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《会计研究》 2003年04期
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现代管理型会计信息系统的内部控制研究

田志刚  刘秋生  
【摘要】:传统会计信息系统的内部控制是通过加强人工管理来实现的 ,无法有效地控制授权失误 ,确保会计信息安全。现代管理型会计信息系统已经被融入企业资源计划系统 ,其内部结构更为复杂 ,克服这些弊端尤其重要。本文提出了将“不相容职务相互分离”、“业务与会计的协同化处理”、“授权批准的流程控制”、“预算控制”等内部控制方法融入软件功能的会计信息系统系统内部控制模式 ,以加强企业的内部控制能力。研制成功的现代管理型会计信息系统在实际应用中取得了显著成效。
【作者单位】江苏大学工商管理学院 江苏大学工商管理学院
【分类号】:F232

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张淑萍;雷雨;;我国内部控制理论研究述评[J];安康学院学报;2010年03期
2 树友林;;上市公司内部控制评价问题研究[J];商业研究;2008年11期
3 迟娜娜;;高新技术企业内部控制存在的问题及对策[J];财经界(学术版);2010年02期
4 冯俊;;试论如何提升企业内部控制的实际效果[J];财经界(学术版);2011年11期
5 张慧;;内部控制研究回望与前瞻:2000年~2008年[J];财会通讯;2009年14期
6 杨海东;毛元青;张荣荣;;会计控制在ERP财务子系统中的集成[J];北方经贸;2006年11期
7 杨录强;;会计信息系统内部控制创新研究——在互联网络环境下[J];中国管理信息化;2008年12期
8 周国钢;;收入循环内部控制研究之一——客户订购管理业务流程及其内部控制过程[J];中国管理信息化;2008年16期
9 宫雪冰;;基于内部控制的网络会计信息系统安全问题的控制[J];中国管理信息化;2010年15期
10 刘春华;;企业内部控制评价体系的构建:理论与实践——基于重庆移动公司的案例研究[J];中国管理信息化;2010年16期
中国重要会议论文全文数据库 前7条
1 朱顺江;;计算机会计信息系统内部控制审计方法初探[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
2 张永宏;赵征太;韩连民;;对会计信息化的企业集团财务控制的研究[A];中国会计学会第四届全国会计信息化年会论文集(上)[C];2005年
3 樊行健;王晓翔;蒋航程;;内部控制:来自一家中美合资企业的理念和方法[A];中国会计学会2006年学术年会论文集(下册)[C];2006年
4 檀榕江;;基于信息化ERP环境下的内部控制审计探析[A];中国会计学会财务成本分会2011年年会暨第二十四次理论研讨会论文集[C];2011年
5 檀榕江;;基于IT治理下会计信息系统协同性的控制研究[A];中国会计学会财务成本分会2011年年会暨第二十四次理论研讨会论文集[C];2011年
6 檀榕江;杨琦;;基于IT治理下会计信息系统协同性的控制研究[A];第十届全国会计信息化年会论文集[C];2011年
7 李慧敏;王小英;;会计信息化下企业内部控制研究[A];第十届全国会计信息化年会论文集[C];2011年
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 张晓明;企业内部管理报告研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
2 宋仕杰;企业内部监督模式研究[D];西南财经大学;2011年
3 何凤平;农业上市公司内部控制研究[D];西北农林科技大学;2008年
4 陈志英;商业连锁和谐内治机制研究[D];复旦大学;2008年
5 彭明生;证券公司内部控制能力与机制研究[D];西南财经大学;2008年
6 梁运吉;企业内部控制标准的实施研究[D];东北林业大学;2008年
7 牛艳芳;基于信息管理观的会计信息系统有效性研究[D];厦门大学;2009年
8 陶黎娟;IT环境下我国财务报告内部控制研究[D];厦门大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王玉;基于内部控制视角的企业财务风险评价及控制策略研究[D];河北工程大学;2010年
2 李浩媛;基于决策支持系统的内部控制风险评估研究[D];天津财经大学;2011年
3 邵辉;民营建筑企业采购业务内部控制管理研究[D];复旦大学;2010年
4 鲁兰;我国中小企业内部控制研究[D];首都经济贸易大学;2011年
5 付玉梅;网络环境下兵团农牧团场企业预算研究[D];石河子大学;2011年
6 郑平;冠达科技基于项目管理的内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
7 杨美丽;上市公司内部控制与企业价值研究[D];西南财经大学;2011年
8 孙忠林;审计风险模型的改进与应用[D];东北大学;2009年
9 关建朋;基于COBIT的企业IT控制研究[D];东北财经大学;2011年
