首页 | CNKI快报 | CNKI首页 | 知识超市 | CNKI搜索 | 用户注册 | 充值中心 | 售卡网点 | 我的CNKI | 知网招商 | 帮助
新手指南 | 付款指南 | 账户管理 | 应用案例 | 常见问题解答  
当前位置:期刊导航  >  经济与管理  >  经济综合  >  中国内部审计  

  中国内部审计
       Internal Auditing in China
主办:  中国审计学会;中国内部审计学会
周期:  月刊
出版地:北京市
语种:  中文
开本:  16开

ISSN 1004-8278
CN 11-2964/F

曾用审计研究资料
创刊年:1997
目前状态:已停刊

同类杂志推荐

[收藏本刊文章] [RSS 订阅]
中国内部审计
2006年07期
目 录
殷切的期望 有力的鞭策
李金华审计长向全国人大常委会报告 2005年度是央预算执行的审计情况
王道成会长率团出席ⅡA第65届国际大会
刘鹤章赴中铁大桥局开展调研焦世刚
抓好“准则建设” 推进转型发展——易仁萍副会长兼秘书长在中国内部审计准则研讨会上的讲话易仁萍
掀开内部审计规范化建设新的篇章——中国内部审计协会学习贯彻《审计法》座谈会内部审计准则专题介绍侧记郭旭
高端资讯
中国内部审计协会第十八次准则研讨会在杭州召开
贯彻新理念 落实新举措 完善与发展新形势下内部审计准则体系——王道成会长在杭州内部审计准则研讨会上的讲话王道成
王道成会长对中国人寿保险集团公司内部控制评级工作提出四点意见本刊记者
强化内部控制管理——专访国务院派驻中国人寿保险集团公司监事会主席魏礼江本刊记者
对内部控制运行机制的思考刘进
内部控制的发展与创新剧杰
建立内部控制制度 为经营管理做好服务施兵 董琳文
内部管理控制环境与经营效率吴国耀
内部控制设计的几个观念高跃
内部控制审计指南有望年底出台赵娜
军队审计信息化测评体系构建陈雄智 刘波 张良
风险导向审计探讨彭春华 曹建新
对有效发挥人行事后监督作用的探析张淑芳
谈商业银行改制后的内部审计定位刘建波
强化对煤炭采购风险的识别和控制易丁才
开展舞弊审计的条件分析和切入点陈晓敏
有效沟通在内部审计工作中的应用梁磊
征信管理审计初探谷岩洁
浅谈村集体经济组织舞弊的防范与检查陈泳 闵岳清
审计中如何使用财务软件的数据输出功能刘丽萍 唐燕秋
商业银行票据业务审计方法姜美红
审计报告的编制要领吴惠君
信息化环境下对商行个贷业务的数据分析王剑
试论企业改制前审计李艳杰
如何提高审计信息质量陈启蕴 张梅
我国融资租赁业发展初探王冕
乡镇财政管理中的问题及改进措施于延海
新《资产减值准则》的经济后果分析周霞 周睫 郭兰英
常德市武陵区教育局内审成效明显
企业生命周期业绩的计量邓乔
谈上市公司自愿性信息披露的鼓励与规范王英英
围绕服务做审计 勇于创新促发展——记广州地铁总公司监察审计部李红覃宪姬
陕西省内部审计师协会第二次会员代表大会召开卓北
石油企业应如何改善资产质量全昌南
谈审计人员的选拔和培养袁锋军
内部审计技术方法浅析董秀敏
浅析我国会计基础理论的调整全昌南
内部审计客观性受损的几种现实表现——来自于问卷调查的分析
短信平台
INTERNAL AUDITING IN CHINA
灿烂的阳光——献给党的生日司马红妹
《中国内部审计》工作的好帮手王霞
午夜灯火——献给所有审计人的妻子万海伟
往期检索 共62期   
 中国内部审计:2006年各期 [12] [11] [10] [09] [08] [07] [06] [05] [04] [03] [02] [01]
 中国内部审计:2005年各期 [12] [11] [10] [09] [08] [07] [06] [05] [04] [03] [02] [01]
中国内部审计:更多年  [1999] [1998] [1997]
   
关于我们 | 网站地图 | 知识产权声明 | 广告服务 | 联系我们 | 知网招商
京ICP证040431号 京ICP证040441号 互联网出版许可证新出网证(京)字008号
售卡热线:800-810-6613、010-62789720、010-62773682
售后服务:800-810-1436(限座机拨打) 010-62791813、010-62783978
招商热线: 010-62772106 投诉电话:010-62791994 2007 中国知网(cnki)