收藏本站
《审计研究》 2007年03期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

企业内部控制评价体系的构建——基于亚新科工业技术有限公司的案例研究

于增彪  王竞达  瞿卫菁  
【摘要】:构建一套规范和完整的内控评价体系对于企业和监管部门而言均至关重要。本文采用实地研究方法,详细探讨了亚新科安徽子公司如何设计和应用内控评价体系,进而对构建内控评价体系的一些关键问题进行了探讨。

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 金彧昉;李若山;徐明磊;;COSO报告下的内部控制新发展——从中航油事件看企业风险管理[J];会计研究;2005年02期
2 朱荣恩 ,应唯 ,袁敏;美国财务报告内部控制评价的发展及对我国的启示[J];会计研究;2003年08期
3 阎达五,杨有红;内部控制框架的构建[J];会计研究;2001年02期
4 吴水澎,陈汉文,邵贤弟;企业内部控制理论的发展与启示[J];会计研究;2000年05期
5 李明辉,何海,马夕奎;我国上市公司内部控制信息披露状况的分析[J];审计研究;2003年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 沈海祥;;当前高校财务管理中存在的问题、原因与对策[J];湖南商学院学报;2007年04期
2 王立勇,张秋生;对我国现行内部控制评价主体定位的研究[J];北京交通大学学报(社科版);2004年04期
3 程琳;;我国企业会计舞弊原因探析 ——对内部组织控制和内部管理控制不力释解[J];北方经济;2006年06期
4 王月欣;从财务控制演化谈我国企业财务控制的完善[J];北京工业大学学报(社会科学版);2002年01期
5 周清;民营企业自身发展过程中存在的问题及对策[J];商业研究;2001年08期
6 黄淑芬;健全的内部控制制度是公司科学治理的保障[J];商业研究;2002年16期
7 马倩;上市公司内部控制信息的披露——论内部控制报告及其影响[J];商业研究;2003年15期
8 高建立,岳瑞科,马继伟;从内部控制缺失看巴林银行倒闭的成因[J];商业研究;2003年23期
9 刘春,赵欣宇;完善公司治理结构 强化企业内部控制[J];商业研究;2004年01期
10 谢荣富;建立企业内部会计控制的对策[J];商业研究;2004年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 于顺安;;企业经营风险管理浅议[A];节能环保 和谐发展——2007中国科协年会论文集(一)[C];2007年
2 胡继荣;杜景来;;企业内部控制制度的经济学分析[A];2002年福建省会计学会理论研讨论文专集[C];2002年
3 林建胜;;论内部审计与内部控制[A];2003年福建省会计学会理论研讨论文专辑[C];2003年
4 王耀明;;内部会计控制制度建设探讨[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年
5 刘长溧;;试论公司治理与内部审计的关系[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年
6 尤志凉;;浅析电算化会计的内部控制制度[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年
7 陈静然;;信息系统环境下的内部控制[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
8 徐岩;;内部控制环境对会计信息质量的影响研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2005年学术年会暨第十二届年会论文集[C];2005年
9 王曙光;;中小企业内部控制:定位、框架及构建[A];中国会计学会高等工科院校分会2005年学术年会暨第十二届年会论文集[C];2005年
10 王立群;;加强内部控制 确保国有资本安全退出[A];中国会计学会高等工科院校分会2005年学术年会暨第十二届年会论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 杨慧;企业治理系统理论研究[D];天津大学;2003年
2 周慧;我国商业银行内部控制问题的研究[D];东北林业大学;2003年
3 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
4 夏云峰;上市公司会计信息商品化生产论[D];西南财经大学;2005年
5 黄颖利;衍生金融工具风险信息实时披露与预警研究[D];东北林业大学;2005年
6 邹韶禄;基于战略导向的企业全面预算管理体系研究[D];中南大学;2004年
7 刘华;证券公司内部控制系统研究[D];上海财经大学;2001年
8 肖亚红;内地与香港银行规制的比较研究[D];辽宁大学;2006年
9 任成锋;油田产能建设项目优化评价模型与控制管理研究[D];哈尔滨工程大学;2006年
10 宋夏云;国家审计目标及实现机制研究[D];上海财经大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘洁;网络环境下的企业内部会计控制研究[D];武汉大学;2005年
2 金巍锋;万容包装内部会计控制体系建立与实施策略研究[D];中南大学;2005年
3 黄健旋;我国商业银行内部控制框架及案例分析[D];华中科技大学;2005年
