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《审计研究》 2003年04期
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现代企业内部审计的治理功能透视

时现  
【摘要】:内部审计能否在公司治理中发挥作用 ?这是伴随着现代企业的出现而产生的一个新问题。当前学术界和实务界对内部审计治理功能的认识不一 ,有人说内部审计具有治理功能 ,强化内部审计十分必要 ;但也有人认为内部审计属于管理问题 ,公司治理与内部审计是存在于企业内部的两件不同的事情。孰是孰非 ?见仁见智。在这样的背景下 ,我从疏通信息沟通渠道、减缓“代理问题” ,完善监控机制、补正公司治理结构 ,适当定位、帮助企业增加价值等多个方面深入地分析了内部审计在公司治理中的地位与作用 ,得出了内部审计是公司治理系统的构成部分 ,公司治理需要内部审计的结论。并在此基础上探讨了随着公司治理的深入与发展 ,今后内部审计所面临的挑战及应有的功能转变等相关问题。
【作者单位】南京大学国际商学院
【分类号】:F239.45

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 黎瑛;现代企业内部审计的新态势[J];财经论丛;2005年04期
2 张巧良;陈俊;;关于内部审计的比较研究与综述——基于增值的研究视角[J];安徽大学学报(哲学社会科学版);2006年01期
3 任剑欣;;公司治理层面的内部审计问题研究[J];中国管理信息化(综合版);2006年09期
4 赵蔚;从治理功能辨析内部审计外部化[J];当代财经;2005年11期
5 傅黎瑛;;公司治理的重要基石:治理型内部审计[J];当代财经;2006年05期
6 马志娟;;家族企业内部审计问题探讨[J];经济与管理;2006年12期
7 陈艳利,刘英明;基于公司治理的内部审计问题研究[J];审计研究;2004年05期
8 耿建新;续芹;李跃然;;内审部门设立的动机及其效果研究——来自中国沪布的研究证据[J];审计研究;2006年01期
9 钱华;;审计委员会与内部审计关系研究[J];审计与经济研究;2006年06期
10 陈钟松;基于公司治理的内部审计问题思考[J];审计月刊;2005年09期
中国重要会议论文全文数据库 前4条
1 烟台市内部审计协会课题组;;上市公司内部审计现状和发展趋势初探[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
2 长沙市内部审计师协会课题组;;坚持科学的发展观 加强内部审计质量控制[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
3 长沙市内部审计师协会课题组;;内部审计在改制企业中的作用研究[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
4 林图;;内部审计在现代企业风险管理中的职责与作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
2 司茹;上市公司财务报告舞弊问题研究[D];辽宁大学;2007年
3 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 许萌;我国广播电视行业内部审计发展现状及问题研究[D];中国地质大学(北京);2006年
2 颜晓燕;内部审计职业风险分析[D];江西财经大学;2004年
3 何静;基于实时审计的现代企业内部审计研究[D];天津财经学院;2004年
4 杨阳;上市公司内部审计质量研究[D];中南大学;2005年
5 黄兵海;着眼于整体化风险管理的内部审计创新[D];武汉大学;2005年
6 高月芬;我国企业内部审计组织设置问题研究[D];同济大学;2006年
7 廖桂花;现代内部审计职能定位研究[D];湖南大学;2007年
8 王野;公司内部审计法律问题研究[D];哈尔滨工程大学;2007年
9 关媛媛;基于公司治理的增值型内部审计研究[D];四川大学;2007年
10 张涛;内部审计的价值增值功能研究[D];天津财经大学;2008年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李文东;陈增雷;;现代企业公司治理与激励约束机制的构建[J];北方经济;2007年02期
2 林勇;略论东南亚华人企业的治理模式[J];八桂侨刊;2002年02期
3 王峰,王国成;企业治理结构与资本结构的关系及其相互优化[J];北京机械工业学院学报;2002年02期
4 向荣;公司治理与公司管理──区别、联系、系统整合与互动关系[J];商业研究;2002年01期
5 盛明泉,金再华;对当前国有企业改革的几点认识[J];商业研究;2002年17期
6 温海珍,贾生华;委托代理的风险分析及其对国企改革的启示[J];商业研究;2003年22期
7 陆佳,王建明,曹金融;股权分置条件下委托代理关系中的博弈[J];商业研究;2005年20期
