收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

内部审计未来展望

王兵  刘力云  鲍国明  
【摘要】:全球化和信息化是组织发展必须面对的环境,在此背景下,组织的运行风险更加复杂多样,利益相关者的期望在不断提高,这就导致内部审计的重要性不断显现,其承担的职责也不断增加,内部审计将面临更多的挑战。面对未来,内部审计的领域应更加宽广,重视战略和社会责任,关注第三方风险和信息安全,方式上更加注重合作,在更基础的道德价值观层面发挥作用,手段上更多地利用信息技术,对审计人员素质和技能要求更加全面。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 胡楠;;内部审计海外“闯关”[J];中国石油企业;2009年06期
2 邱雅静;余玉苗;;应对内部审计的新变革——《适应内部审计变革》赏析[J];财务与会计;2011年06期
3 李崇刚;入世后我国内部审计面临的机遇、挑战及应对措施[J];内蒙古工业大学学报(社会科学版);2003年02期
4 王明东;;HIS环境下医院内部审计工作探讨[J];卫生经济研究;2007年12期
5 叶鸿鸽;世贸规则下我国高校内部审计之发展[J];重庆大学学报(社会科学版);2003年06期
6 金伟;;烟草行业内部审计发展探索[J];现代经济信息;2009年02期
7 罗青育 ,刘正光;试论我国内部审计人员的双重身份[J];财经理论与实践;1986年02期
8 陈兰;;进一步做好内部审计工作[J];新闻天地;2002年11期
9 黄晓萍,陈雪芬;浅谈内部审计人员的素质[J];广东审计;2004年02期
10 王秀贞,胡金玉;如何保障内部审计及内部审计人员的独立性[J];呼伦贝尔学院学报;2004年05期
11 蒋琳;;论商业银行内部审计体制的建立和完善[J];哈尔滨商业大学学报(社会科学版);2006年01期
12 许荣芬;陈建华;;现阶段卫生系统内部审计存在的问题及对策[J];中国农村卫生事业管理;2006年03期
13 李秀荣;;影响我国企业内部审计质量的几个因素[J];成人高教学刊;2006年05期
14 张显栋;;谈在企业ERP实施中内部审计的风险控制作用[J];中国内部审计;2006年02期
15 郭旭;;掀开内部审计规范化建设新的篇章——中国内部审计协会学习贯彻《审计法》座谈会内部审计准则专题介绍侧记[J];中国内部审计;2006年07期
16 黄怡芝;;浅析民营企业的内部审计[J];会计之友(中旬刊);2006年01期
17 邹珊珊;;银行内部审计的国际经验比较与借鉴[J];中国金融;2007年01期
18 许龙德;;我国企业内部审计存在的问题及对策[J];东北财经大学学报;2007年02期
19 窦亚芹;;基于公司治理的内部审计问题探讨[J];现代企业;2007年07期
20 赵剑;;内部审计在企业风险管理中的作用初探[J];现代商贸工业;2007年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 马德龙;张丕;;论内部审计与风险管理[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
2 湖北省内部审计师协会、武汉钢铁(集团)公司课题组;;试论以风险为导向的集团公司内部审计[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
3 中铁大桥局集团河南课题组;;施工企业实施风险导向内部审计的探讨[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
4 ;创新内部审计理念 提升内部审计质量——企业内部审计质量控制措施探讨[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
5 张晓平;;浅析内部审计的舞弊检查[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
6 张继良;;集团公司内部审计与企业风险管理[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
7 王敏;;从舞弊三角理论的视角解析内部审计与舞弊防范[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
8 杜爱霞;;论防范舞弊的二元治理机制——内部控制、舞弊、内部审计的三方博弈研究[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
9 江君;;浅谈企业效能监察与企业内部审计的有机结合[A];煤炭经济管理新论(第10辑)——第十一届中国煤炭经济管理论坛暨2010年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2010年
10 王文广;王玉海;念延辉;;健全企业内部审计的途径[A];理论·改革·发展[C];1998年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
2 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
3 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
4 胡志勇;我国国家审计管理机制创新研究[D];南昌大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李力;公司治理环境下的内部审计问题研究[D];首都经济贸易大学;2007年
2 蒋浩;IT环境下的内部审计实践探讨[D];复旦大学;2008年
3 杨蔚;基于内部审计视角的公司治理评价体系研究[D];兰州理工大学;2007年
4 段蓉;高校内部审计制度若干法律问题研究[D];湖南师范大学;2008年
5 陈翔;我国集团公司内部审计有效性的研究[D];东南大学;2005年
6 邵懿;风险管理审计在TA保险河南分公司的应用研究[D];西安理工大学;2007年
7 张显栋;内部审计在长春帝旺公司ERP项目实施风险防范中的应用[D];西安理工大学;2006年
8 郑婕慧;高等学校内部审计问题研究[D];暨南大学;2007年
9 郭薇;我国上市公司内部审计机构设置动机与效果的实证研究[D];沈阳工业大学;2007年
10 祝良红;公司治理约束下的内部审计[D];首都经济贸易大学;2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报编辑部;中国内部审计:云帆直挂又一年[N];中国审计报;2006年
2 沈嘉惠;内部审计当好“参谋”[N];中国航天报;2006年
3 记者  刘敏 戴磊;揭秘建行内审状况[N];金融时报;2006年
4 邹珊珊;银行业内部审计:发展趋势及现状评析[N];金融时报;2006年
5 本报记者 王庆平 顾瑜杰;内部审计是关键性工作之一[N];中国审计报;2006年
6 杨素华;加强ERP环境下的内部审计[N];中国石化报;2007年
7 汪瑛;市内部审计协会举行成立大会[N];商洛日报;2007年
8 中国内部审计协会副会长 王光远;关于中国内部审计准则制定的若干问题(三)[N];财会信报;2008年
9 张晓茹池长斌;内部审计快步转型[N];国家电网报;2008年
10 张由礼;农业银行审计人员应有的职业素养与职业特性[N];金融时报;2008年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978