首页 | CNKI快报 | CNKI首页 | 知识超市 | CNKI搜索 | 用户注册 | 充值中心 | 售卡网点 | 我的CNKI | 知网招商 | 帮助
新手指南 | 付款指南 | 账户管理 | 应用案例 | 常见问题解答  
当前位置:期刊导航  >  经济与管理  >  经济综合  >  中国内部审计  

  中国内部审计
       Internal Auditing in China
主办:  中国审计学会;中国内部审计学会
周期:  月刊
出版地:北京市
语种:  中文
开本:  16开

ISSN 1004-8278
CN 11-2964/F

曾用审计研究资料
创刊年:1997
目前状态:已停刊

同类杂志推荐

[收藏本刊文章] [RSS 订阅]
中国内部审计
2006年01期
目 录
编辑部的话
审计要为顺利实施“十一五”规划开好头起好步 全国审计工作会议暨全国审计机关“双先”表彰大会在京召开
中国内部审计协会第五届理事会第二次会议在京召开
新年寄语石爱中 王道成 易仁萍
《审计报告》已登陆央视黄金档 首部反映中国审计人风采电视剧真实展现老中青三代审计人风貌
内部审计的天地是广阔的,舞台是很大的——在中国内部审计协会第五届理事会第二次会议上的讲话李金华
在中国内部审计协会第五届理事会第二次会议结束时的讲话王道成
中国内部审计协会第五届理事会第二次会议通过中国内部审计协会2005年工作情况和2006年工作计划的报告易仁萍
乘风破浪正当时 转型创新谋发展——访中国内部审计协会会长王道成肖春辉
石爱中副审计长视察CIA天津考点
促进内部审计工作的转型与发展黎夏
王道成会长充分肯定中国核工业集团公司的审计工作杨伟娜
陕西考点2005年CIA考试圆满结束
风险管理 审计初探靳建堂
风险管理审计中应注意的关键问题杨学东
企业舞弊的相关博弈分析和治理探讨张珂伟
商业银行集团客户授信业务风险管理问题探讨马雁涛 林炳发
财政国库集中支付与教育系统内部审计曹永模
计算机财务舞弊的预防与检查汪量 李嘉明 张轶
关于舞弊的防范与检查——内蒙古自治区内部审计理论研讨综述(二)王国盛
人民银行开展国库业务专项审计姜乔 赵希明
内部审计如何参与工程造价的管理赵惠樱
计算机审计的质量控制石磊
浅析高校绩效审计韦小泉
建设项目竣工决算与审计林均洪
经济责任审计的风险及其防范范晓红
深化体制改革 发挥内部审计作用
做好内部审计工作 完善国有资产监管
有为有位当好“班长” 辛勤耕耘成果丰硕——记四川大学审计处处长蒋润书姜福汉
经济责任审计中应收账款的界定郭凤芝
如何从内部审计的角度审查合同梁芬莲
怎样界定企业的“不良资产”朱冰冬 朱雪明
行政事业单位账外资金审计的几点体会马言志
违法违规发票的类型及识别方法王守富
科学建立我国非企业会计体系王湛
证券化资产的会计确认问题史玉光
北欧银行内部审计初探郭旭
当前贷款担保中存在的问题及对策周海伟
对捐赠资产会计处理的变动分析邓昌华
短信
使命与坚守——山东内审工作纪实(二)史扬
审出感情 审出共识徐卫建
高歌迎新赵月明 温廷忠
黄山寻迹成功——纪第五届海峡两岸内部审计南京交流研讨会郑桓圭
《中国内部审计》——内审人员的精神食粮白春林 杨东勇
登武当山王国盛
永州赴会遥寄洞庭谢作文
昆明印象王六平
往期检索 共62期   
 中国内部审计:2006年各期 [12] [11] [10] [09] [08] [07] [06] [05] [04] [03] [02] [01]
 中国内部审计:2005年各期 [12] [11] [10] [09] [08] [07] [06] [05] [04] [03] [02] [01]
中国内部审计:更多年  [1999] [1998] [1997]
   
关于我们 | 网站地图 | 知识产权声明 | 广告服务 | 联系我们 | 知网招商
京ICP证040431号 京ICP证040441号 互联网出版许可证新出网证(京)字008号
售卡热线:800-810-6613、010-62789720、010-62773682
售后服务:800-810-1436(限座机拨打) 010-62791813、010-62783978
招商热线: 010-62772106 投诉电话:010-62791994 2007 中国知网(cnki)