首页 | CNKI快报 | CNKI首页 | 知识超市 | CNKI搜索 | 用户注册 | 充值中心 | 售卡网点 | 我的CNKI | 知网招商 | 帮助
新手指南 | 付款指南 | 账户管理 | 应用案例 | 常见问题解答  
当前位置:期刊导航  >  经济与管理  >  经济综合  >  中国内部审计  

  中国内部审计
       Internal Auditing in China
主办:  中国审计学会;中国内部审计学会
周期:  月刊
出版地:北京市
语种:  中文
开本:  16开

ISSN 1004-8278
CN 11-2964/F

曾用审计研究资料
创刊年:1997
目前状态:已停刊

同类杂志推荐

[收藏本刊文章] [RSS 订阅]
中国内部审计
2006年04期
目 录
李金华审计长荣获“ACCA会长会计行业成就全球奖”
积极学习宣传贯彻《审计法》
审计署召开学习贯彻《审计法》座谈会发言摘要
建立政府机关内部审计制度强化政府施政效率和效果王光远
农发行建立内部审计特派办制度刘青 刘勇
一流的企业需要一流的审计黎夏
“管理+效益”是企业内部审计的立足之本——访许昌卷烟总厂王振华总会计师
韩国内部审计师协会代表团访华
中国内部审计协会召开职业教育教材编写委员会会议
中国内部审计协会培训基地主任会议召开
安徽省召开全省内部审计工作会议——中国内部审计协会会长王道成、安徽省副省长黄海嵩到会并讲话肖春辉
从内部控制理论发展历程获得的启示许金叶 李阳辉
3C框架——中国式的全面控制框架郭旭
金融审计要关注新公司法的六大变化唐益
内部审计参与风险管理的思考蒋虹
房地产开发企业审计的特殊考虑闫英 孙宗彬
辽宁乡镇审计工作的现状与思考辽宁省内部审计协会课题组
构建农村和谐社会乡镇审计大有作为蔡列峰
会计代理制下的农村集体经济审计毛吉扬
有这样一个乡镇审计所姜玉玺
企业绩效考核中的审计内容刍议陈赐辉
对基层人行领导干部履职审计的难点及对策王秀勤
劳教单位经济责任审计的几点思考卢胜辉
在邮政改革中创新领导干部经济责任审计马建军
谈高校教材图书采购回扣问题审计潘华
如何做好金矿井下外包工程结算审计张国强
强化中期审计提高企业经济效益宁小玲
地质勘查企业改制中的内部审计钟康民
谈医院内部审计信息化管理王梅梅
预防内部审计不作为的对策林伟强
人行盐城中心支行反洗钱审计调查王晓平 顾加宽
企业财务危机的原因与对策蔡曼琳
生物资产计量问题探讨吴国栋 杨帅
如何做好商业银行审计评价工作李洪涛
西方商业银行内部审计借鉴孙鸿雁
企业财务管理目标的理性选择王琢卓
完善国有企业内部控制加强国有资产管理杨西彬
对无形资产开展内部审计的探讨彭卓
澳大利亚审计工作印象王国盛
审计老兵谱写内审——新篇章记长沙市内审协会常务副会长闵爱诚肖国松
内审事业的守望者——记航天科工集团二院审计室主任李晨阳申霁
会议
做法
成果
外婆、妈妈、我彭志华
同心之歌关序
往期检索 共62期   
 中国内部审计:2006年各期 [12] [11] [10] [09] [08] [07] [06] [05] [04] [03] [02] [01]
 中国内部审计:2005年各期 [12] [11] [10] [09] [08] [07] [06] [05] [04] [03] [02] [01]
中国内部审计:更多年  [1999] [1998] [1997]
   
关于我们 | 网站地图 | 知识产权声明 | 广告服务 | 联系我们 | 知网招商
京ICP证040431号 京ICP证040441号 互联网出版许可证新出网证(京)字008号
售卡热线:800-810-6613、010-62789720、010-62773682
售后服务:800-810-1436(限座机拨打) 010-62791813、010-62783978
招商热线: 010-62772106 投诉电话:010-62791994 2007 中国知网(cnki)