收藏本站
《时代金融》 2011年17期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

浅淡内部审计如何开展企业经济责任审计工作

张静  
【摘要】:经济责任审计是内部审计的一项重要工作,是一项融合财务收支审计、效益审计、投资项目审计等专项审计的综合性工作,文章分析了经济责任审计工作的目标、范围、评价体系及如何更为有效的开展审计工作,并对加强经济责任审计结果的利用提出意见。
【作者单位】云南省投资控股集团有限公司;
【分类号】:F239.47

手机知网App
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 阎宝志;;高校资金效益审计模式的探索[J];辽宁科技大学学报;2009年03期
2 姚继平;;浅论经济效益审计[J];安阳工学院学报;2006年02期
3 蒋韧;;铁路运输经济审计由事务到效益的跨越[J];上海城市管理职业技术学院学报;2009年06期
4 朱晓华;;试论财政资金绩效审计问题[J];创新;2009年03期
5 周亚荣;;非营利组织相关审计问题研究[J];财会通讯(学术版);2007年09期
6 吴欢;;经济效益审计指标评价体系浅析[J];财会通讯(综合版);2008年08期
7 贾云洁;;ERP沙盘模拟实验与经济效益审计课程的对接[J];财会月刊;2010年15期
8 刘晓莲;振兴老工业基地效益审计大有作为[J];东北财经大学学报;2004年04期
9 杨国宁;杨学鹏;武贇;;开展军队效益审计的制约因素及对策[J];当代经济(下半月);2008年11期
10 雷保恒;;浅析企业绩效审计的难点与对策[J];大众科技;2011年01期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 中铁大桥局集团有限公司课题组;范经华;;施工项目经济效益审计的主要内容及评价指标体系[A];中国内部审计协会2006年度全国“经济效益审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
2 广西内部审计师协会课题组;;现代企业经济效益审计的应用研究——现代企业经济效益审计的价值探究[A];中国内部审计协会2006年度全国“经济效益审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
3 浙江省内部审计协会课题组;华立集团股份有限公司课题组;潘仙珠;方成强;;企业经济效益审计的目标和模式探讨[A];中国内部审计协会2006年度全国“经济效益审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 曹宏举;美国与瑞典政府绩效审计比较研究[D];吉林大学;2010年
2 袁泉;我国人力资本财政投资风险管理机制问题研究[D];西南财经大学;2010年
3 吴国灿;基于战略的业务单元业绩评价研究[D];西南财经大学;2010年
4 李帆;基于战略管理背景下的企业绩效评价研究[D];中国地质大学(北京);2006年
5 周勇;中国政府绩效审计问题研究[D];东北师范大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 朱淼;基于循环经济的企业产品定价及营销的绩效评价方法研究[D];东北大学;2007年
2 盛冉冉;政府绩效审计评价指标体系构建[D];沈阳理工大学;2010年
3 周菲;基于平衡计分卡的政府绩效审计评价指标体系构建研究[D];天津财经大学;2010年
4 王晓;万州区生猪养殖业政府补贴绩效审计研究[D];西南大学;2011年
5 全玲;企业资金运营效益审计探讨[D];武汉理工大学;2010年
6 田占江;政府投资项目绩效审计研究[D];西安建筑科技大学;2009年
7 李晓春;我国公共投资项目效益审计评价研究[D];西北大学;2009年
8 唐晓琳;HEU大学生活动中心项目成果综合评价研究[D];哈尔滨工程大学;2009年
9 鲁译;政府绩效审计研究[D];西南财经大学;2009年
10 方博;企业集团管理审计相关问题研究[D];天津大学;2009年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张鹏;张佳春;;经济责任审计对高校行政权力的作用[J];会计之友(中旬刊);2010年08期
2 陈平平;;论高等院校的经济责任审计[J];苏州市职业大学学报;2007年02期
3 施淑琴;;试论经济责任审计中存在的问题及对策[J];商场现代化;2008年24期
4 王红敏;;高校经济责任审计浅探[J];太原科技;2009年04期
5 于明静;;高校领导干部经济责任审计探析[J];科技创新导报;2009年33期
6 葛林;;经济责任审计引入效益审计的探讨[J];山东商业职业技术学院学报;2008年03期
7 洪少丹;经济责任审计若干问题的探讨[J];教育财会研究;2005年02期
8 ;与时俱进深化经济责任审计[J];广西审计;2003年02期
9 ;中国内部审计协会3、4月培训计划[J];中国内部审计;2010年02期
