首页 | CNKI快报 | CNKI首页 | 知识超市 | CNKI搜索 | 用户注册 | 充值中心 | 售卡网点 | 我的CNKI | 知网招商 | 帮助
新手指南 | 付款指南 | 账户管理 | 应用案例 | 常见问题解答  
当前位置:期刊导航  >  经济与管理  >  经济综合  >  中国内部审计  

  中国内部审计
       Internal Auditing in China
主办:  中国审计学会;中国内部审计学会
周期:  月刊
出版地:北京市
语种:  中文
开本:  16开

ISSN 1004-8278
CN 11-2964/F

曾用审计研究资料
创刊年:1997
目前状态:已停刊

同类杂志推荐

[收藏本刊文章] [RSS 订阅]
中国内部审计
2005年12期
目 录
圣诞袜的传说
下雪啦马丽鑫
内部控制、风险管理是内部审计的核心内容易仁萍
做好准则的贯彻实施 推动内部审计健康发展——在中国内部审计准则昆明研讨会上的讲话王道成
构建适合企业自身特点的风险管理模式——在全国现代企业风险管理理论研讨暨经验交流会上的讲话易仁萍
“现代企业风险管理”理论研讨论文综述辛绪武
现代企业风险管理研究
内部审计在检查、防范会计舞弊中的有效性分析唐琪 刘正军
内部控制制度缘何失效——一起舞弊案例引发的思考温胜精
谱写建行审计的华美乐章
与时俱进 努力探寻公安内部审计之路
建设项目跟踪审计谈袁敏
遏制不合理工程造价的审计良策沈彤
以战略成本管理 重塑采购比价审计理念吴丽佳
非重点物资采购审计中常见的问题杨祥荣
对行长经济责任审计评价内容和标准的思考罗德友
谈高校经济责任审计评价陈燕峰 易慧霞
恪尽职守写人生蒲军
勇做教育事业护航人——记山东省平邑县教育局内审科科长郭东品姚峰
WTO与上市公司内部审计任继泉
高校资产管理中内部审计应关注的几个问题黄莺
现代企业财务审计的发展趋势包建玲
材料“红字”成本研究陈嘉卉
写好审计调查报告的五个关键点李奇炬
浅析内部审计不作为现象胡舜
谈专项资金审计的四个重要环节刘利忠
谈谈建筑安装业营业税纳税审查张建彬
库存现金盘点的技巧王涛
使命与坚守——山东省内部审计工作纪实(一)史扬
加强党风廉政建设 坚持依法独立审计何文廷
中国内部审计协会培训委员会召开会议张玉 许克敏
扎实工作 开拓创新 争创全国一流内审协会汤序红 肖艳莉 闫荣涛
中国内部审计协会携手安徽电信办培训班
广西“现代企业风险管理”理论研讨会在南宁召开玉志强
青岛喜盈门集团实行会计先审后离制李庆堂
实行会计委派制度 加强国有资产监管孙长青
农信联社嘉兴办事处开展内部控制管理专项审计朱冰冬
会计信息失真的原因与对策分析王岭 王联熙
IIA在全球加强内部审计的四大战略举措张玉
公共部门内部控制——最高审计机关国际组织内部控制概念的更新王戍
高端资讯本刊编辑部
短信平台
内审之歌——谨以这首小诗纪念中国电力内审事业开创二十周年刘常荣
体检与审计刘解芳
往期检索 共62期   
 中国内部审计:2006年各期 [12] [11] [10] [09] [08] [07] [06] [05] [04] [03] [02] [01]
 中国内部审计:2005年各期 [12] [11] [10] [09] [08] [07] [06] [05] [04] [03] [02] [01]
中国内部审计:更多年  [1999] [1998] [1997]
   
关于我们 | 网站地图 | 知识产权声明 | 广告服务 | 联系我们 | 知网招商
京ICP证040431号 京ICP证040441号 互联网出版许可证新出网证(京)字008号
售卡热线:800-810-6613、010-62789720、010-62773682
售后服务:800-810-1436(限座机拨打) 010-62791813、010-62783978
招商热线: 010-62772106 投诉电话:010-62791994 2007 中国知网(cnki)