4 吴曙霞;我国上市公司内部控制信息披露与股价的相关性研究[D];浙江大学;2006年
5 郭琳;COSO框架下的风险评估研究[D];兰州理工大学;2007年
6 何连江;企业财务治理主体及其财权配置研究[D];兰州理工大学;2007年
7 翟柳军;中小型制造企业员工绩效评价体系研究[D];河南大学;2007年
8 金乃辉;包钢钢联股份公司薄板厂内部会计控制研究[D];内蒙古大学;2006年
9 苏自申;株洲齿轮有限责任公司内部控制研究[D];湖南大学;2005年
10 陶华;公司内部会计控制建立和完善的研究[D];内蒙古农业大学;2005年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 徐向艺,孙召永;现代企业母子公司体制的法律透视[J];财经研究;2002年09期
2 刘戒骄,赫丛喜;重新认识网络产业的规模经济和范围经济问题[J];福建论坛(人文社会科学版);2002年02期
3 王俊豪;中国垄断性产业管制机构的改革——以中国电信产业管制机构为例[J];中国工业经济;2005年01期
4 王俊豪;;垄断性产业市场结构重组后的分类管制与协调政策——以中国电信、电力产业为例[J];中国工业经济;2005年11期
5 孟庆国,陈剑;电信网络互联互通利益分配模型及激励机制[J];管理科学学报;2003年06期
6 干春晖,李雪;网络效应与自然垄断产业的分拆:以电信业为例[J];上海管理科学;2003年06期
7 夏国恩;陈云;金炜东;;电信企业客户流失预测模型[J];统计与决策;2006年20期
8 杨蕙馨,刘明宇;从技术角度对企业内部组织演进的考察[J];文史哲;2003年03期
9 徐向艺,谢子远;核心竞争力理论及其对当代企业管理理念的影响[J];文史哲;2005年01期
10 杜兴强;温日光;;公司治理与会计信息质量:一项经验研究[J];财经研究;2007年01期
中国重要会议论文全文数据库 前4条
1 胡继荣;杜景来;;企业内部控制制度的经济学分析[A];2002年福建省会计学会理论研讨论文专集[C];2002年
2 卢小平;;浅谈企业内部控制[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年
3 王挥;;谈如何改善国有企业内部控制环境[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年
4 赵蓉斌;冯燕林;;完善企业内部控制建设探索防范内控风险新途径[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 杨振刚;CBR ANN智能决策支持方法及应用[D];华南理工大学;2007年
2 杨召文;我国上市公司治理与战略绩效的关系研究[D];武汉理工大学;2005年
3 叶立新;巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究[D];南京理工大学;2006年
4 许新霞;新兴委托代理下的侵占与治理[D];武汉大学;2007年
5 毛丽娟;会计透明度影响因素研究[D];厦门大学;2007年
6 张安明;内部控制与公司治理研究[D];厦门大学;2002年
7 杨洁;企业并购整合研究[D];吉林大学;2004年
8 何红渠;中国上市公司治理评价研究[D];中南大学;2003年
9 胥朝阳;企业并购的风险管理研究[D];华中农业大学;2004年
10 姚友胜;基于网络环境的企业内部控制研究[D];河海大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈琦;CBR在知识管理系统中的应用[D];华中科技大学;2006年
2 孔红燕;青海移动内部控制研究[D];厦门大学;2007年
3 毛长珍;基于会计信息失真的我国企业内部控制制度研究[D];厦门大学;2006年
4 梁玲;基于公司治理结构的企业内部控制问题研究[D];天津科技大学;2006年
5 徐影柳;企业内部控制若干问题的研究[D];对外经济贸易大学;2001年
6 丁兆士;内部控制设计[D];清华大学;2005年
7 李凤英;上市公司战略性并购研究[D];湖南大学;2002年
8 郭涛;关于质量成本管理的研究[D];东北财经大学;2002年
9 程苗;价值链重构与业务流程再造[D];天津财经学院;2003年
10 张朋伟;我国上市公司战略性并购研究[D];浙江大学;2002年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 李若山 ,覃东 ,周莉珠 ,祁新娥;新《会计法》实施情况的问卷调查分析[J];会计研究;2002年04期
2 李明辉;浅谈上市公司内部控制报告[J];审计研究;2001年03期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 吕平;;内部控制制度在企业发展中的作用[J];科技信息(学术版);2006年11期
2 闫银灿;;企业内部控制的理性思考[J];中国集体经济;2008年09期
3 闫银灿;;企业内部控制的理性思考[J];中国集体经济(下半月);2008年03期
4 杨有红;;内部控制评价的目的与内容[J];首席财务官;2009年02期
5 邹玮;;内部审计对内部控制有效性评价的博弈分析[J];财会通讯;2011年16期
6 何凤平;吴军;;上市公司内部控制的评价与信息披露[J];东北农业大学学报(社会科学版);2005年03期
