收藏本站
《会计之友》 2014年28期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

上市建筑企业内部控制有效性评价研究

王贵春  甘勤  
【摘要】:建立有效的内部控制体系有利于企业的持续高效运行,内部控制的评价有利于企业完善自身内部控制体系,提高企业竞争力。文章运用目标导向的内部控制评价方法,通过构建模型对我国34家上市建筑企业进行内控有效性分析,发现我国上市建筑企业内部控制基本有效,但战略目标实现水平较低,经营效率和资产安全性仍需提高。
【作者单位】重庆大学建设管理与房地产学院;
【分类号】:F275

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 乔旭东;上市公司年度报告自愿披露行为的实证研究[J];当代经济科学;2003年02期
2 黄旭东;曲鸣;;浅议企业的内部控制与风险管理[J];建筑经济;2011年07期
3 阎达五,杨有红;内部控制框架的构建[J];会计研究;2001年02期
4 杨有红;汪薇;;2006年沪市公司内部控制信息披露研究[J];会计研究;2008年03期
5 林斌;饶静;;上市公司为什么自愿披露内部控制鉴证报告?——基于信号传递理论的实证研究[J];会计研究;2009年02期
6 方红星;孙翯;金韵韵;;公司特征、外部审计与内部控制信息的自愿披露——基于沪市上市公司2003—2005年年报的经验研究[J];会计研究;2009年10期
7 张兆国;张旺峰;杨清香;;目标导向下的内部控制评价体系构建及实证检验[J];南开管理评论;2011年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 徐阳;;加强内部控制完善公司治理研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2010年03期
2 张淑萍;雷雨;;我国内部控制理论研究述评[J];安康学院学报;2010年03期
3 赵春芳;;浅析电算化会计的内部控制[J];保定职业技术学院;2006年02期
4 程琳;;我国企业会计舞弊原因探析 ——对内部组织控制和内部管理控制不力释解[J];北方经济;2006年06期
5 李红琨;刘琨;;浅论企业内部控制要素与组合[J];北方经济;2006年12期
6 陈伟;张碧;;制度背景下的上市公司自愿性披露研究[J];北方经济;2009年12期
7 沈银萱,涂志;基于公司治理的内部控制研究[J];北京机械工业学院学报;2004年03期
8 战秀芬;;我国上市公司会计信息披露监管[J];边疆经济与文化;2009年11期
9 宋艳玲;;我国企业内部控制制度的问题与原因[J];边疆经济与文化;2012年01期
10 杨有红;徐心怡;;试论销售收款内部控制制度的构建[J];北京工商大学学报(社会科学版);2007年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 宋绍清;张瑶;;基于公司治理视角的内部控制信息披露影响因素分析——来自中国A股市场的经验证据[A];北方省市自治区会计学会第二十七次学术研讨会论文集[C];2009年
2 左宪民;;大力倡导社会主义荣辱观[A];科学发展观与中国特色社会主义——全国社会科学院系统邓小平理论研究中心第十一届年会暨学术研讨会论文集[C];2006年
3 刘从政;王苹;胡燕;;构建和谐社会背景下的农村基层民主政治建设思考——以成都市“新都经验”为例[A];科学发展观与中国特色社会主义——全国社会科学院系统邓小平理论研究中心第十一届年会暨学术研讨会论文集[C];2006年
4 胡继荣;杜景来;;企业内部控制制度的经济学分析[A];2002年福建省会计学会理论研讨论文专集[C];2002年
5 林建胜;;论内部审计与内部控制[A];2003年福建省会计学会理论研讨论文专辑[C];2003年
6 王耀明;;内部会计控制制度建设探讨[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年
7 刘长溧;;试论公司治理与内部审计的关系[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年
8 尤志凉;;浅析电算化会计的内部控制制度[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年
9 夏宁;;四、内部控制环境的三维视角与理论框架[A];2010中国国有经济发展论坛暨“中国经济发展方式转变与国有经济战略调整”学术研讨会论文集[C];2010年
