅析内部控制与内部审计[J];成才之路;2010年03期
10 尹政;;内部审计与企业内部控制制度创新[J];江苏科技信息;2006年04期
11 王蕾;;大数据背景下会计信息化对企业内控的影响研究[J];中国商论;2020年13期
12 杨莹;;软件公司内部控制体系研究[J];现代经济信息;2019年19期
13 张英侠;;内部控制与内部审计[J];河北企业;2010年08期
14 江苏;企业管理中的内部控制与协调[J];理论学习;2003年04期
15 胡可;贾创雄;;关于企业内部控制提质增效的研究[J];企业科技与发展;2019年09期
16 林广;;大数据视角下企业内部控制应用分析[J];纳税;2019年29期
17 郭文亮;;探究会计信息化环境下的企业内部控制[J];现代经济信息;2014年22期
18 张春莲;;企业内部控制中存在的问题与对策[J];中国乡镇企业会计;2010年01期
19 刘玲玲;伍国峰;周慎平;;我国企业内部控制存在的问题及应对措施研究[J];特区经济;2005年12期
中国重要会议论文全文数据库 前20条
1 张会娟;;决策权、组织内风险与内部控制:风险导向内部审计在国有企业中的应用思路[A];第十届中国科协年会中部地区物流产业体系建设论坛专辑[C];2008年
2 林发春;;现代企业的内部控制分析及对策[A];2003年福建省会计学会理论研讨论文专辑[C];2003年
3 黄玉英;;论公司治理与内部控制[A];2004—2005年福建省会计学会理论研讨会论文集[C];2005年
4 雷志华;;浅议企业内部控制的环境建设[A];福建省会计学会理论研讨论文集(2007年)[C];2007年
5 黄玉英;;论公司治理与内部控制[A];2005年度中国总会计师论文选[C];2006年
6 冯传良;;论企业集团内部控制存在的问题及对策[A];2006年度中国总会计师优秀论文选[C];2007年
7 李冬妹;;以《会计法》为准绳 强化内部控制制度的构建[A];煤炭经济管理新论(第10辑)——第十一届中国煤炭经济管理论坛暨2010年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2010年
8 蒋丽;;机构投资者调研、内部控制有效性与会计信息披露质量[A];第十六届(2021)中国管理学年会论文集[C];2021年
9 操谦;;内部控制质量、关键审计事项数量与盈余管理[A];第十五届(2020)中国管理学年会论文集[C];2020年
10 杨渠;刘梦薇;;“互联网+”对企业会计的影响分析[A];第十五届(2020)中国管理学年会论文集[C];2020年
11 舒伟;陈伟;曹健;林斌;;内控彰显价值——基于“新冠肺炎”外生事件的研究[A];中国改革开放再出发:后小康社会中国经济高质量可持续发展——第十四届中华发展经济学年会会议论文摘要集[C];2020年
12 纪惠芳;;企业内部控制问题及对策的探究[A];中国水利学会2018学术年会论文集第五分册[C];2018年
13 陆彦竹;唐晟;陆利国;;浅谈如何推进新能源企业全面风险管理和内部控制[A];中国电力企业管理创新实践(2020年)[C];2021年
14 丁成车;廖信林;夏立东;孟钟伟;;以风险为导向、以内控为手段 建立融合全面险管理和内部控制体系的风险防控机制[A];中国企业改革发展优秀成果2019(第三届)下卷[C];2019年
15 刘彬;;公司治理结构对内部控制效率的影响机制研究——基于混合所有制企业的实证分析[A];天津市社会科学界第十四届学术年会优秀论文集:加快构建中国特色哲学社会科学 推进“五个现代化天津”建设(下)[C];2018年
16 杨昌辉;葛志祥;;中小板上市企业内部控制质量影响因素研究——基于内部控制指数的统计证据[A];第十二届(2017)中国管理学年会论文集[C];2017年
17 赵晓璐;;浅谈中小企业内部控制存在的问题及解决对策[A];第十五届中国标准化论坛论文集[C];2018年
18 张颖;;企业内部控制制度面临的问题及完善对策[A];“决策论坛——区域发展与公共政策研究学术研讨会”论文集(下)[C];2016年
19 ;企业内部控制基本规范[A];核工业勘察设计(2009年第1期)[C];2009年
20 李寿喜;李建华;;中国上市公司组织架构内部控制缺陷形成机理研究——来自制造行业的经验证据[A];第四届海峡两岸会计学术研讨会——会计准则、内部控制与公司治理论文集[C];2012年
中国博士学位论文全文数据库 前20条
1 郭军;企业内部控制缺陷影响因素研究[D];天津大学;2016年
2 郑培培;管理者自信、内部控制与企业现金持有研究[D];厦门大学;2018年
3 倪静洁;内部控制重大缺陷披露与企业创新投入[D];山西财经大学;2021年
4 张传财;产品市场竞争、内部控制质量及经济后果[D];厦门大学;2017年
5 禹天寒;外部审计、内部控制与股价崩盘[D];暨南大学;2017年
6 赵传仁;我国上市公司股权结构对内部控制有效性的影响研究[D];西北大学;2019年
7 朱彩婕;董事会治理对内部控制缺陷修复的影响研究[D];山东大学;2016年
8 张丽达;媒体监督、内部控制与审计意见研究[D];西北大学;2016年
9 闫志刚;内部控制质量对股权资本成本的影响研究[D];东北财经大学;2013年