8 吕洪雁;论完善公司治理模式下的董事会构建[J];山东工商学院学报;2003年05期
9 邓志国;我国公司内部治理机制存在的问题及完善措施[J];山东工商学院学报;2005年02期
10 周峻山;国有上市公司治理结构失效问题剖析[J];长白学刊;2005年03期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 周鲜华;田金信;周冬丽;;公司治理结构与会计信息失真关系的实证研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2006年学术年会暨第十三届年会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 倪建林;利益制衡机制的构架:公司治理结构的法理研究[D];对外经济贸易大学;2001年
2 刘宏;经济转轨、企业重组与公司治理[D];厦门大学;2001年
3 柯佑祥;民办高等教育盈利问题研究[D];厦门大学;2001年
4 夏蜀;银企债务重组:制度分析与金融解释[D];中国社会科学院研究生院;2001年
5 华锦阳;转型期公司治理与公司绩效的关联:理论与实证研究[D];浙江大学;2002年
6 刘亚东;网络公司融资结构研究[D];华东师范大学;2002年
7 刘翌;我国公司治理文化理论与实证研究[D];浙江大学;2002年
8 张勇勤;会计信息与管理者报酬激励机制[D];厦门大学;2002年
9 张安明;内部控制与公司治理研究[D];厦门大学;2002年
10 于东智;转轨经济中的上市公司治理——一个理论框架及其对中国证券市场的实证考察[D];东北财经大学;2002年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 安青松;上市公司治理结构问题研究[D];湖南大学;2001年
2 刘胜兰;公司机关制度的完善与中小股东权益保护研究[D];湖南大学;2001年
3 龚慧云;外贸板块上市公司治理机制与绩效评价的研究[D];湖南大学;2001年
4 胡衡华;国有企业非核心部分改制模型研究[D];湖南大学;2001年
5 林文锋;重构中国国有商业银行公司治理结构的探讨[D];厦门大学;2001年
6 张杰;我国创业板公司治理问题研究[D];西北大学;2002年
7 罗头军;私营企业员工持股与治理机制的优化[D];汕头大学;2002年
8 般丽丽;我国上市公司会计信息质量研究[D];内蒙古农业大学;2002年
9 郭慧;人力资源会计初步研究[D];内蒙古农业大学;2002年
10 肖汉光;长沙铁路工附业企业经营管理现状与对策研究[D];湖南大学;2002年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 晏青;陶亚民;;中国审计市场结构优化问题研究[J];安徽农业科学;2006年02期
2 张俊瑞;董南雁;;公司治理与审计意见:来自中国上市公司的证据[J];当代财经;2006年11期
3 王跃堂;独立董事制度的有效性:基于自愿设立独立董事行为的初步评价[J];经济科学;2003年02期
4 李弢,薛祖云;董事会结构与会计师事务所解聘行为关系的实证研究——来自中国证券市场的经验证据[J];经济评论;2005年03期
5 周鹏,张宏志;利益相关者间的谈判与企业治理结构[J];经济研究;2002年06期
6 吴联生;审计意见购买:行为特征与监管策略[J];经济研究;2005年07期
7 杨瑞龙;聂辉华;;不完全契约理论:一个综述[J];经济研究;2006年02期
8 谢德仁;注册会计师行业管制模式:理论分析[J];会计研究;2002年02期
9 彭毅林;;论不确定性与审计信息质量[J];会计研究;2005年05期
10 曾颖;叶康涛;;股权结构 代理成本与外部审计需求[J];会计研究;2005年10期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 郑春美;公司治理中的会计治理对策研究[D];武汉大学;2005年
2 杨永淼;中国注册会计师服务业产业组织研究[D];山东农业大学;2006年
3 彭桃英;审计质量与审计市场行为主体关系研究[D];中南大学;2005年
4 刘实;企业内部审计论[D];西南财经大学;2000年
5 张启文;保险资金运用问题研究[D];东北农业大学;2003年
6 谢军;公司内部治理机制研究[D];厦门大学;2003年
7 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
8 傅蕴英;盈余管理与公司治理[D];重庆大学;2004年
9 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
10 赵海林;上市公司利益转移行为研究[D];河海大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张静;现代公司治理下的内部审计研究[D];东北财经大学;2007年
