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> 中国内部审计
中国内部审计
Internal Auditing in China
主办: 中国审计学会;中国内部审计学会
周期: 月刊
出版地:北京市
语种: 中文
开本: 16开
ISSN 1004-8278
CN 11-2964/F
曾用审计研究资料
创刊年:1997
目前状态:已停刊
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中国内部审计
2006年11期
目 录
充分发挥审计监督在社会主义新农村建设中的作用
全国公司治理与内部审计理论研讨暨经验交流会在安徽合肥召开
王蕙娜
突出《指南》的先进性、实用性和可操作性 引领内部审计工作实现规范化、科学化和现代化——在中国内部审计实务指南研讨会上的讲话
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进一步加强制定内部审计指南的力度——在中国内部审计实务指南研讨会上的讲话
易仁萍
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李苏娟
集团化审计信息系统建设思路
刘长溧
建设项目效益审计之我见
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供电企业领导经济责任审计评价指标体系浅析
甘增贞
银行存款舞弊的审计方法
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中国内部审计协会交通分会召开一届常务理事(扩大)会议
高倩
物资采购舞弊行为的审计
董亚军
深化内部审计工作 促进企业健康发展
孙瑛
风险导向审计下电子证据的获取思路
张利华
网上申报纳税的审计策略
闵志刚 贺亚明 王国清
广播影视内审经验交流会暨内部控制评审研讨会召开
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企业房产出租与出售的纳税筹划
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中小学财务管理中的问题与对策
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浅谈国库集中支付制度对部门内部审计的影响
何文玉
开拓进取 做一名合格的审计人
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海恩法则对审计工作的启示
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