首页
|
CNKI快报
|
CNKI首页
|
知识超市
|
CNKI搜索
|
用户注册
|
充值中心
|
售卡网点
|
我的CNKI
|
知网招商
|
帮助
新手指南
|
付款指南
|
账户管理
|
应用案例
|
常见问题解答
当前位置:
期刊导航
>
经济与管理
>
经济综合
> 中国内部审计
中国内部审计
Internal Auditing in China
主办: 中国审计学会;中国内部审计学会
周期: 月刊
出版地:北京市
语种: 中文
开本: 16开
ISSN 1004-8278
CN 11-2964/F
曾用审计研究资料
创刊年:1997
目前状态:已停刊
同类杂志推荐
当代审计
广东审计
广西审计
河北审计
山东审计
审计月刊
审计理论与实践
审计研究
中国审计
中国审计信息与方法
[定制推送服务]
[收藏本刊文章]
[RSS 订阅]
中国内部审计
2006年08期
目 录
有序开展内部审计调研工作
应中国内部审计协会(CIIA)邀请——IIA主席史蒂芬·歌菲特访华
全国审计工作座谈会召开
前景无限开拓进取的大会——国际内部审计师协会第65届国际大会侧记
张玉
易仁萍深入企业开展内部审计调研
剧杰 孙小鸿
审计署召开庆祝中国共产党成立85周年大会
郭旭
第十九届全国大钢审计部(处)长联席会议召开
王惠娜
高端资讯
深化稽核改革 强化风险控制 保障银行稳健发展——访国家开发银行总稽核师倪光祖
张玮莹
依托良好的内部控制培育企业核心竞争力
魏淑娟
运用重要性原则评估内部控制的方法
吴金龙 王抒 戴春
ERP环境下的三维动态会计控制模型
余用云 蒋广武
内部控制与公司治理关系探讨
马雁涛
加强内部控制审计提高企业抗风险能力
航天单位管理审计实践探究
呼瑞
铁路运输企业管理审计的若干问题
姜自秀
煤炭企业管理审计的基本特征
张晓会
证券公司管理审计探讨
许明波
实施人力资源管理审计的切入点
李会太
谈企业经营管理中的风险审计
曾伟
风险导向审计应逐步推行
孙荣
经济责任审计风险的防范
彭伟
浅议完善央行审计模式与方法的有效途径
郑永兵
基层央行审计机制缺陷及解决方略
曾子健
电子商务审计探析
付泽泉
浅谈内部审计的职能作用
薛云霞
企业预算执行审计重点
曲丕仁 刘建平
基建工程预决算审计风险与防范
王慧
建立以工程投资绩效为主的考核体系
邓冰
建设项目审计资源的整合及运行
连建平
谈高校建设项目
虞志霞
内部审计应参与绩效薪酬计划的制定与考核
梁结儿
强化顶抹帐工作中的效益审计
王青云 王学师
2006年 CIA 资格考试网上辅导8月开通
内部审计如何实现对医疗收费的有效监管
苏红 罗英
谈谈“五五审计法”
张九军
承兑汇票业务的审计技巧
刘承
谈小工程项目审计方法
华勤
印章专项审计的尝试
李秀云
南美内部审计考察心得
中国内部审计协会赴南美考察团
从首都机场案例谈财务制度编写中的理论问题
罗晓文 李彦敏
限制理论新议
孙世攀
统计抽样在商行稽核符合性测试中的应用
张峰 李伟
尽心竭力 忠于职守
姜秉琛
甘于奉献 永葆勤廉——记上海松江区叶榭镇审计室主任吴桔明
宋申
废物管理审计:环境审计的重要领域
短信平台
花小钱的快乐
王如明
债台高筑考察热
姜玉玺 张海燕
往期检索
共62期
中国内部审计:2006年各期
[12]
[11]
[10]
[09]
[08]
[07]
[06]
[05]
[04]
[03]
[02]
[01]
中国内部审计:2005年各期
[12]
[11]
[10]
[09]
[08]
[07]
[06]
[05]
[04]
[03]
[02]
[01]
中国内部审计:更多年
[1999]
[1998]
[1997]
关于我们
|
网站地图
|
知识产权声明
| 广告服务 |
联系我们
|
知网招商
京ICP证040431号
京ICP证040441号
互联网出版许可证新出网证(京)字008号
售卡热线:800-810-6613、010-62789720、010-62773682
售后服务:800-810-1436(限座机拨打) 010-62791813、010-62783978
招商热线: 010-62772106 投诉电话:010-62791994 2007 中国知网(cnki)