7 池国华;;完善内部控制制度的关键在于评价——从《中央企业财务内部控制评价工作指引》谈起[J];财务与会计;2008年12期
8 晓芳;李宇立;郝建君;;企业内部控制评价体系构建的相关问题研究——基于某有色金属股份有限公司的案例分析[J];内蒙古财经学院学报;2009年04期
9 张汝晶;;内部控制评价在内部审计中的应用研究[J];中国证券期货;2009年07期
10 李海松;;企业内部控制自我评估(CSA)的应用研究[J];厦门科技;2010年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 祁广亚;;企业内部控制评价体系构建的若干问题[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
2 潘爱玲;朱磊;李彬;;企业集团内部控制评价体系构建研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
3 陈艳;董美霞;武鸿菲;胡晓云;;《企业内部控制评价指引》解读和实施效果预测研究——基于中美2008年内部控制评价信息披露的分析[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
4 张琳;;内部控制评价方式的实践与思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
5 曾全义;;加强和完善内部控制评价的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
6 顾奋玲;;日本企业内部控制评价与审计准则及其启示[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
7 中国建设银行安徽总审计室课题组;;内部审计在企业开展内部控制评价的实践——试论对分支机构内控评价实践的构建[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
8 陈凌云;;企业内部控制评价:基于管理层和审计师的博弈分析[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
9 韩传模;林野萌;;基于BSC与AHP的企业内部控制评价体系构建[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
10 陈留平;赵顺娣;张珊珊;;企业内部控制评价中存在问题及对策研究[A];2009年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 ;企业内部控制评价指引[N];中国会计报;2010年
2 ;切实做好内部控制评价,不断实现内部控制自我提升[N];中国会计报;2010年
3 京都天华会计师事务所咨询业务合伙人 江永辉;进行内部控制评价要接受四大挑战[N];中国会计报;2010年
4 郭峰;新增市级企业技术中心55家 14家吃“黄牌” 两家被摘牌[N];杭州日报;2008年
5 潘秀丽;英国内控规范秘诀何在[N];中国财经报;2007年
6 唐通全;6S管理还要大力推进[N];中国航天报;2005年
7 周长国;平衡是关键[N];中国劳动保障报;2007年
8 刘林波;跃进机电 打造科技生力军[N];经理日报;2003年
9 陈学桦;30余“豫”字号企业通过“初试”[N];河南日报;2007年
10 王明春;内部控制如何自我评价[N];中国财经报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 董美霞;我国企业内部控制评价研究[D];东北财经大学;2009年
2 张黎焱;上市公司内部控制评价研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
3 姚友胜;基于网络环境的企业内部控制研究[D];河海大学;2004年
4 宋绍清;中国上市公司内部控制信息披露制度性研究[D];华中科技大学;2008年
5 王宏;基于国际视野与科学发展的我国内部控制框架体系研究[D];西南财经大学;2008年
6 何凤平;农业上市公司内部控制研究[D];西北农林科技大学;2008年
7 梁运吉;企业内部控制标准的实施研究[D];东北林业大学;2008年
8 白玮;国有资本财务监管框架下的国有企业内部控制研究[D];天津大学;2007年
9 查剑秋;实现战略并购价值的内部控制研究[D];北京交通大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杜娟;企业内部控制评价问题研究[D];华北电力大学(北京);2010年
2 陈英;内部控制评价体系构建研究[D];江苏科技大学;2010年
3 李婷婷;内部控制评价报告披露与上市公司特征相关性的研究[D];天津财经大学;2011年
4 王诗杰;JX有限责任公司内部控制评价[D];内蒙古大学;2006年
5 喻盛霞;企业内部控制自我评价[D];西南财经大学;2006年
6 华娟;内部控制评价体系设计[D];南京理工大学;2008年
7 尹芬;新COSO报告下企业内部控制评价体系设计[D];广东外语外贸大学;2009年
8 李蕾;企业内部控制及其应用[D];贵州大学;2006年
9 何凤平;上市公司内部控制机制研究[D];西北农林科技大学;2005年
10 严会娴;内部控制对企业价值影响的实证研究[D];暨南大学;2009年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026