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《会计研究》 2002年07期
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内部控制 审计与组织效率

方红星  
【摘要】:本文从考察内部控制的产生和演进轨迹入手 ,探寻内部控制与审计之间的逻辑联系 ,分析内部控制与审计的互动与耦合 ,并引入组织效率概念和简化的组织效率函数 ,以便在企业组织的框架内定格出内部控制和审计的性质和功能 ,在此基础上为相关问题的分析和解释提供一条更为科学、合理、开阔的思路。
【作者单位】东北财经大学会计研究所
【分类号】:F239.45

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王冬年;公司治理对内部控制的制度安排[J];河北经贸大学学报;2004年02期
2 王棣华;新经济下企业的内部控制问题分析[J];广西经济管理干部学院学报;2004年02期
3 凌加明;内部控制理论的演进轨迹分析[J];经济与管理;2005年02期
4 吴轶伦;任浩;;内控体系建设的实践与思考——以宝钢为例[J];经济管理;2008年Z1期
5 杨凯;余剑梅;;企事业单位会计信息化建设与内部控制规范实施[J];经济视角(下);2011年11期
6 高蔷,胡晓莲;浅析制度基础审计三大基石[J];经济师;2003年06期
7 安杰,张云锋,刘廷利;政府供应企业内部控制规范的分析[J];经济师;2004年08期
8 吴可夫;;论公允价值会计的保障体系[J];经济问题;2009年12期
9 胡君燕;罗莉;;从治理效果看内部控制与审计的关系[J];经济研究导刊;2012年10期
10 丁晓虹;;试析内部控制评价及其目标实现[J];江苏广播电视大学学报;2006年05期
中国重要会议论文全文数据库 前5条
1 谢晓燕;;内蒙古大中型企业内部控制监督检查的调查分析[A];北方省市自治区会计学会第二十七次学术研讨会论文集[C];2009年
2 左宪民;;大力倡导社会主义荣辱观[A];科学发展观与中国特色社会主义——全国社会科学院系统邓小平理论研究中心第十一届年会暨学术研讨会论文集[C];2006年
3 徐虹;林钟高;吴玉莲;;分工、控制权配置与内部控制效率研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
4 张庆龙;张俊民;;内部控制信息披露完整性研究——现状思考与政策建议[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
5 陈丽蓉;周曙光;;上市公司内部控制效率实证研究——基于审计师变更视角的经验证据[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 朱军;信息不对称条件下股东均衡管理研究[D];南京航空航天大学;2008年
2 宋仕杰;企业内部监督模式研究[D];西南财经大学;2011年
3 王文杰;上市公司内部控制信息披露质量研究[D];东北财经大学;2011年
4 方红星;公众公司财务报告架构研究[D];东北财经大学;2005年
5 孟凡生;基于网络环境的企业成本管理创新模式研究[D];哈尔滨工程大学;2005年
6 黎代福;商业银行全面风险管理[D];厦门大学;2006年
7 甄阜铭;ERP系统实施风险管理研究[D];东北财经大学;2007年
8 何凤平;农业上市公司内部控制研究[D];西北农林科技大学;2008年
9 王桂莲;基于现代系统思考的企业内部控制创新研究[D];吉林大学;2008年
10 陈志英;商业连锁和谐内治机制研究[D];复旦大学;2008年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王章渊;;管理舞弊风险导向审计的发展及可行性[J];湖北工业大学学报;2008年06期
2 李星辰;内部会计控制与公司治理结构[J];华北科技学院学报;2003年03期
3 涂建武;;剖析假账的痼疾及治理对策[J];湖北经济学院学报(人文社会科学版);2011年12期
4 王勇;完善内部控制制度 促进单位内部管理[J];合肥工业大学学报(社会科学版);2002年04期
5 孙伟;风险基础审计模式的审计风险模型研究[J];哈尔滨理工大学学报;2003年04期
6 张晓洁;;论企业内部会计控制[J];黑龙江教育学院学报;2010年10期
7 史冬梅;曲鹏;;风险导向审计在实务中的应用分析[J];黑龙江交通科技;2008年05期
8 姜家高;会计信息的性质与监管[J];黑龙江对外经贸;2003年11期
9 李彬;肖颖;;浅谈对企业内部控制的认识[J];黑龙江科技信息;2008年06期
10 钟发胜;;浅议审计环境对内部审计的影响[J];黑龙江科技信息;2012年14期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 谢晓燕;;内蒙古大中型企业内部控制监督检查的调查分析[A];北方省市自治区会计学会第二十七次学术研讨会论文集[C];2009年
2 王殿生;;浅析审计模式的发展及其在我国的应用选择[A];北方省市自治区会计学会第二十七次学术研讨会论文集[C];2009年