2 关媛媛;基于公司治理的增值型内部审计研究[D];四川大学;2007年
3 曾莉;基于平衡计分卡的企业核心能力评价指标体系研究[D];四川大学;2007年
4 庄江波;内部审计职业化建设与发展[D];厦门大学;2001年
5 闫庆玲;内部审计体制研究[D];首都经济贸易大学;2002年
6 李文泽;我国企业内部审计的产生发展过程及趋势研究[D];沈阳工业大学;2002年
7 马爱冬;论企业内部审计的改善[D];东北财经大学;2003年
8 刘宏华;民营企业内部审计探讨[D];江西财经大学;2004年
9 孙燕东;我国内部审计外部化问题研究[D];东北林业大学;2003年
10 刘春花;增值型内部审计研究[D];福州大学;2004年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张巧良;陈俊;;关于内部审计的比较研究与综述——基于增值的研究视角[J];安徽大学学报(哲学社会科学版);2006年01期
2 裴芳荣;魏素艳;;论基于公司治理的内部审计组织模式的构建[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年04期
3 叶新宇;李海洋;;我国上市公司内部审计的现状及对策[J];财会通讯(学术版);2006年02期
4 严晖;风险导向内部审计:背景分析与框架建构[J];财会通讯(综合版);2004年12期
5 吴闲闲;赵立;;公司治理与内部审计的整合[J];财会月刊;2006年17期
6 王敏;黄瑛;;基于风险导向的内部审计原理及其应用[J];财经理论与实践;2006年05期
7 程新生;孙利军;耿袆雯;;企业内部审计制度改进了财务控制效果吗?——来自中国上市公司的证据[J];当代财经;2007年02期
8 孙璐;;商业银行内部审计与公司治理[J];黑龙江对外经贸;2006年01期
9 司文超;;浅析风险导向内部审计的基本内涵[J];黑龙江对外经贸;2006年10期
10 陈汉文;吴益兵;李荣;徐臻真;;萨班斯法案404条款:后续进展[J];会计研究;2005年02期
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 唐国钟;公司治理中的CFO角色研究[D];厦门大学;2005年
2 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
3 刘秋明;基于公共受托责任理论的政府绩效审计研究[D];厦门大学;2006年
4 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
5 路军伟;基于公共受托责任的双轨制政府会计体系研究[D];厦门大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘瑞芳;国家电网公司内部审计问题研究[D];湖南大学;2005年
2 姜猛;我国上市公司内部审计问题研究[D];江苏大学;2005年
3 肖积文;民营企业内部审计若干问题研究[D];暨南大学;2005年
4 梁红霞;基于公司治理下的内部审计机构设置与责任安排研究[D];湖南大学;2005年
5 高月芬;我国企业内部审计组织设置问题研究[D];同济大学;2006年
6 杨东方;公司治理中内部审计问题研究[D];首都经济贸易大学;2006年
7 张宇;论我国内部审计功能的拓展与创新[D];西南财经大学;2006年
8 曾红毅;内部审计执行力的研究[D];西南财经大学;2006年
9 杨忠;我国企业集团内部审计问题研究[D];长春理工大学;2006年
10 韩颂;我国企业内部审计体制的研究[D];长春理工大学;2004年
【相似文献】
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1 雒兢;;论内部审计在公司治理中的作用[J];财会研究;2011年16期
2 邵彬;徐鹏;;基于公司治理结构的内部审计模式研究[J];现代商贸工业;2011年17期
3 鲍春莉;;有效升级审计资源[J];中国石油企业;2011年06期
4 彭剑琴;;企业管理监控的创新示范[J];中国石油企业;2011年06期
5 衣然;;价值增值审计——开拓内审新纪元[J];商业文化(上半月);2011年08期
6 章家瑞;;浅析内部审计的职能、定位和发展策略[J];新西部(下旬.理论版);2011年08期
7 赵玉环;;后金融危机时代国有企业内部控制及其内部审计的再认识[J];财政监督;2011年17期
8 ;连云港市内部审计协会开展内部审计业绩考核[J];中国内部审计;2011年06期
9 ;中国内部审计协会7月、8月培训计划[J];中国内部审计;2011年06期
10 沈翠玲;;基于EVA视角的增值型内部审计研究[J];财会通讯;2011年21期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陈蓉;余涛;;商业银行内部审计的发展方向研究——基于公司治理的视角[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
