收藏本站
中国内部审计
Internal Auditing in China
主办: 中国内部审计学会
周期: 月刊
出版地:北京市
语种: 中文;
开本: 16开
ISSN 1004-8278
CN 11-4068/F
邮发代号 80-485
曾用刊名:审计研究资料
创刊年:1997
ASPT来源刊
中国期刊网来源刊
同类杂志推荐
理财
南京审计大学学报
审计研究
审计与经济研究
审计与理财
审计月刊
现代审计与经济
新会计
中国内部审计
中国审计
中国注册会计师
投稿  收藏本刊文章

中国内部审计

2017 年08期 目录
大数据的“大”思考 本刊特约评论员;
审计文化书屋App震撼上线!
价值链管理理论视角下基层央行“防控增效”的内部审计模式选择 张跃红;
基于博弈论的经济新常态下供电企业内部审计风险分析——以国网宿迁供电公司经营审计为例 李江民;吴永勇;颜娟;
人民银行内部审计职能边界研究 罗锐;余辉;肖萌;成娜;
利益相关方对提升首席审计执行官素质的四大建议 张思莲;
内部审计职业化评价体系设计与测试 邱国峰;高梦迪;
基于战略和治理的F公司内部审计管理模式研究 刘铭春;
人保财险非现场审计模式
铸就大数据内审利器 助力新常态银行发展
建设IT审计规范体系 实现内部审计价值增值
鞍钢集团审计管理系统建设与实践
企业内部审计创造价值的途径 马红亮;
非现场审计在“三公”经费审计中的应用 柯志伟;潘勇凯;何菁;
基于Excel函数的线上审批效率审计方法 尤然;
银行卡外部欺诈风险及内部审计实践探究 李国栋;
转变审计方式防风险 丰富审计职能提效益 张晓明;
金融机构内部审计如何提升风险管控水平 胡晓珊;
加强公立医院内部审计工作的建议 何霞;
国家审计队伍职业化建设:影响因素与实施路径 段小存;汤小莉;黄越;耿晓璐;
财政审计在政府预算中的作用及未来发展探析 王海滨;
审计程序、审计证据与工作底稿 傅贵勤;马文静;韩长艳;
政府投资EPC项目管理中存在的问题及建议 刘勇;魏熠;张夏;
浅议会计公正 管亚梅;赵瑞;
集团型企业风险管理有效性评价研究 马泽生;张军;徐兵;
发挥内审监督职能 当好医院经济卫士——湖北省十堰市太和医院内部审计工作纪实 戢太平;徐勋良;
滴水·华年 王雪;
中国时代经济出版社、北京中天恒会计师事务所共同策划推出 中国特色审计实务案例分析丛书
独特视角看经济 纵横深入话改革
中国内部审计2017年各期:  [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08]
中国内部审计 其它年:   [2016]   [2015]   [2014]   [2013]   [2012]   [2011]   [2010]
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026