10 李永忠;;内控制度在医院管理应用中的探讨[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第八次会议暨第二十三次学术年会专辑[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 翟胜宝;新会计准则下上市公司会计政策选择研究[D];东北财经大学;2010年
2 韩海文;自愿性信息披露的实证研究:影响因素与经济后果[D];东北财经大学;2010年
3 宋洪琦;上市公司信息披露质量影响因素与测度的实证研究[D];山东大学;2011年
4 易玄;不完备审计契约的缔结与履行机制研究[D];中南大学;2010年
5 潘奇;企业慈善捐赠的形成机制及其价值机理研究[D];浙江大学;2011年
6 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
7 梁松;基于公司控制能力的公司绩效研究[D];西南交通大学;2011年
8 路晓颖;内部控制对上市公司并购绩效的影响研究[D];天津大学;2011年
9 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
10 宋仕杰;企业内部监督模式研究[D];西南财经大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李爽诗;基于COSO报告的企业内部控制体系研究[D];辽宁师范大学;2010年
2 张红梅;上市公司内部控制信息披露影响因素的实证研究[D];山东农业大学;2010年
3 姜春碧;我国上市公司自愿性会计信息披露问题研究[D];山东农业大学;2010年
4 刘伟;管理层薪酬激励对信息披露质量的影响研究[D];大连理工大学;2010年
5 侯剑;ABC(集团)股份有限公司内控体系建设研究[D];大连理工大学;2010年
6 赵爽;基于利益相关者理论的企业控制体系研究[D];中国海洋大学;2010年
7 金记红;中小板上市公司自愿性信息披露质量的实证研究[D];湘潭大学;2010年
8 李森林;医院内部会计控制的研究[D];湘潭大学;2010年
9 袁湘龙;湖工大后勤财务内控及其优化设计[D];湘潭大学;2010年
10 于洪勇;纺织行业内部财务控制研究[D];中国海洋大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘国亮;常艳丽;;上市公司自愿性信息披露质量实证研究[J];产业经济评论;2008年01期
2 杨宗昌,乔旭东,任启哲;上市公司年度报告披露准则变迁研究[J];当代经济科学;2002年01期
3 乔旭东;上市公司年度报告自愿披露行为的实证研究[J];当代经济科学;2003年02期
4 任万林,杨香敏,王保华;内部控制理论的发展及其借鉴意义[J];石家庄经济学院学报;2005年02期
5 张宗新;张晓荣;廖士光;;上市公司自愿性信息披露行为有效吗?——基于1998—2003年中国证券市场的检验[J];经济学(季刊);2005年01期
6 吴联生;投资者对上市公司会计信息需求的调查分析[J];经济研究;2000年04期
7 陆正飞,刘桂进;中国公众投资者信息需求之探索性研究[J];经济研究;2002年04期
8 李明辉,王学军;上市商业银行内部控制信息披露研究[J];金融研究;2004年05期
9 阎达五,宋建波;双元控制主体构架下现代企业会计控制的新思考[J];会计研究;2000年03期
10 王跃堂;会计政策选择的经济动机——基于沪深股市的实证研究[J];会计研究;2000年12期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 周兴华;企业内部控制缺欠及完善对策[J];辽宁财税;2003年06期
2 杨艳琦;完善内部控制制度要处理好四个关系[J];辽宁财税;2003年07期
3 黄启明,金红;企业内部控制制度的设计原则及方法[J];辽宁财税;2003年08期
4 蔡韧;内部控制制度是降低财务风险的一个良策[J];立信会计高等专科学校学报;2003年01期
5 梁竹田;企业内部控制制度浅析[J];龙岩师专学报;2003年01期
6 郭方成;关于煤炭企业内部控制制度的探讨[J];煤炭科技;2003年02期
7 李晓辉;关于企业内部控制的思考[J];郑州经济管理干部学院学报;2003年01期
8 ;现金内部控制原则[J];农村财务会计;2003年08期
9 郭艳萍;论企业内部控制[J];内蒙古科技与经济;2003年01期