2 钱华;;风险导向内部审计与公司治理研究[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2008年
3 张继良;;试论内部审计在公司治理中的作用[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
4 陈秀琼;;论现代企业内部审计在公司治理中的作用[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
5 ;公司治理与上市公司内部审计[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
6 ;内部审计与公司治理之关系研究[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
7 ;上市公司内部审计在公司治理和风险管理中的作用[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
8 刘华强;;公司治理下的内部控制与现代银行内部审计[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
9 张惠琴;;内部审计全面质量控制在公司治理和风险管理中的作用[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
10 马泽娟;;基于完善治理结构的商业银行内部审计机制探讨[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 曹乾;内部审计与公司治理:协同与互动[N];中国城乡金融报;2009年
2 姚长存;公司治理、内部控制、内部审计的逻辑与对接[N];中国城乡金融报;2009年
3 石君林;从内部审计看公司治理[N];财会信报;2008年
4 公司治理专栏 赵险峰;向辛西娅·库柏致敬[N];中国经济时报;2009年
5 金银凤 南京审计学院继续教育学院;内部审计与公司治理的内在机理[N];中国审计报;2009年
6 周巍 南京审计学院;小议内部审计在公司治理中的作用[N];中国审计报;2010年
7 中国银河金融控股有限责任公司 曾全义;对参股公司内审提升公司治理捷径[N];中国证券报;2009年
8 市审计局 李树昆;浅谈审计在公司治理中的作用[N];商丘日报;2010年
9 本报记者 韩雪;集团公司内部审计要做好五项工作[N];中国审计报;2009年
10 中国农业银行厦门分行行长 朱卫国;提升内部审计履职能力[N];学习时报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘键;基于内部审计视角的商业银行公司治理评价研究[D];西南财经大学;2010年
2 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
3 袁凤林;基于公司治理的管理审计研究[D];江苏大学;2011年
4 蔡笃村;内部审计与公司治理相关性研究[D];暨南大学;2008年
5 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
6 余宇莹;公司治理与审计质量:经验证据[D];厦门大学;2008年
7 曾小青;公司治理、受托责任与审计委员会制度研究[D];厦门大学;2003年
8 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年
9 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
10 黄海;风险导向内部审计框架构建及应用研究[D];西南财经大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 郑洪权;中国内部审计的发展现状、问题及对策[D];天津大学;2005年
2 畅娟;公司治理视角下的内部审计研究[D];天津财经大学;2011年
3 王香焕;基于公司治理的内部审计研究[D];山东经济学院;2010年
4 王拼;风险导向内部审计与公司治理关系研究[D];河北大学;2011年
5 魏锡栋;台湾上市柜公司内部审计独立性问题研究[D];暨南大学;2006年
6 张贞;公司内部审计制度安排研究[D];天津财经学院;2005年
7 王艳;我国治理导向内部审计研究[D];山东经济学院;2010年
8 吴微;基于公司治理的上市公司增值型内部审计研究[D];西南财经大学;2010年
9 梁红霞;基于公司治理下的内部审计机构设置与责任安排研究[D];湖南大学;2005年
10 李霖生;民营上市公司内部审计研究[D];华东理工大学;2011年
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