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《审计研究》 2000年02期
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内部控制与现代审计

梁晶  
【作者单位】南开大学会计系
【分类号】:F239.4

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 高建立,岳瑞科,马继伟;从内部控制缺失看巴林银行倒闭的成因[J];商业研究;2003年23期
2 凌加明;内部控制理论的演进轨迹分析[J];经济与管理;2005年02期
3 丁晓虹;;试析内部控制评价及其目标实现[J];江苏广播电视大学学报;2006年05期
4 田昆儒 ,高文;建筑市场主体内部控制:一个亟待研究的课题[J];科学学与科学技术管理;2002年06期
5 曹伟,桂友泉;内部审计与内部控制[J];审计研究;2002年01期
6 王秀付,陈瑶;知识经济与民间审计[J];审计与经济研究;2000年06期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 夏云峰;上市公司会计信息商品化生产论[D];西南财经大学;2005年
2 刘华;证券公司内部控制系统研究[D];上海财经大学;2001年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘拓;审计风险及其控制研究[D];武汉理工大学;2002年
2 庄江波;内部审计职业化建设与发展[D];厦门大学;2001年
3 何恒;论企业的内部控制制度[D];福州大学;2002年
4 李昭;大庆油田有限责任公司内部控制框架的构建与运行研究[D];沈阳工业大学;2002年
5 刘丽娟;审计风险预警管理系统的建立与完善[D];武汉理工大学;2003年
6 王玮;我国商业银行内部控制系统问题与对策研究[D];郑州大学;2004年
7 熊媛;商业银行内部控制模糊评审研究[D];武汉理工大学;2005年
8 方其澎;国有商业银行内部控制研究[D];四川大学;2005年
9 李荣;美国财务呈报内部控制审计的发展及其启示[D];厦门大学;2007年
10 吴舒;公允价值计量和披露程序相关控制活动问题研究[D];湖南大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 梁伟;经济资本:商业银行全面风险管理的核心[J];经济问题;2005年09期
2 刘明辉,张宜霞;企业内部控制探讨[J];中国注册会计师;2001年04期
3 邹志明;;经济资本配置:商业银行绩效评估与考核的核心[J];金融与经济;2006年07期
4 杨雄胜;;内部控制理论研究新视野[J];会计研究;2005年07期
5 杨雄胜;;内部控制的性质与目标:来自演化经济学的观点[J];会计研究;2006年11期
6 许新霞;王学军;;双重委托代理下的治理策略与内部控制[J];会计研究;2007年02期
7 杨雄胜;李翔;邱冠华;;中国内部控制的社会认同度研究[J];会计研究;2007年08期
8 肖序;田丽敏;;按流程设计企业内部控制制度的思路[J];财会通讯(理财版);2006年08期
9 周群;经济资本及其管理价值研究[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2005年01期
10 唐煌;论商业银行经济资本管理[J];企业经济;2005年08期
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 黎代福;商业银行全面风险管理[D];厦门大学;2006年
2 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
3 郭培民;基于企业资源论的母子公司性质及管理策略研究[D];浙江大学;2001年
4 戴宪生;中国农业与证券市场[D];中国社会科学院研究生院;2000年
5 姚琼;农业上市公司融资结构的影响因素研究[D];华中农业大学;2003年
6 何红渠;中国上市公司治理评价研究[D];中南大学;2003年
7 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
8 张宜霞;企业内部控制论[D];东北财经大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 曲子厚;我国国有商业银行内部控制问题研究[D];吉林大学;2006年
2 陈凤鸣;基于经济资本的商业银行风险管理研究[D];广西大学;2006年
3 郭影;我国国有商业银行内部控制问题研究[D];暨南大学;2007年
4 王志飞;中国银行内部控制问题研究[D];西南交通大学;2007年
5 张淳怡;商业银行内部控制研究[D];湖南大学;2001年
6 栗立华;内部控制评价问题初探[D];江西财经大学;2004年
7 花娟;国有商业银行内部控制的制度研究[D];武汉大学;2004年
8 杨英;我国企业内部控制环境研究[D];河海大学;2005年
9 高英丽;我国上市公司内部控制环境研究[D];河海大学;2005年
10 苍玉霞;我国民营科技企业内部控制研究[D];合肥工业大学;2005年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 叶新宇;李海洋;;我国上市公司内部审计的现状及对策[J];财会通讯(学术版);2006年02期
2 林钟高;郑军;;企业内部控制研究——基于契约理论和法学思想的拓展性分析[J];财会通讯(综合版);2007年09期
3 李永强;现代企业制度下内部审计的发展[J];经济师;2003年11期
4 刘丽,王英,陈思仰;我国内部审计工作发展与完善的思考[J];金融教学与研究;2004年04期
5 张先治,张晓东;基于投资者需求的上市公司内部控制实证分析[J];会计研究;2004年12期
6 陈海清;内部控制评审主体研究[J];审计与经济研究;2002年06期
7 王玉;内部审计的中西方比较[J];西安邮电学院学报;2004年02期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 盛明泉;社会工程财务研究[D];天津财经学院;2004年
2 陈晓茜;基于和谐制衡[D];天津大学;2005年
3 杨宏芹;证券公司退出机制的法律研究[D];华东政法大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李群立;我国商业银行内部控制法律制度研究[D];郑州大学;2007年
2 冯睿;我国商业银行内部控制问题研究[D];北京化工大学;2007年