10 尹律;公司特征和董事背景对内部控制缺陷认定标准的影响研究[D];南京理工大学;2019年
11 芦雅婷;上市公司内部控制缺陷认定的“制度同形”效应研究[D];天津财经大学;2019年
12 王钰;媒体关注对企业内部控制缺陷认定标准的影响研究[D];东北财经大学;2019年
13 林野萌;内部控制缺陷、公司价值与债务资本成本研究[D];天津财经大学;2014年
14 赵建凤;上市公司股权结构对内部控制有效性的影响研究[D];首都经济贸易大学;2013年
15 杨雄胜;内部控制发展问题研究[D];东北财经大学;2005年
16 王晓;内部控制质量与审计风险的交互作用研究[D];哈尔滨工业大学;2016年
17 董美霞;我国企业内部控制评价研究[D];东北财经大学;2009年
18 张阳;中国上市公司董事会特征与内部控制有效性的相关性研究[D];西北大学;2013年
19 张宜霞;企业内部控制论[D];东北财经大学;2005年
20 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前20条
1 包玲;内部审计特征对内部控制质量的影响研究[D];内蒙古财经大学;2017年
2 赵书;基于集团内部审计的L子公司内部控制优化研究[D];电子科技大学;2021年
3 邹慧;企业内部控制应用研究[D];西南财经大学;2008年
4 上官萍;我国企业内部控制的完善与评价[D];南京工业大学;2003年
5 潘碧云;“新三板”企业内部控制研究[D];广东财经大学;2016年
6 曾祯;民营企业内部控制体系构建研究[D];广东财经大学;2016年
7 周涛;现代企业内部控制三维框架设计与评审[D];暨南大学;2005年
8 刘安兵;公司治理、内部控制与会计信息质量[D];武汉大学;2005年
9 李宁;辽宁成大内部控制体系研究[D];大连理工大学;2001年
10 孙楠;傲饰集团内部控制案例研究[D];山东农业大学;2017年
11 郭姝君;内部控制质量、市场化进程与融资约束[D];太原理工大学;2021年
12 杨宇婷;内部控制质量、社会责任、竞争力的关系研究[D];哈尔滨商业大学;2021年
13 王凌;对董事长-总经理两职分离、内部控制质量与非效率投资关系的探讨[D];湖北大学;2020年
14 杨坚;内部控制、地区腐败水平与高管腐败[D];浙江工商大学;2018年
15 杨芬;“泛家族化”视角下家族企业“人本制”内部控制模式探讨[D];江西财经大学;2018年
16 赵婧雯;企业内部控制缺陷与权益资本成本关系研究[D];中国财政科学研究院;2021年
17 徐嘉莉;管理层激励对内部控制质量影响的研究[D];吉林大学;2021年
18 黄瑶;内部控制质量对税务风险的影响研究[D];西南大学;2021年
19 岳志超;C建筑公司采购与付款业务内部控制研究[D];新疆财经大学;2019年
20 户凯鸽;TK公司采购与付款循环内部控制研究[D];新疆财经大学;2019年
中国重要报纸全文数据库 前20条
1 本报记者 罗莎;上市公司要做好内部控制[N];中国会计报;2014年
2 ;从内部控制历史看内部控制发展[N];科技日报;2006年
3 记者 张牡霞 编辑 裘海亮;上市公司今年起将全面实行《企业内部控制基本规范》[N];上海证券报;2010年
4 记者 李棠棣;内部控制评审方兴未艾[N];中国财经报;2001年
5 本报记者 杨坪;内部控制“失灵”引发上市公司连锁问题 夯实内控制度重点何在?[N];21世纪经济报道;2021年
6 本报实习记者 张嘉欣;加强内部控制 完善风控机制[N];中国会计报;2019年
7 本报实习记者 吴进;内部控制体系构建与实施中的三个关注[N];中国会计报;2020年
8 本报记者 韩福恒;加强内控制度供给侧改革 降低企业成本[N];中国会计报;2017年
9 ;让特色内控落地生根 护航小企业健康发展[N];中国会计报;2017年
10 中航工业新航副总经理和财务部长 李向东 王关明;企业内部控制体系设计的思考与实践[N];中国航空报;2013年
11 本报记者 周松林;上市公司内部控制整体水平不高[N];中国证券报;2010年
12 国务院国有资产监督管理委员会财政部;关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知[N];中国会计报;2012年
13 记者赵慧;上海着力推进企业内部控制体系落地[N];中国会计报;2011年
14 记者 纳兰;上市公司内部控制整体水平偏低[N];财会信报;2010年
15 本报记者 张瑶瑶;北京:实施内部控制的行与思[N];中国会计报;2011年
16 记者 彭敏;华菱钢铁着手建立内部控制体系[N];中国冶金报;2011年
17 本报记者 罗晶晶;实施内部控制 收益大于成本[N];中国会计报;2010年
18 记者 卢海;我省举办《企业内部控制配套指引》宣传座谈会[N];青海日报;2010年
19 经济日报社计财部 张宇晶 新华社计财局 文丽;ERP环境下的内部控制优化策略[N];上海证券报;2010年
20 河北省道路运输管理局 刘建峥;浅议内部控制中 会计控制的重要性[N];河北经济日报;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978