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内部控制召唤内部审计

龚杰  

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3 毛凌凌;;浅议新医改形势下的医院内部审计[J];医院管理论坛;2011年07期
4 乔庆祝;;加强内部审计 完善公司治理[J];时代金融;2011年14期
5 王会金;王璨;;强化商业银行内部控制与内部审计的现实思考——从内部控制与内部审计的互动关系谈起[J];中国内部审计;2011年06期
6 朱燕;;内部审计在企业内部控制中的重要作用[J];现代商业;2011年21期
7 由宏敏;;试论企业内部审计在内部控制中的重要性[J];经营管理者;2011年17期
8 沈娜;;试析公司治理下的内部审计[J];现代营销(学苑版);2011年08期
9 武仑;;浅谈现代企业内部审计[J];东方电机;2011年03期
10 冯晗;;企业内部审计的现状与思考[J];经营管理者;2011年13期
11 衣然;;价值增值审计——开拓内审新纪元[J];商业文化(上半月);2011年08期
12 孙景山;;推进内部审计工作转型与发展的主要途径[J];经济研究导刊;2011年20期
13 鲁晓丹;;浅谈内部审计模式在企业中的应用[J];新会计;2011年08期
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15 周继东;;论内部审计在公司治理中的作用[J];科技致富向导;2011年26期
16 帅忠越;;我国上市公司内部控制审计相关问题探析[J];现代商贸工业;2011年15期
17 陆琼;;浅析企业内部控制审计[J];中国集体经济;2011年22期
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19 蔡纪雯;;注册会计师风险评估与企业风险管理[J];财会通讯;2011年21期
20 甘长平;;浅谈目前医院内审工作的问题与对策[J];会计师;2011年08期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙;;内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
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3 刘亚莉;马晓燕;;内部控制缺陷的披露:公司治理与外部审计的作用[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
4 中国石化审计局广州分局课题组;周新迁;柯玉芸;张勇;杨文远;杨煌达;王国荣;陈文革;黄良幸;;企业内部控制独立审计评价体系研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
5 蔡凯凯;;上市公司内部控制质量对审计报告时滞的影响[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
6 裴美;马宝康;;内部审计应在内部控制活动中发挥积极的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
7 李淼;李璐;;自愿性内部控制信息披露对审计质量的影响研究[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
8 南方伟;;关于企业开展内部控制体系建设专项评价的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
9 马占丽;;加强内部控制在防范舞弊中的重要作用[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
10 周曙光;;基于审计师变更视角的内部控制效率研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
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2 车桂娟;基于政府审计视角的政府内部控制研究[D];武汉大学;2012年
3 张旺峰;内部控制有效性与审计定价研究[D];华中科技大学;2012年
4 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
5 蔡笃村;内部审计与公司治理相关性研究[D];暨南大学;2008年
6 刘秋明;基于公共受托责任理论的政府绩效审计研究[D];厦门大学;2006年
7 于保和;经济责任审计研究[D];东北财经大学;2003年
8 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
9 何瑞雄;以公平和效率为导向的政府管理审计研究[D];厦门大学;2007年
10 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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2 李海莲;内部控制信息披露对审计师选择的影响研究[D];重庆理工大学;2010年
3 万亮;内部控制及其影响下的审计博弈分析[D];首都经济贸易大学;2004年
4 陈勇刚;企业内部控制模糊评审研究[D];武汉理工大学;2003年
5 张楠;企业内部控制的研究[D];东北财经大学;2003年
6 谢晓丽;内部控制环境研究[D];首都经济贸易大学;2003年
7 李颖;企业内部经济效益审计研究[D];吉林大学;2007年
8 刘保良;公司治理中内部审计问题研究[D];黑龙江大学;2008年
9 徐玲玲;内部控制信息披露对审计定价的影响研究[D];南京理工大学;2010年
10 刘宇;审计师和管理者之间的博弈策略分析[D];西南财经大学;2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 张锦秀;多角度关注内部控制[N];财会信报;2005年
2 张法明;我市内审机构增至376个[N];保定日报;2010年
3 记者 李丹丹;市级党政部门增设内审机构[N];昆明日报;2010年
4 薛国春 李艳;射阳县四措并举提升乡镇内审机构监管质效[N];中国审计报;2010年
5 记者 孟令坤 通讯员 李鹏 杨劲松;全市内审机构去年审计增效逾亿元[N];常德日报;2011年
6 石文杰 市审计局;协调内审机构 提高审计效率[N];长治日报;2009年
7 本报记者 石海平;内控检查和审计要分开[N];中国会计报;2011年
8 刘浒;内部审计“五忌”[N];中国审计报;2010年
9 田蔚蔚 江苏淮阴建设工程集团有限公司;企业开展内部控制的制约因素分析[N];中国审计报;2011年
10 记者 韩劲松;四类单位应设独立内审机构[N];济南日报;2010年
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