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《审计研究》 2003年06期
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论上市公司内部控制的披露及其审核

陈关亭  张少华  
【摘要】:内部控制的完善与否和执行情况 ,直接影响着上市公司的经营管理业绩、财务报告质量和法律法规遵循情况 ,并因而逐渐成为投资者和监管机构的关注焦点。对于上市公司内部控制的披露及其审核问题 ,本文经问卷调查和分析论证 ,认为我国应当强制要求所有上市公司在年报中披露内部控制报告 ,并要求注册会计师对该报告发表审核意见
【作者单位】清华大学会计研究所 大连市商业局
【分类号】:F275

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前8条
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【参考文献】
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【共引文献】
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【同被引文献】
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【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前8条
1 冒乔玲;陈慧;;基于ERM框架的上市公司内部控制报告研究[J];财会通讯(学术版);2006年09期
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1 李馨弘;内部控制信息披露影响因素的实证研究[D];浙江大学;2007年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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