首页 | CNKI快报 | CNKI首页 | 知识超市 | CNKI搜索 | 用户注册 | 充值中心 | 售卡网点 | 我的CNKI | 知网招商 | 帮助
新手指南 | 付款指南 | 账户管理 | 应用案例 | 常见问题解答  
当前位置:期刊导航  >  经济与管理  >  经济综合  >  中国内部审计  

  中国内部审计
       Internal Auditing in China
主办:  中国审计学会;中国内部审计学会
周期:  月刊
出版地:北京市
语种:  中文
开本:  16开

ISSN 1004-8278
CN 11-2964/F

曾用审计研究资料
创刊年:1997
目前状态:已停刊

同类杂志推荐

[收藏本刊文章] [RSS 订阅]
中国内部审计
2006年02期
目 录
马凯为审计干部作“十一五”规划辅导报告
中国内部审计2005年10件大事
中国内部审计协会在京举办专题报告会主题为“如何成功通过萨班斯法案404条款内部控制测评”张玮莹
强化审计监督 促进中央企业 完善内控机制 持续健康发展李荣融
要充分认识内部审计在广播影视工作中的重要作用——在广电内部审计协会第二届会员代表大会上的讲话张海涛
气象部门要全面提升内部审计监督服务能力孙先健
舞弊的种类、成因及其治理王学龙 柳传权
审计成本与审计增加值的关联研究人民银行吉林省白山市中心支行内部审计课题组 纪现玉
浅探航次租船业务的效益审计邓沂
关于开创内部审计工作新局面的几点看法周云平
舞弊审计中风险的规避黄晓梅
谈在企业ERP实施中内部审计的风险控制作用张显栋
内部审计在企业风险管理中的作用菊红
基于风险管理的内部审计之现实思考张卫红
基建审计应关注的法律依据的运用李正刚 何志伦
商业银行审计取证中存在的问题与对策王跃坤
审计在银行信用卡业务风险防范中的作用王先
内部控制制度审计的程序曲江虹
浅谈基层人民银行如何提高内部审计评价工作人民银行庆阳市中心支行课题组 王琨
纺织企业离任经济责任审计存在的问题及对策谭志贤
防范、检查与处罚有机结合整治舞弊陈宗福
完善农村信用社内部审计工作卜建都 张功林 曾小睿 蔡远福
加强合同管理提高经济效益甄新军
找准切入点开展效益审计刘兰雪 倪友峰 郑晓明
石油化工企业物资采购风险管理谈杨红卫
加强内部审计质量控制的 内在途径马泽娟
内审的典范 民企的样板陈茂璋
村级集体资产的现状与对策卢向明 周友兴
乡镇街道开展同步审计的探索陈良义
农村财务亟须加强“双代管”实质性管理毕丽霞
求真创新 努力提升审计成果的运用庄作科
高校部门“小金库”的成因及纠治陈晓绯 胥亮
银行承兑汇票业务的风险防范孙丽娟
税务文书签收不容忽视彭化 张桂平
置换工程背后的隐忧李志文
IIA2005年国际大会专题介绍李婼
财政内部监督处理难的对策刘文龙 司瑞安 李荣霞
试谈非营利性医疗机构会计目标邓正新
住房公积金监管体系存在的问题与对策季资荷
勤奋清廉搞审计 无私奉献当“卫士” 记邵阳纺织机械有限公司审计室主任孟志能王安云 阮中群
一片丹心在玉壶李希娟
会议
使命与坚守——山东内审工作纪实(三)史扬
她是我合格的助手虞忠高
子罕以不贪为宝黄亦兵
四季元旦金俑
我爱潇湘水 我爱阳明山吕定禄
往期检索 共62期   
 中国内部审计:2006年各期 [12] [11] [10] [09] [08] [07] [06] [05] [04] [03] [02] [01]
 中国内部审计:2005年各期 [12] [11] [10] [09] [08] [07] [06] [05] [04] [03] [02] [01]
中国内部审计:更多年  [1999] [1998] [1997]
   
关于我们 | 网站地图 | 知识产权声明 | 广告服务 | 联系我们 | 知网招商
京ICP证040431号 京ICP证040441号 互联网出版许可证新出网证(京)字008号
售卡热线:800-810-6613、010-62789720、010-62773682
售后服务:800-810-1436(限座机拨打) 010-62791813、010-62783978
招商热线: 010-62772106 投诉电话:010-62791994 2007 中国知网(cnki)