10 曾绍华,李宜钊;高校内部经济责任审计的探讨[J];泰安教育学院学报岱宗学刊;2002年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 姜敏;;保险监管政策对内部审计的影响[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
2 温少莉;王朴;;浅谈内部审计在信息化环境下的发展和创新[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
3 杨莺枝;;寿险公司内部审计与风险管理[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
4 罗起邦;;内部审计在金融机构治理、风险与控制中的定位、模式与作用[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
5 李卫星;汪春信;;广东论文之三:建设内部审计标准化管理体系的思考与实践[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
6 张立萍;;内部审计在内部控制体系中的角色和作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
7 ;前言[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集(2010)[C];2011年
8 高虹;;对内部审计在商业银行风险管理中监督评价作用的思考[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
9 金霞;梁禹章;;信息系统下内部审计实务研究——五菱集团信息系统内部审计实务[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
10 赵妙如;;信息化对内部控制的影响及内部审计对策[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 市建委主任 李锦徐;认真学习贯彻两办《规定》 推动城建事业又好又快发展[N];锦州日报;2011年
2 英美荣 李颜;宿迁宿城区:领导干部任中审计见成效[N];新华日报;2008年
3 孙严;内部审计的规范与完善[N];财会信报;2005年
4 陈亚斌 张冠忠;成武创新经济责任审计方式[N];菏泽日报;2006年
5 王莹 田新兵;高新区规划建设土地局强化内部审计[N];淄博日报;2008年
6 记者 李松;《河北省内部审计规定》3月1日起施行[N];河北经济日报;2009年
7 记者 王朝霞;我省内部审计依法堵塞漏洞[N];甘肃日报;2009年
8 白爱仙;内部审计面临的挑战与发展之路[N];财会信报;2010年
9 玉志强;广西内部审计稳步发展显成效[N];中国审计报;2010年
10 王洪兵;推进内部审计转型与发展的探讨[N];中国审计报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
2 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
3 刘更新;经济责任审计的运行机制及其治理效率研究[D];西南财经大学;2010年
4 刘键;基于内部审计视角的商业银行公司治理评价研究[D];西南财经大学;2010年
5 黄海;风险导向内部审计框架构建及应用研究[D];西南财经大学;2009年
6 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
7 李江涛;经济权力审计监控研究[D];西南财经大学;2009年
8 吴俊峰;风险导向内部审计基本问题研究[D];西南财经大学;2009年
9 剧杰;降低审计质量的审计行为研究[D];南京大学;2010年
10 富闽鲁;制造业企业营销审计理论与应用研究[D];天津大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 姜波;内部审计对上市公司治理结构作用研究[D];大连海事大学;2010年
2 李卫星;企业的内部审计标准化管理体系实践分析[D];中山大学;2010年
3 李卫星;企业的内部审计标准化管理体系实践分析[D];中山大学;2010年
4 张国库;我国电力企业增值型内部审计研究[D];长沙理工大学;2010年
5 吴微;基于公司治理的上市公司增值型内部审计研究[D];西南财经大学;2010年
6 怀雷;增值型内部审计绩效评价[D];哈尔滨理工大学;2010年
7 李晓明;我国国有上市公司内部审计问题[D];吉林财经大学;2010年
8 许叶枚;关于加强我国企业内部审计的研究[D];苏州大学;2002年
9 曹红;我国上市公司内部审计研究[D];武汉理工大学;2010年
10 席妮妮;我国国有商业银行内部审计研究[D];山西财经大学;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026