3 郑新鹰;李志远;苏少卿;刘新颖;;论舞弊及其防范与检查[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
4 张晓松;;中央企业构建高风险投资业务管理风险防范体系初探[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
5 高岩芳;魏哲妍;杜静然;周冉;;新COSO报告影响下的内部审计的新发展——风险管理审计内容与方法的构建[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
6 张晓松;;中央企业构建高风险投资业务管理风险防范体系初探[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
7 王海琴;张建西;赵琨;;风险导向审计在航运企业租船风险管理中的应用研究[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
8 ;风险导向审计在保险公司内部审计中的应用[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2008年
9 中国建设银行湖南总审计室内部控制评价改进课题组;;商业银行内部控制评价改进初探[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
10 郑焕敏;;建行转型期内部控制审计评价研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 朱江;财政科技资金绩效审计研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
2 苗连琦;公共经济权力审计监控机理研究[D];西南财经大学;2011年
3 马莉;论审计师行业专长及其对审计质量的影响[D];东北财经大学;2011年
4 张旺峰;内部控制有效性与审计定价研究[D];华中科技大学;2012年
5 叶少琴;中国上市公司注册会计师审计质量研究[D];厦门大学;2002年
6 张安明;内部控制与公司治理研究[D];厦门大学;2002年
7 孙坤;独立审计质量保证论[D];东北财经大学;2003年
8 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
9 龚凤乾;从统计学视角对实证会计及中国上市公司会计政策选择所作的研究[D];天津财经学院;2004年
10 何亮;财务预测信息披露的市场反应与管制[D];西南财经大学;2005年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 于增彪;略论现代企业制度中的现代会计框架[J];河北大学学报(哲学社会科学版);1998年03期
2 王国顺,张粤湘;管理咨询业的特性及营销策略[J];石家庄经济学院学报;2003年01期
3 杜兴强;现行财务报告模式:继承与发展[J];石家庄经济学院学报;1999年02期
4 谢朝斌;股份公司独立董事任免制度研究[J];河北法学;2004年07期
5 沈烈;浅谈内部会计控制的几个问题[J];湖北财经高等专科学校学报;2001年01期
6 崔国萍;论公司治理结构与企业内部会计控制制度建设[J];河北经贸大学学报;2002年05期
7 王玉晖;张桂荣;;中国上市公司治理机制研究[J];河北经贸大学学报;2007年05期
8 王强,颜士斌;国有商业银行内部控制建设的现状及强化对策[J];河北金融;1999年03期
9 李强,吕广;浅析施工企业内部控制的建设[J];河北建筑工程学院学报;2002年04期
10 和瑞玲;;企业内部控制现状分析[J];河北企业;2007年02期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 林建胜;;论内部审计与内部控制[A];2003年福建省会计学会理论研讨论文专辑[C];2003年
2 喻晓春;;现代企业制度下企业内部会计控制机制的建立[A];山西省科学技术情报学会学术年会论文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 姚刚;[N];中国财经报;2007年
2 朱庆葆 南京大学历史系教授;[N];中国教育报;2010年
3 王婧;[N];法制日报;2007年
4 本报记者 杜艳;[N];经济观察报;2008年
5 季晓南;[N];经济日报;2004年
6 陈剑波;[N];中国经济时报;2003年
7 唐琦玉;[N];中国经济时报;2005年
8 王树祥;[N];金融时报;2005年
9 记者 王波;[N];中国新闻出版报;2007年
10 本报记者 于濛;[N];中国会计报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘新宇;基于全面风险管理的中国商业银行内部控制研究[D];辽宁大学;2011年
2 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
3 王珺威;我国中小商业银行公司治理问题研究[D];东北财经大学;2011年