10 赵红;网络环境下会计信息系统内部控制研究[D];天津财经学院;2004年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 胡奕明;内部控制的制度化与程序化——一种电算化系统构建内部控制的方法[J];审计研究;1997年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 黄学东;;高校内部会计控制制度与建设[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2006年01期
2 汪洁;;联通公司内部控制实践的研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2009年03期
3 李红琨;刘琨;;浅论企业内部控制要素与组合[J];北方经济;2006年12期
4 郝润宝;关于企业内部会计控制职能的探讨[J];包钢科技;2005年05期
5 吕洪涵,吕廷杰;萨班斯法案下公司内部控制系统构建及评审探讨[J];北京邮电大学学报(社会科学版);2004年04期
6 龙凤荣;;论准备海外上市公司的内部控制建设[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年06期
7 薛华;试论我国会计软件的发展方向[J];商业研究;2001年03期
8 赵辉;;加强中小企业财务管理 保证企业健康可持续发展[J];才智;2011年19期
9 李忠民;;对高校财务内部控制管理的思考[J];中共成都市委党校学报(哲学社会科学);2006年06期
10 卢田;;企业内部控制问题浅析[J];中国城市经济;2009年S1期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 彭澎;;完善社会管理体制,提高构建和谐社会的能力[A];科学发展观与中国特色社会主义——全国社会科学院系统邓小平理论研究中心第十一届年会暨学术研讨会论文集[C];2006年
2 重庆工学院财会研究与开发中心内部控制课题组;;《周礼》中的内部控制探析——兼议内部控制产生[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(上册)[C];2008年
3 重庆工学院财会研究与开发中心内部控制课题组;;从睡虎地秦简看秦国的内部控制[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(下册)[C];2008年
4 王冠英;;内部审计师在舞弊防范与检查中应尽职责的思考[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
5 王培利;王冠英;张秀琴;;信息环境下内部审计后续教育目标研究[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
6 张小静;;企业信息化对内部控制的影响及内部审计对策[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
7 宁波鄞州农村合作银行课题组;;论内部审计实现商业银行价值增值的途径[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
8 王冠英;;高校跨越式发展亟待风险导向内部审计[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2008年
9 陈毓;吴容;;内部控制自我评价方法及形式[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
10 ;内部审计在企业内部控制中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 郑海燕;财务困境上市公司的股权结构与其困境变化趋势关系研究[D];东华大学;2010年
2 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
3 宁华强;信息化条件下政府部门内部控制研究[D];武汉大学;2011年
4 姚建农;跨国公司组织结构网络化研究[D];浙江大学;2005年
5 甄阜铭;ERP系统实施风险管理研究[D];东北财经大学;2007年
6 倪筱楠;企业财务系统论[D];天津财经大学;2008年
7 吴璇;基于人工智能方法的金审工程研究[D];天津大学;2007年
8 童丽丽;中国企业内部控制动力分析与约束机制研究[D];华北电力大学(北京);2009年
9 牛艳芳;基于信息管理观的会计信息系统有效性研究[D];厦门大学;2009年
10 陶黎娟;IT环境下我国财务报告内部控制研究[D];厦门大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 袁湘龙;湖工大后勤财务内控及其优化设计[D];湘潭大学;2010年
2 郭俊英;原材料物流内部控制研究[D];中国海洋大学;2010年
3 于洪勇;纺织行业内部财务控制研究[D];中国海洋大学;2010年
4 张勇;石化行业上市公司内部控制研究[D];中国海洋大学;2009年