10 阎义方;论强化企业内部控制制度的力度[J];内蒙古科技与经济;2003年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 郑石桥;徐国强;;论融入管理体系中的内部控制设计[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
2 郑延军;;加强内部控制是企业面临的重要课题[A];资源·环境·产业——中国地质矿产经济学会2003年学术年会论文集[C];2003年
3 李宇立;王浩;;中国企业内部控制三十年[A];北方省市自治区会计学会第二十七次学术研讨会论文集[C];2009年
4 王海林;;关于企业内部控制能力评价的研究设想[A];第十届全国会计信息化年会论文集[C];2011年
5 张路瑶;曹迎春;;浅析会计信息化环境下的内部控制[A];第十届全国会计信息化年会论文集[C];2011年
6 李波;;内部控制与我国传统文化的冲突与协调[A];第三届海峡两岸会计学术研讨会论文集[C];2011年
7 兰琼;潘琰;;内部控制赖以生存的土壤——对内部控制理论基础的探讨[A];第四届海峡两岸会计学术研讨会论文集[C];2012年
8 李孝林;赵小刚;;公司治理内部控制的源头在古代[A];中国会计学会2012年学术年会论文集[C];2012年
9 杨有红;;试论公司治理与内部控制的对接和互动[A];中国会计学会第六届理事会第二次会议暨2004年学术年会论文集(上)[C];2004年
10 王莹瑞;朱卫东;;从内部控制角度看企业信息化[A];中国会计学会第四届全国会计信息化年会论文集(下)[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 ;现代内部控制丛书[N];中国财经报;2003年
2 陶功浩;中小企业要加强内部控制[N];证券日报;2004年
3 刘燕 李宗芳;试论当前企业内部控制制度[N];财会信报;2005年
4 张锦秀;多角度关注内部控制[N];财会信报;2005年
5 王先杰;内部控制的核心——内部会计控制[N];财会信报;2005年
6 王宏;内部控制在企业发展中的作用[N];财会信报;2005年
7 朱凤杰 作者单位:辽宁省朝阳市环境卫生管理局;发挥企业内部控制制度作用[N];中国企业报;2002年
8 赵继文 张 蕾;靠内部控制制度堵住黑洞[N];中国企业报;2002年
9 徐卫华;建立企业内部控制制度的几点思考[N];中国企业报;2003年
10 封宇平;加强企业内部控制刻不容缓[N];中国石化报;2002年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张敏敏;制造业企业内部控制研究[D];中国矿业大学(北京);2010年
2 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
3 王宏;基于国际视野与科学发展的我国内部控制框架体系研究[D];西南财经大学;2008年
4 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
5 张安明;内部控制与公司治理研究[D];厦门大学;2002年
6 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
7 周继军;企业内部控制与管理者代理问题研究[D];华中科技大学;2011年
8 张旺峰;内部控制有效性与审计定价研究[D];华中科技大学;2012年
9 车桂娟;基于政府审计视角的政府内部控制研究[D];武汉大学;2012年
10 赵建凤;上市公司股权结构对内部控制有效性的影响研究[D];首都经济贸易大学;2013年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王晓夏;中小企业内部控制问题研究[D];山东农业大学;2008年
2 杨湘青;民营企业内部控制的设计与实施研究[D];复旦大学;2008年
3 任秋芳;我国寿险公司内部控制体系研究[D];苏州大学;2008年
4 彭君翔;我国企业内部控制制度的研究[D];苏州大学;2008年
5 谭国屏;我国企业内部控制主体定位研究[D];湘潭大学;2008年
6 雍凤山;合肥美菱股份有限公司内部控制体系研究[D];合肥工业大学;2008年
7 季秋红;论我国证券公司内部控制法规体系的完善[D];山东大学;2008年
8 夏友福;遏制医药商业贿赂的内部控制措施研究[D];重庆大学;2007年
9 赵玲;内部控制架构及要素重要性:理论分析和问卷调查[D];新疆财经大学;2008年
10 吴岚;会计信息及时性与内部控制成效关系分析[D];首都经济贸易大学;2008年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026