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中国内部审计
Internal Auditing in China
主办: 中国内部审计学会
周期: 月刊
出版地:北京市
语种: 中文;
开本: 16开
ISSN 1004-8278
CN 11-4068/F
邮发代号 80-485
曾用刊名:审计研究资料
创刊年:1997
ASPT来源刊
中国期刊网来源刊
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中国内部审计

2019 年12期 目录
獐子岛扇贝“跑路”了 内部审计“去哪儿”了? 陈宋生;
征稿启事
声明
题词 李金华;
为完善和发展我国国家制度和治理体系贡献力量 鲍国明;
企业内部环境审计实施框架的构建 张艳;钟文胜;
内部审计对组织重要创新的响应(一) 曾繁荣;
阶段式全过程审计与高效审计监督体系的建立 王文娟;程洁;
税务内控监督平台与内部审计方式变革 温蓓;陈玉华;
新时代电网企业全业务大数据审计研究 陈冬梅;厉雨;
商业银行合规风险内部审计探索 黄纪宪;林跃武;申存晔;李锋;高鲁娟;顾智慧;
反舞弊审计五步法的应用 梁阵球;
信息化环境下供电企业持续在线审计体系的构建 周卫华;
电力企业大修技改工程非现场审计初探 曹增新;石宇鸿;
边缘计算在电网公司内部审计中的应用 陈文俊;李杰;张晶;张小敏;闫晓斌;
如何以跟踪审计促政策落实 许娜;
我国上市公司内外部审计作用缺失的原因及对策 丁钰;
以党建引领商业银行内部审计高质量发展 李金懋;
如何强化内审敢于担当的责任意识 张君儒;
电网工程项目全过程跟踪内部审计初探 国网镇江供电公司审计创新课题组;
大监督体系下的信息化探索与实践 邓星斌;艾震华;温静;麦舒曼;
以党建助力内审增值 代彬;
一起银企“双盲”作业带来的巨额风险启示 李镔;王鸿飞;
大数据提高政府绩效审计有效性的路径研究——基于审计监督全覆盖视角 李之媛;冯均科;张新鹏;
审计干部教育培训课程设计探讨 刘洪洁;
对农村商业银行加强大额风险暴露管理工作的思考 虞伟健;
心有“三立” 行做“三者”
审计人生路 金学东;
2019年中国内部审计协会培训计划表(网络培训)
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