5 谭俊魏;旭光公司COSO内部控制框架的应用研究[D];兰州大学;2010年
6 吴浩波;基于外贸企业的国际贸易风险管理研究[D];安徽大学;2010年
7 柳俊俊;内部控制信息披露质量与盈余管理行为的相关性研究[D];东北财经大学;2010年
8 李锦;财务报告内部控制审计[D];浙江工商大学;2010年
9 唐正忠;电解铝企业防范财务风险对策研究[D];云南大学;2010年
10 陈昊;通立汽贸公司风险导向内部控制研究[D];吉林大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 周密;金治中;;内部控制制度制定的目标模式——政府与市场分析[J];阿坝师范高等专科学校学报;2006年01期
2 王漪;试论分析性复核技术在审计中的应用[J];安徽教育学院学报;2005年03期
3 潘和平;企业绩效评价中的模糊综合评判法[J];安徽建筑工业学院学报(自然科学版);2005年05期
4 张淑萍;雷雨;;我国内部控制理论研究述评[J];安康学院学报;2010年03期
5 刘波;李砚;;谈屯垦戍边新型团场信息化建设[J];现代农业科技;2008年20期
6 王立勇,张秋生;对我国现行内部控制评价主体定位的研究[J];北京交通大学学报(社会科学版);2004年04期
7 周映群,何永斌;试论会计信息化审计[J];北方经济;2005年09期
8 曹济,王宁;对CMM体系软件项目管理的分析与探讨[J];北京工业大学学报(社会科学版);2002年04期
9 刘鲁,张朝辉,姚忠;信息系统集成方面的若干问题[J];北京航空航天大学学报;1998年03期
10 王冰清,怀进鹏;IDSS 中数据仓库和数据挖掘的研究与实现[J];北京航空航天大学学报;1998年04期
中国重要会议论文全文数据库 前4条
1 张瑞君;孙绪才;;企业集团信息一体化和内部财务报告问题研究[A];大型国有企业集团财务管理热点与难点专题研讨会论文集[C];2004年
2 文兴斌;金希萍;;IT环境下企业内部控制浅析[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
3 张艳芳;;基于COBIT与COSO报告的信息系统内部控制研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
4 石沛霖;廖胜文;;新形势下县级烟草专卖管理工作出现的问题及对策[A];广西烟草学会2005年度学术年会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 姜玉泉;[N];中国财经报;2001年
2 刘志远 刘洁;[N];中国财经报;2001年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 戴宪生;中国农业与证券市场[D];中国社会科学院研究生院;2000年
2 张安明;内部控制与公司治理研究[D];厦门大学;2002年
3 潘东高;网络环境下会计理论和方法若干问题研究[D];武汉理工大学;2003年
4 姚琼;农业上市公司融资结构的影响因素研究[D];华中农业大学;2003年
5 姚友胜;基于网络环境的企业内部控制研究[D];河海大学;2004年
6 陈亮;企业内部沟通中信息传递问题研究[D];中南大学;2005年
7 吉利;企业财务信息管理研究[D];西南财经大学;2006年
8 张宜霞;企业内部控制论[D];东北财经大学;2005年
9 杨翼飞;会计信息质量特征研究[D];厦门大学;2006年
10 鄂秀丽;企业内部控制与财务风险相关性研究[D];吉林大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 郑蓓蓓;基于网络环境的会计信息系统内部控制研究[D];武汉科技大学;2010年
2 崔婷;会计信息化环境下的内部控制[D];山西财经大学;2011年
3 林建雄;论网络环境下会计信息系统的内部控制[D];福州大学;2003年
4 刘洪彬;网络会计若干问题研究[D];东北林业大学;2003年
5 王桂媛;GB学院电算化会计信息系统内部控制的研究[D];大连理工大学;2003年
6 丁岚;内部报告体系的构建——兼论内部报告在预算控制系统中的应用[D];东北财经大学;2003年
7 雷令坤;企业高层管理者的信息供给策略研究[D];西北工业大学;2004年
8 洪银玉;企业内部控制框架的延伸与应用设想[D];沈阳工业大学;2004年
9 栗立华;内部控制评价问题初探[D];江西财经大学;2004年
10 胡方;基于网络环境的内部会计控制研究[D];中南大学;2003年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 胡燕;晓芳;;论企业内部控制自我评价体系的构建[J];北京工商大学学报(社会科学版);2009年06期
2 树友林;;上市公司内部控制评价问题研究[J];商业研究;2008年11期
3 解娇娜;李淑颖;李晓光;;浅议我国商业银行内控制度[J];才智;2008年02期
4 佟威;;加强商业银行业风险内部控制机制[J];才智;2009年35期
5 迟娜娜;;高新技术企业内部控制存在的问题及对策[J];财经界(学术版);2010年02期