4 戴宪生;中国农业与证券市场[D];中国社会科学院研究生院;2000年
5 张安明;内部控制与公司治理研究[D];厦门大学;2002年
6 周慧;我国商业银行内部控制问题的研究[D];东北林业大学;2003年
7 姚琼;农业上市公司融资结构的影响因素研究[D];华中农业大学;2003年
8 张相洲;管理控制论[D];东北财经大学;2003年
9 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
10 马咏华;信息激励与公司治理效率[D];复旦大学;2004年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 仲连静;贺雅兰;;公司治理角度下的企业内部控制研究[J];河北农业科学;2010年06期
2 魏萍;;浅谈中小企业内部控制的建立和完善[J];湖北经济学院学报(人文社会科学版);2008年11期
3 吴刚;;CEO信念、信念拓扑与战略选择权约束[J];华东经济管理;2007年02期
4 郭太平;;上市公司利润操控与内部公司治理关系研究——基于我国制造业的分析[J];华东经济管理;2007年11期
5 张晓洁;;论企业内部会计控制[J];黑龙江教育学院学报;2010年10期
6 万建华;;内部控制视角下的公司治理及其优化[J];黑龙江对外经贸;2008年06期
7 黄秋菊;;浅析公司治理对内部审计的需求[J];黑龙江对外经贸;2010年11期
8 梅艳晓;;公司治理、内部控制、风险管理与绩效评价关系研究[J];黑龙江科技信息;2008年33期
9 王宗萍;邹湘江;张淑慧;;风险企业财务治理研究:组织结构视角[J];河南金融管理干部学院学报;2009年02期
10 杨姗姗;;公司治理、内部控制与公司价值的关系研究述评[J];河南商业高等专科学校学报;2008年06期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王殿生;;浅析审计模式的发展及其在我国的应用选择[A];北方省市自治区会计学会第二十七次学术研讨会论文集[C];2009年
2 左宪民;;大力倡导社会主义荣辱观[A];科学发展观与中国特色社会主义——全国社会科学院系统邓小平理论研究中心第十一届年会暨学术研讨会论文集[C];2006年
3 张晓雯;;人口,和谐四川链上的重要一环[A];科学发展观与中国特色社会主义——全国社会科学院系统邓小平理论研究中心第十一届年会暨学术研讨会论文集[C];2006年
4 刘从政;王苹;胡燕;;构建和谐社会背景下的农村基层民主政治建设思考——以成都市“新都经验”为例[A];科学发展观与中国特色社会主义——全国社会科学院系统邓小平理论研究中心第十一届年会暨学术研讨会论文集[C];2006年
5 刘银亮;李学红;赵志复;;中核兰州铀浓缩有限公司全面风险管理体系[A];中国核科学技术进展报告——中国核学会2009年学术年会论文集(第一卷·第10册)[C];2009年
6 徐岩;;内部控制环境对会计信息质量的影响研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2005年学术年会暨第十二届年会论文集[C];2005年
7 魏巍;朱卫东;吴勇;;基于制度变迁视角的我国企业内部控制制度发展研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(下册)[C];2008年
8 袁根根;;多元目标约束下的企业内部控制研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(下册)[C];2008年
9 李阳辉;;基于公司治理结构的内控制度研究初探[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(下册)[C];2008年
10 佘常贤;;浅谈内部审计与寿险公司治理、风险控制的关系和作用[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 高丽;中国资源型企业国际化经营风险辨识与控制研究[D];中国地质大学(北京);2011年
2 喻燕;中国企业海外耕地投资战略风险研究[D];华中科技大学;2011年
3 张华平;基于供应链的战略管理会计业务流程再造与控制研究[D];河南大学;2011年
4 刘新宇;基于全面风险管理的中国商业银行内部控制研究[D];辽宁大学;2011年
5 朱军;信息不对称条件下股东均衡管理研究[D];南京航空航天大学;2008年
6 严敏;工程咨询企业组织运行机制创新路径研究[D];天津大学;2010年
7 王忠;科技企业孵化器合作与激励研究[D];天津大学;2011年
8 路晓颖;内部控制对上市公司并购绩效的影响研究[D];天津大学;2011年
9 乔雪莲;母子公司管控模式设计及其影响因素的实证研究[D];天津大学;2011年
10 宋仕杰;企业内部监督模式研究[D];西南财经大学;2011年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 方红星;内部控制 审计与组织效率[J];会计研究;2002年07期
2 陈守忠;;浅议电算化会计系统下内部控制[J];科技信息;2010年10期