3 梁笑玲;中国工商银行全面风险管理体系的研究[D];暨南大学;2005年
4 谢晓丽;内部控制环境研究[D];首都经济贸易大学;2003年
5 陈勇刚;企业内部控制模糊评审研究[D];武汉理工大学;2003年
6 赵欣宇;企业内部控制设计[D];沈阳工业大学;2003年
7 张晓东;投资者对内部控制需求的实证研究[D];东北财经大学;2003年
8 丁佶赟;信息不对称下中小企业对外担保风险控制研究[D];四川大学;2005年
9 杨阳;上市公司内部审计质量研究[D];中南大学;2005年
10 郑广明;施工企业内部控制设计研究[D];山东大学;2005年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 冼迪曦;罗漫玲;封东弟;;试论内部审计在企业中的运用[J];企业研究;2011年16期
2 乔庆祝;;加强内部审计 完善公司治理[J];时代金融;2011年14期
3 王会金;王璨;;强化商业银行内部控制与内部审计的现实思考——从内部控制与内部审计的互动关系谈起[J];中国内部审计;2011年06期
4 朱燕;;内部审计在企业内部控制中的重要作用[J];现代商业;2011年21期
5 由宏敏;;试论企业内部审计在内部控制中的重要性[J];经营管理者;2011年17期
6 沈娜;;试析公司治理下的内部审计[J];现代营销(学苑版);2011年08期
7 武仑;;浅谈现代企业内部审计[J];东方电机;2011年03期
8 冯晗;;企业内部审计的现状与思考[J];经营管理者;2011年13期
9 衣然;;价值增值审计——开拓内审新纪元[J];商业文化(上半月);2011年08期
10 鲁晓丹;;浅谈内部审计模式在企业中的应用[J];新会计;2011年08期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙;;内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
2 ;运用内部审计评价推进内部控制建设的实践[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
3 刘亚莉;马晓燕;;内部控制缺陷的披露:公司治理与外部审计的作用[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
4 中国石化审计局广州分局课题组;周新迁;柯玉芸;张勇;杨文远;杨煌达;王国荣;陈文革;黄良幸;;企业内部控制独立审计评价体系研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
5 蔡凯凯;;上市公司内部控制质量对审计报告时滞的影响[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
6 裴美;马宝康;;内部审计应在内部控制活动中发挥积极的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
7 李淼;李璐;;自愿性内部控制信息披露对审计质量的影响研究[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
8 南方伟;;关于企业开展内部控制体系建设专项评价的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
9 马占丽;;加强内部控制在防范舞弊中的重要作用[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
10 周曙光;;基于审计师变更视角的内部控制效率研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 张锦秀;多角度关注内部控制[N];财会信报;2005年
2 本报记者 石海平;内控检查和审计要分开[N];中国会计报;2011年
3 田蔚蔚 江苏淮阴建设工程集团有限公司;企业开展内部控制的制约因素分析[N];中国审计报;2011年
4 朱荣恩;内部控制的理论发展[N];中国财经报;2001年
5 记者 叶勇;福成五丰拟聘两会计所分别审计财务和内控[N];上海证券报;2011年
6 张连起;内部控制的审核[N];中国财经报;2001年
7 刘明中;建立健全政府内部控制[N];中国财经报;2006年
8 汪杨;CPA必须了解企业内控[N];中国财经报;2005年
9 本报通讯员;中国内审协会举办内部控制专题讲座[N];中国审计报;2007年
10 詹萍;内部控制要实现“三个创新”[N];中国财经报;2001年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 姚刚;内部控制审计制度研究:一种新的内部控制审计观及其实现[D];财政部财政科学研究所;2012年
2 车桂娟;基于政府审计视角的政府内部控制研究[D];武汉大学;2012年
3 张旺峰;内部控制有效性与审计定价研究[D];华中科技大学;2012年
4 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
5 蔡笃村;内部审计与公司治理相关性研究[D];暨南大学;2008年
6 刘秋明;基于公共受托责任理论的政府绩效审计研究[D];厦门大学;2006年
7 于保和;经济责任审计研究[D];东北财经大学;2003年
8 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
9 何瑞雄;以公平和效率为导向的政府管理审计研究[D];厦门大学;2007年
10 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 秦娜;内部控制、会计舞弊与审计意见[D];安徽工业大学;2011年
2 李海莲;内部控制信息披露对审计师选择的影响研究[D];重庆理工大学;2010年
3 万亮;内部控制及其影响下的审计博弈分析[D];首都经济贸易大学;2004年
4 陈勇刚;企业内部控制模糊评审研究[D];武汉理工大学;2003年
5 张楠;企业内部控制的研究[D];东北财经大学;2003年
6 谢晓丽;内部控制环境研究[D];首都经济贸易大学;2003年
7 李颖;企业内部经济效益审计研究[D];吉林大学;2007年
8 刘保良;公司治理中内部审计问题研究[D];黑龙江大学;2008年
9 徐玲玲;内部控制信息披露对审计定价的影响研究[D];南京理工大学;2010年
10 刘宇;审计师和管理者之间的博弈策略分析[D];西南财经大学;2009年
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