收藏本站
《财会研究》 2011年14期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

公司治理与内部审计的职责

盛芳  
【摘要】:内部审计作为一项内部治理活动,它是公司治理结构的关键组成部分和重要基石。当内部审计有效时,能显著提高公司治理成功的可能性。目前,我国内部审计一般尚未与公司治理紧密结合,针对我国目前的实际情况,内部审计需进行转型和发展。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 洪文亚;;浅议内部审计与公司治理[J];时代金融;2007年05期
2 胡群英;;加强内部审计 完善公司治理[J];商场现代化;2006年18期
3 杨万忱;白莹;;内部审计在公司治理结构中定位的探讨[J];赤峰学院学报(自然科学版);2007年06期
4 马骁;;公司治理中的内部审计研究[J];中国市场;2010年19期
5 姚瑜琳;吴勇文;;国有商业银行改制后的内部审计探讨:基于公司治理的视角[J];当代财经;2007年01期
6 黄路瓯;;基于公司治理结构下的内部审计问题浅析[J];太原城市职业技术学院学报;2007年05期
7 党军灵;;内部审计在公司治理中的作用[J];企业家天地;2008年11期
8 张萍;;发挥内部审计在公司治理中的作用[J];河北企业;2009年06期
9 李晓娟;;公司治理中的内部审计相关问题研究[J];中国市场;2010年19期
10 李恩;金凯;;论内部审计与公司治理的关系[J];河北工程大学学报(社会科学版);2007年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 安徽财经大学审计处课题组;;内部审计与公司治理的互动机制研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
2 台州市内审协会课题组;徐亦云;黄华;;民营企业治理和内部审计的研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
3 ;2007年度“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨综述[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
4 王春玲;;茧自论当前医院内部审计工作的问题与对策[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第七次会议暨第二十二次学术年会专辑[C];2008年
5 韦然;晁站勇;;浅析现代企业风险管理[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
6 陈玉森;张益学;李怀任;;大型国有煤炭企业改制重组对内部审计工作的影响及对策[A];2007煤炭经济研究文选[C];2007年
7 张辉;;完善内部审计 提高管理效率[A];冀晋琼粤川鲁六省金属学会第十五届矿山学术交流会论文集[C];2008年
8 中石化江汉油田分公司现代企业风险管理审计课题组;;现代企业风险管理审计探究[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
9 中国石化审计部、江汉油田分公司课题组;;现代企业风险管理审计探究[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
10 中国石化审计部江汉油田分公司课题组;;现代企业风险管理审计探究[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 李俊雄;欲做大企业,请变革公司治理结构[N];东莞日报;2010年
2 南京宝庆银楼财务部 邱文丽;关于内部审计工作的思考[N];江苏经济报;2005年
3 蓝紫云;州农业局强化内部审计工作[N];楚雄日报(汉);2008年
4 王朝霞 蒋秀中;甘肃省内部审计工作日渐规范[N];甘肃日报;2008年
5 本报记者 蒋秀中;甘肃内审三年查出损失浪费金额四亿多元[N];中国审计报;2008年
6 陈依华;不支持内部审计工作的领导是不合格的[N];中国审计报;2008年
7 胡世洪;农村学校内部审计工作需加强[N];中国审计报;2009年
8 吴雪娟;应加强涉农部门的内部审计工作[N];中国审计报;2009年
9 ;创新与规范:内部审计工作新起点[N];浙江日报;2009年
10 洪桂;进一步完善公司治理结构[N];中国经济导报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张虎;论韩国公司治理结构的变迁[D];吉林大学;2011年
2 周睿;论银行在公司治理结构中的作用[D];华东师范大学;2000年
3 吴冬梅;公司治理结构运行与模式研究[D];中国社会科学院研究生院;2000年
4 汪爱娥;我国公司董事会制度研究[D];华中农业大学;2005年
5 宗杰;完善我国国有银行公司治理结构问题研究[D];东北林业大学;2007年
6 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
7 曲丽清;外资持股上市公司治理结构对公司绩效的影响研究[D];大连理工大学;2008年
8 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
9 魏文培;独资型国有控股公司治理结构研究[D];首都经济贸易大学;2009年
10 倪建林;利益制衡机制的构架:公司治理结构的法理研究[D];对外经济贸易大学;2001年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王野;公司内部审计法律问题研究[D];哈尔滨工程大学;2007年
2 李爽 ;公司治理结构与会计监管[D];沈阳工业大学;2005年
3 杜淑洁;公司治理结构与信息披露程度关系研究[D];东北大学;2005年
4 陈亚;我国上市公司治理结构研究[D];西南交通大学;2005年
5 滕丽丹;公司治理结构与内部控制制度互动关系研究[D];沈阳工业大学;2006年
6 胡景哲;公司内部会计监管相关问题研究[D];沈阳工业大学;2005年
7 牟鹏;商业银行公司治理与控制[D];广西大学;2005年
8 宫姝琳;基于中小股东利益保护的会计信息披露与公司治理结构的研究[D];沈阳工业大学;2005年
9 李宏林;公司治理结构与经营绩效[D];新疆大学;2005年
10 李香梅;公司治理与会计信息质量监管研究[D];山东大学;2005年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978