6 王秋艳;;分析企业现代信息化财务风险与安全[J];财经界(学术版);2011年05期
7 段亚晨;;网络会计国内研究综述[J];财经界(学术版);2011年05期
8 李颖;;我国制造业企业内部控制探讨[J];财经界(学术版);2011年12期
9 任志红;;集团公司会计信息系统与ERP[J];财经界(学术版);2012年03期
10 李双;;对全面预算管理的体系框架及其主要功能的探讨[J];财经界(学术版);2012年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 广西内部审计师协会广西财经学院广西电网公司联合课题组;唐振达;梁素萍;易金翠;尹建荣;覃创建;;内部审计在企业开展内部控制评价的应用研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
2 重庆理工大学重庆市内部审计协会课题组;李歆;李孝林;;基于COSO框架的企业内部控制模糊自我评价[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
3 金颂时;徐福艳;;核电项目内部控制及自我评估方法初探[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
4 祁广亚;;企业内部控制评价体系构建的若干问题[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
5 陈凌云;;企业内部控制评价:基于管理层和审计师的博弈分析[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
6 胡燕;晓芳;;论企业内部控制自我评价指引体系的构建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
7 周曙光;;基于审计师变更视角的内部控制效率研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
8 王芸;肖平;;铁路运输企业的内部控制现状研究——基于问卷调查的数据分析[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
9 韩传模;林野萌;;基于BSC与AHP的企业内部控制评价体系构建[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
10 张曾莲;谢佳卫;;盈余质量、财务绩效与内部控制实证研究[A];中国会计学会财务成本分会2011年年会暨第二十四次理论研讨会论文集[C];2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 高丽;中国资源型企业国际化经营风险辨识与控制研究[D];中国地质大学(北京);2011年
2 喻燕;中国企业海外耕地投资战略风险研究[D];华中科技大学;2011年
3 张华平;基于供应链的战略管理会计业务流程再造与控制研究[D];河南大学;2011年
4 乔雪莲;母子公司管控模式设计及其影响因素的实证研究[D];天津大学;2011年
5 宋仕杰;企业内部监督模式研究[D];西南财经大学;2011年
6 张旺峰;内部控制有效性与审计定价研究[D];华中科技大学;2012年
7 鲁玉军;面向大批量定制的ETO产品配置设计方法研究[D];浙江大学;2007年
8 何凤平;农业上市公司内部控制研究[D];西北农林科技大学;2008年
9 吴国萍;上市公司信息披露违规问题研究[D];吉林大学;2008年
10 徐维爽;新会计准则实施机制研究[D];山东农业大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张红梅;上市公司内部控制信息披露影响因素的实证研究[D];山东农业大学;2010年
2 王明斌;美国AB公司对哈啤集团的并购[D];哈尔滨工程大学;2010年
3 贾顺;基于ERM框架的我国企业内部控制评价研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
4 应冬云;中小企业内部控制问题探讨[D];江西财经大学;2010年
5 王玉;基于内部控制视角的企业财务风险评价及控制策略研究[D];河北工程大学;2010年
6 郑蓓蓓;基于网络环境的会计信息系统内部控制研究[D];武汉科技大学;2010年
7 余畅;基于风险矩阵的新能源汽车项目风险评价研究[D];武汉理工大学;2010年
8 秦峰;企业实物资产内部会计控制研究[D];山东大学;2010年
9 秦琨;基于公司内部治理和内部控制的盈余管理研究[D];东北财经大学;2010年
10 乔跃峰;企业内部控制评价指数研究[D];东北财经大学;2010年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 林果;;计算机信息处理的内部控制[J];中国商界(下半月);2008年03期
2 傅荣;浅析网络环境下的会计信息系统[J];科技广场;2005年02期
3 刘亚林,张珠,高雅莉;会计信息系统的开发和实现[J];哈尔滨理工大学学报;1998年02期
