收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

内部控制审计对审计费用的影响研究——基于上市公司2008—2009年经验验证

陈丽蓉  毛珊  
【摘要】:文章以内部控制审计为视角,利用2008年和2009年深沪两市的A股2 590家上市公司为截面数据,实证分析了内部控制审计对审计费用的影响。实证结果表明,在自愿进行内部控制审计阶段,内部控制审计与审计费用存在显著的负相关关系。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 陈丽蓉;毛珊;杨鹏;;上市公司内部控制审计对审计费用影响的实证研究[J];财会月刊;2011年20期
2 管亚梅;网络安全性下的内部控制审计[J];商业研究;2003年04期
3 刘昱杉;;我国企业内部控制审计现状、问题与对策[J];新疆农垦经济;2009年06期
4 张学军;王志国;;风险管理审计准则刍议[J];合作经济与科技;2010年03期
5 江发林;;行政事业单位应大力推行内部控制审计[J];中国工会财会;2007年05期
6 孙军;赵扬;;审计师在内部控制审计计划制定过程中的注意事项[J];消费导刊;2007年14期
7 张影;;从美日两国相关审计准则看内部控制欠缺的判断与风险管理[J];中国注册会计师;2008年11期
8 邱高松;;企业内部控制审计思维新探[J];财会通讯;2010年10期
9 夏清;;工程总承包项目内部控制审计体系研究[J];中国城市经济;2011年01期
10 邱高松;;企业内部控制审计思维新探[J];工业审计与会计;2010年06期
11 阎升江;;我国企业财务报告与内部控制协同审计的现实选择[J];西部财会;2011年05期
12 罗永平,王玉琦,叶静,王立新;内部控制审计几个基本问题研究[J];教育财会研究;2000年06期
13 何畏;对内部控制审计若干方法的探讨[J];冶金财会;2003年12期
14 蒋海燕;杨毅;;我国内部控制审计相关问题探讨[J];商业会计;2011年18期
15 俞潇敏;;内部控制审计与财务报表审计的比较与整合[J];商业会计;2011年21期
16 亢中平;;浅谈企业内部控制的审计[J];会计之友(下旬刊);2008年10期
17 刘霞;;上市公司内部控制审计现状分析[J];新会计;2011年05期
18 黄明郁;;内部控制审计若干问题[J];合作经济与科技;2006年17期
19 于伯新;;依托COSO框架优化内部控制审计[J];中国内部审计;2006年09期
20 王春兰;;内部控制审计与风险管理审计的关系及相关探讨[J];审计月刊;2006年23期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张国清;;自愿性内部控制审计如何影响审计费用?[A];中国会计学会财务成本分会2011年年会暨第二十四次理论研讨会论文集[C];2011年
2 张国清;;自愿性内部控制审计的经济后果:基于审计延迟的经验研究[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
3 王翠琳;苏健;;内部控制审计运行制度体系、监管体系建设研究[A];“环境会计与西部经济发展” 学术年会论文集[C];2010年
4 薛清艳;;内部控制审计的实施探讨[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
5 陈姗姗;;浅谈内部控制审计的重要性[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
6 中国建设银行西安审计分部课题组;;关于商业银行内部控制审计报告及报送的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
7 徐阳;;美国内部控制审计最佳实务研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
8 刘扬;王爱华;;美国内部控制审计研究方法的演变[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
9 刘晓嫱;袁秋云;;内部控制审计:国际动态与中国展望[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
10 王欣健;;企业集团财务公司内部控制审计典型案例分析[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 谢晓燕;企业内部控制审计研究[D];内蒙古农业大学;2010年
2 吴寿元;企业内部控制审计研究[D];财政部财政科学研究所;2012年
3 韩洪灵;中国审计市场的结构、行为与绩效[D];厦门大学;2006年
4 余宇莹;公司治理与审计质量:经验证据[D];厦门大学;2008年
5 钟伟强;审计质量溢酬的形成机理与客观存在[D];上海交通大学;2007年
6 张存彦;审计契约的自我履行机制研究[D];西南财经大学;2008年
7 段春明;高管激励与外部审计需求[D];暨南大学;2009年
8 胡南薇;中国审计市场行业专门化经营绩效与战略的实证研究[D];厦门大学;2009年
9 邱国峰;证券审计市场声誉与监管研究[D];华中科技大学;2008年
10 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 毛珊;内部控制审计对审计费用的影响研究[D];重庆理工大学;2011年
2 冯洁;财务报告内部控制审计收费的影响因素[D];浙江工商大学;2012年
3 普秀玲;基于我国上市公司年报的内部控制审计问题研究[D];兰州理工大学;2011年
4 朱聪俐;内部控制审计研究[D];山西财经大学;2011年
5 苏健;我国内部控制审计实施环境建设研究[D];兰州理工大学;2011年
6 吴葳;内部控制审计研究[D];南京大学;2011年
7 金灵;内部控制审计问题研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
8 邓美洁;上市公司内部控制审计制度研究[D];东北师范大学;2011年
9 杨婉斯;对《企业内部控制审计指引》的分析及其改进研究[D];东北财经大学;2011年
10 李欣;内部控制审计研究[D];长江大学;2012年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 张玉梅;浅析人民银行内部控制审计与评价[N];金融时报;2010年
2 何雪锋 韩双江 温敏;内部控制审计要注意哪些问题?[N];财会信报;2011年
3 文;上市公司审计费用超6.7亿元[N];金融时报;2003年
4 ;企业内部控制审计指引[N];中国会计报;2010年
5 证券时报记者 郑晓波;沪深主板公司明年起施行内控审计[N];证券时报;2011年
6 ;美国:大公司审计费用增速放缓[N];财会信报;2008年
7 记者 郝新华;“四大”,真的姓“中”吗?[N];财会信报;2010年
8 ;圆桌·内控审计之长短[N];中国会计报;2011年
9 ;规范内控审计行为促进内控有效实施[N];中国会计报;2010年
10 本报通讯员;审计费用公对公结算[N];中国审计报;2002年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978