首页 | CNKI快报 | CNKI首页 | 知识超市 | CNKI搜索 | 用户注册 | 充值中心 | 售卡网点 | 我的CNKI | 知网招商 | 帮助
新手指南 | 付款指南 | 账户管理 | 应用案例 | 常见问题解答  
当前位置:期刊导航  >  经济与管理  >  经济综合  >  中国内部审计  

  中国内部审计
       Internal Auditing in China
主办:  中国审计学会;中国内部审计学会
周期:  月刊
出版地:北京市
语种:  中文
开本:  16开

ISSN 1004-8278
CN 11-2964/F

曾用审计研究资料
创刊年:1997
目前状态:已停刊

同类杂志推荐

[收藏本刊文章] [RSS 订阅]
中国内部审计
2005年11期
目 录
两岸交流 相会南京——第5届海峡两岸内部审计研讨会召开
关于我国内部审计协会建设和发展的几个问题王道成
加强舞弊的防范与检查 维护健康的经济秩序——易仁萍副会长在全国内部审计理论研讨暨经验交流会上的讲话易仁萍
舞弊的防范与检查 理论研讨论文综述杨俊峰
企业实施舞弊审计初探湖北省内部审计师协会、江汉石油管理局课题组
水利部认真宣传推广内部审计准则徐开濯
具有里程碑意义的大事——“中国内部审计准则宣传推广应用年”座谈会侧记本刊记者
真抓 实干 严管 高效徐卫建
唱好审计监督大戏 护好企业经营大船
谈谈提高内部审计质量的方法和措施邓百灵 李叔全 吕兰侠
审计公示的质量关键在深度杨艺玲 徐京桥 谭丽丽
全方位加强高校基建审计监督何晓梅
五步复核审定基建工程造价汤海燕
对推进基层央行内部审计信息化建设的思考黄必勋 李海燕
风险导向审计在内部审计中的应用周建利
强化内控制度建设 构筑坚固风险防线吴惠君
健全商业银行内控机制的思考李适 崔杰 李宗伦
高校物资采购及其审计王宏军 文海涛
书法徐鹏年
谈谈医疗设备采购审计臧芝红
海关关长任期经济责任审计指标体系与综合评价刘红 陈志云
公安现役部队经济责任审计评价标准刘永财
企业改制分流内部审计初探崔红明
内部审计在预算管理业绩考核中的作用曹全菊
内部审计在风险管理中的作用张建明
版画白雪
证券公司委托理财审计线索朱亮 刘岭
按揭销售审计发现问题与对策卢炳欣
票据贴现存在问题及防范措施周同仁
信用证项下出口押汇特点及风险防范魏岩
内部控制与风险管理高层论坛在京举行曹咏
中国内部审计协会首次组织赴北欧考察团郭旭
天津内审协会召开区县秘书长会议
河南召开教育系统审计研讨会王存兴
黑龙江内审制度建设理论研讨取得丰硕成果滕大海
衡阳召开内审工作暨“双先”表彰大会
连云港内审协会召开理事会议
中国石油审计20年辉煌发展纪实武军 李向阳
央行财务管理改革对策思考田朝辉
如何从异常现象中发现问题王跃坤
IIA2005年国际大会热点问题扫描张玉
外商避税原因分析及反避税对策彭志华 李芳龙 曾国林
高端资讯本刊编辑部
短信平台
人生读书乐李盛仙
人类已耗尽2/3的世界资源
神州中国程福垒
审计的日子黄亦兵
往期检索 共62期   
 中国内部审计:2006年各期 [12] [11] [10] [09] [08] [07] [06] [05] [04] [03] [02] [01]
 中国内部审计:2005年各期 [12] [11] [10] [09] [08] [07] [06] [05] [04] [03] [02] [01]
中国内部审计:更多年  [1999] [1998] [1997]
   
关于我们 | 网站地图 | 知识产权声明 | 广告服务 | 联系我们 | 知网招商
京ICP证040431号 京ICP证040441号 互联网出版许可证新出网证(京)字008号
售卡热线:800-810-6613、010-62789720、010-62773682
售后服务:800-810-1436(限座机拨打) 010-62791813、010-62783978
招商热线: 010-62772106 投诉电话:010-62791994 2007 中国知网(cnki)