4 田志刚,刘秋生;现代管理型会计信息系统的内部控制研究[J];会计研究;2003年04期
5 刘潇潇;电子商务环境下会计信息系统的内部控制[J];市场周刊.管理探索;2005年03期
6 彭志红;;浅谈会计电算化的内部控制[J];科技信息;2009年07期
7 崔月辰;;网络环境下会计信息系统的内部控制[J];产业与科技论坛;2009年03期
8 韩嘉佳;;加强会计信息系统中的内部控制与内部审计[J];经营管理者;2009年22期
9 朱晶淼;;会计信息系统中内部控制的应用[J];现代商业;2009年36期
10 张菊侠;;浅谈会计电算化下的会计内部控制[J];品牌(理论月刊);2010年11期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 葛长银;夏晓慧;孙游;;基于行为的“3+1”内部控制体系创建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
2 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
3 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
4 叶陈刚;翟健勇;;海外上市电信企业内部控制体系研究——以中国网络通信集团公司内部控制为例[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
5 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
6 谭文浩;匡文婷;;金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
7 李万明;王凤华;田高良;;新奥能源集团内部控制与风险管理实证研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
8 徐武利;;建立以风险为导向的内部控制评估体系的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
9 中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙;;内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
10 郑延军;;加强内部控制是企业面临的重要课题[A];资源·环境·产业——中国地质矿产经济学会2003年学术年会论文集[C];2003年
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7 刘志远 刘洁;信息技术与企业内部控制[N];中国财经报;2001年
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1 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
2 宁华强;信息化条件下政府部门内部控制研究[D];武汉大学;2011年
3 姚刚;内部控制审计制度研究:一种新的内部控制审计观及其实现[D];财政部财政科学研究所;2012年
4 刘光忠;政府部门内部控制构建与实施研究[D];西南财经大学;2011年
5 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
6 杨玉凤;上市公司内部控制信息披露研究[D];中国矿业大学;2009年
7 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
8 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
9 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
10 刘俊;我国中央银行内部控制研究[D];西南财经大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 梁斌;基于内部控制的会计信息系统构建[D];四川大学;2005年
2 林建雄;论网络环境下会计信息系统的内部控制[D];福州大学;2003年
3 张欣;信息系统内部控制研究[D];天津财经学院;2005年
4 丁沛;中国电信股份有限公司湖北传输局内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
5 郑平;冠达科技基于项目管理的内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
6 吴瑶;内部控制自我评价报告及其鉴证研究[D];东北财经大学;2010年
7 张佳木;企业内部控制自我评价研究[D];天津财经大学;2010年
8 刘清香;我国中小民营企业内部控制研究[D];天津大学;2010年
9 赵大均;论如何完善企业内部控制[D];西南财经大学;2008年
10 伍小敏;X公司的内部控制方案及应用[D];西南财经大学;2010年
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