首页 | CNKI快报 | CNKI首页 | 知识超市 | CNKI搜索 | 用户注册 | 充值中心 | 售卡网点 | 我的CNKI | 知网招商 | 帮助
新手指南 | 付款指南 | 账户管理 | 应用案例 | 常见问题解答  
当前位置:期刊导航  >  经济与管理  >  经济综合  >  中国内部审计  

  中国内部审计
       Internal Auditing in China
主办:  中国审计学会;中国内部审计学会
周期:  月刊
出版地:北京市
语种:  中文
开本:  16开

ISSN 1004-8278
CN 11-2964/F

曾用审计研究资料
创刊年:1997
目前状态:已停刊

同类杂志推荐

[收藏本刊文章] [RSS 订阅]
中国内部审计
2006年05期
目 录
要大胆实践 注重效益审计
内部审计发展研究中心培训中心隆重成立黎夏
高端资讯
推进内部审计全面转型与发展确保我国内部审计事业持续健康发展——在学习贯彻《审计法》座谈会上的讲话王道成
学习贯彻《审计法》座谈会在昆明召开郭旭
铁道部全路审计工作会议在杭州召开傅小云
再创湖南省内部审计事业新辉煌王蕙娜
把行业系统内部审计提高到一个新水平张玉忠
价值导向下的企业内部效益审计时现
审计控制理念与效益审计目标的实现王雷
开展效益审计 提高企业投资效益王张炳 梁学志
内部审计是增值审计黄慧
效益审计提升了中国联通的企业价值朱常波 李高峰 白颖
高校效益审计的基本思路支广东
增值型内部审计途径探索刘颖
试论改制企业内部审计的作用孙灵芝
开展制度基础审计 促进内部审计发展张咏梅
基于公司治理的内部审计问题探讨靳智画
内部审计准备阶段质量控制重点杨维琴
会计舞弊的特征 手段及审计对策刘庆良
实现企业风险管理一体化的思考夏晓君
烟草企业经济合同审计初探张绍福 杜桂英
浅议内部审计的定位李文欣
给村民一本“明白账”——淄博市博山区山头镇审计所工作纪实李明 庞继贤
家族企业内部审计新模式——协力式外包模式的探讨王旭
健全商业银行岗位管理毛孝霖
建设项目审计中的问题及对策王凤梅
建筑安装工程中隐蔽工程项目审计李申
人行内审监督风险评价体系的建立与完善邓齐荣 肖素萍 袁精
企业瞒报主营业务收入的审计技巧王丽 韩文起
走好“两步棋” 推进内控评审——人行恩施中心支行内审科构建内控框架闵达律 曹雪晖 田远佑
外部监督检查对提升企业内审质量的作用蒋志强
内部宙计人员的六种意识和六种能力王正行
固定资产出租舞弊的审计邱黎敏
企业销售业务循环审计方法李健
企业财务风险预警机制的建立郑巍 徐少华
试论国有资产的流失与防范答朝海
发挥审计作用 促进教育公平张灵军 朱晓东
社会责任会计的核算汪萍
甘做内审事业的铺路石郑放
咬定青山不放松 建功立业在内审——记人行吐鲁番地区中心支行“巾帼文明示范岗”内审科黄燕
短信平台
解密历史上的乔致庸赵旭
往期检索 共62期   
 中国内部审计:2006年各期 [12] [11] [10] [09] [08] [07] [06] [05] [04] [03] [02] [01]
 中国内部审计:2005年各期 [12] [11] [10] [09] [08] [07] [06] [05] [04] [03] [02] [01]
中国内部审计:更多年  [1999] [1998] [1997]
   
关于我们 | 网站地图 | 知识产权声明 | 广告服务 | 联系我们 | 知网招商
京ICP证040431号 京ICP证040441号 互联网出版许可证新出网证(京)字008号
售卡热线:800-810-6613、010-62789720、010-62773682
售后服务:800-810-1436(限座机拨打) 010-62791813、010-62783978
招商热线: 010-62772106 投诉电话:010-62791994 2007 中国知网(cnki)