收藏本站
《市场观察》 2019年09期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

集团公司内部控制存在的问题及对策

李素蓉  
【摘要】:企业内部控制是现代企业管理的重要组成部分,可以保护企业财产物资的安全完整,提高会计信息质量,确保企业的高效率运营。为此,本文在集团公司的内部控制实践中,对集团公司在内部控制的过程中存在的问题,提出了相关建议,希望促进企业内部控制的有效提升,从而实现企业的可持续发展。
【作者单位】广安正佳财税管理咨询有限公司
【分类号】:F275

手机知网App
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李宗红;;国有企业内部控制中的问题与对策[J];财会学习;2019年28期
2 魏子乔;;业财融合下内部控制质量相关问题探讨[J];财会学习;2019年29期
3 彭兰;;新时期国企财务管理与内部控制体系的建设分析[J];财经界;2019年10期
4 马刚;;浅谈人工智能技术在企业内部控制中的实践[J];商讯;2019年23期
5 辛建华;;试论新时期国企财务管理与内部控制体系的建设[J];科技创新导报;2019年18期
6 文春生;;出版社内部控制制度存在的问题及建议[J];时代经贸;2019年29期
7 高影;杨博;白明;;内部控制质量、信息透明度与公司业绩[J];中国注册会计师;2019年10期
8 贾江丽;;论新环境下国企财务管理与内部控制体系的建设[J];商场现代化;2019年17期
9 柳诗;黄艳华;;中小企业内部控制存在的问题及对策研究[J];农村经济与科技;2019年17期
10 傅雁语;;浅析企业内部控制存在问题与改进建议[J];山西农经;2019年16期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 杨昌辉;葛志祥;;中小板上市企业内部控制质量影响因素研究——基于内部控制指数的统计证据[A];第十二届(2017)中国管理学年会论文集[C];2017年
2 赵晓璐;;浅谈中小企业内部控制存在的问题及解决对策[A];第十五届中国标准化论坛论文集[C];2018年
3 张颖;;企业内部控制制度面临的问题及完善对策[A];“决策论坛——区域发展与公共政策研究学术研讨会”论文集(下)[C];2016年
4 ;企业内部控制基本规范[A];核工业勘察设计(2009年第1期)[C];2009年
5 李寿喜;李建华;;中国上市公司组织架构内部控制缺陷形成机理研究——来自制造行业的经验证据[A];第四届海峡两岸会计学术研讨会——会计准则、内部控制与公司治理论文集[C];2012年
6 李宇立;;内部控制认同度及其现状的实证分析[A];首届海峡两岸会计学术研讨会论文集[C];2009年
7 武兰;;论会计系统在中小企业内部控制中的作用[A];工程技术发展论文集[C];2015年
8 王曙光;王艳;;中小企业内部控制:定位、框架及构建[A];中国会计学会财务成本分会2006年年会暨第19次理论研讨会论文集(上)[C];2006年
9 田超;干胜道;;企业社会责任内部控制制度的研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年
10 徐虹;林钟高;;组织结构、信息体制与企业内部控制模式研究——基于组织知识共享理论的分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 美国麻省理工学院斯隆管理学院高级讲师 富达投资公司总裁 罗伯特·波曾 戴正宗 编译;美上市公司因内部控制豁免范围争论不休[N];中国会计报;2019年
2 宋德亮;推动内部控制提质升级[N];中国会计报;2019年
3 上海莱士血液制品股份有限公司 赵曦;关于企业销售业务内部控制的若干思考与研究[N];中国建材报;2018年
4 王林松;收入准则将修订 企业内部控制如何应对?(四)[N];财会信报;2016年
5 本报记者 韩福恒;加强内控制度供给侧改革 降低企业成本[N];中国会计报;2017年
6 杨艳平 中广核环保产业有限公司;浅析内部控制的作用与治理[N];中国建材报;2017年
7 安宁;独立董事真正“懂事”需要进一步改善制度设计[N];证券日报;2017年
8 深圳迪博企业风险管理技术有限公司;中国上市公司2017年内部控制白皮书[N];证券时报;2017年
9 ;让特色内控落地生根 护航小企业健康发展[N];中国会计报;2017年
10 张建明 通州建总集团有限公司;会计模式在公司治理中的作用[N];中国建材报;2017年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 赵传仁;我国上市公司股权结构对内部控制有效性的影响研究[D];西北大学;2019年
2 张传财;产品市场竞争、内部控制质量及经济后果[D];厦门大学;2017年
3 禹天寒;外部审计、内部控制与股价崩盘[D];暨南大学;2017年
4 朱彩婕;董事会治理对内部控制缺陷修复的影响研究[D];山东大学;2016年
5 张丽达;媒体监督、内部控制与审计意见研究[D];西北大学;2016年
6 郭军;企业内部控制缺陷影响因素研究[D];天津大学;2016年
7 闫志刚;内部控制质量对股权资本成本的影响研究[D];东北财经大学;2013年
8 姚友胜;基于网络环境的企业内部控制研究[D];河海大学;2004年
9 杨雄胜;内部控制发展问题研究[D];东北财经大学;2005年
10 唐国钟;公司治理中的CFO角色研究[D];厦门大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 蔡容娇;内部控制、行业特征与商业信用融资[D];广州大学;2019年
2 马盼笑;媒体关注、内部控制信息披露质量与上市公司业绩波动性[D];辽宁大学;2019年
3 刘佳;内部控制缺陷披露对会计信息透明度的影响[D];辽宁大学;2019年
4 张楠;CFO变更对企业内部控制有效性的影响研究[D];华中师范大学;2019年
5 邵剑;大股东股权质押、内部控制与公司绩效[D];辽宁大学;2019年
6 吴思锦;内部控制质量对债务融资影响的实证研究[D];辽宁大学;2019年
7 刘书言;QZ公司销售业务内部控制问题研究[D];辽宁大学;2019年
8 张倩;CL制药公司存货管理内部控制案例研究[D];辽宁大学;2019年
9 陈子鑫;WQ服务公司投资业务内部控制案例研究[D];辽宁大学;2019年
10 王思睿;F教育机构职业技能培训项目内部控制设计[D];江西财经大学;2019年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026