3 陈正;张扬帆;;浅谈计算机应用下会计体系内部控制评估[J];网络财富;2010年12期
4 陈冈;吴梅松;;电算化会计系统内部控制问题[J];中国管理信息化(会计版);2007年02期
5 刘晓鹏,王永成,靳来华,孙媛;浅谈内部控制制度审计[J];医疗装备;2004年03期
6 钱飞跃,王勇;对企业内部控制理论与实践问题的几点认识[J];江苏商论;2005年09期
7 贾惠玲;;我国商业银行内部会计控制问题探讨[J];经营管理者;2011年01期
8 刘飞涛;;浅析会计电算化及其对传统会计的影响[J];经营管理者;2009年14期
9 杜元才;;会计电算化与企业内部控制[J];商业文化(下半月);2011年07期
10 季光明;浅议企业内部会计控制制度审计[J];财会月刊;1992年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 葛长银;夏晓慧;孙游;;基于行为的“3+1”内部控制体系创建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
2 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
3 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
4 叶陈刚;翟健勇;;海外上市电信企业内部控制体系研究——以中国网络通信集团公司内部控制为例[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
5 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
6 谭文浩;匡文婷;;金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
7 李万明;王凤华;田高良;;新奥能源集团内部控制与风险管理实证研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
8 徐武利;;建立以风险为导向的内部控制评估体系的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
9 中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙;;内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
10 郑延军;;加强内部控制是企业面临的重要课题[A];资源·环境·产业——中国地质矿产经济学会2003年学术年会论文集[C];2003年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 水利部审计室主任 徐开濯;完善内部控制服务水利建设[N];中国水利报;2004年
2 韩孟凯;试论会计电算化下的内部控制[N];廊坊日报;2010年
3 宁彬;加强内部控制 规范企业管理[N];中国石化报;2003年
4 侯成峰;内部控制自行评估 有效改善企业内控[N];财会信报;2008年
5 记者 卜海涛;云南掀起贯彻实施企业内控高潮[N];中国会计报;2010年
6 韩桢;对强化内部控制的初探[N];中国城乡金融报;2002年
7 申临清;如何完善企业内部控制[N];中华建筑报;2005年
8 傅永红;完善现代企业的内部控制[N];福建日报;2006年
9 山西焦煤集团公司西山煤矿总公司机电总厂 张向荣;企业内部控制制度之我见[N];山西科技报;2006年
10 本报记者 罗晶晶;全面做好“内控账”[N];中国会计报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
2 宁华强;信息化条件下政府部门内部控制研究[D];武汉大学;2011年
3 姚刚;内部控制审计制度研究:一种新的内部控制审计观及其实现[D];财政部财政科学研究所;2012年
4 刘光忠;政府部门内部控制构建与实施研究[D];西南财经大学;2011年
5 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
6 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
7 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
8 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
9 杨玉凤;上市公司内部控制信息披露研究[D];中国矿业大学;2009年
10 刘俊;我国中央银行内部控制研究[D];西南财经大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 丁沛;中国电信股份有限公司湖北传输局内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
2 郑平;冠达科技基于项目管理的内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
3 吴瑶;内部控制自我评价报告及其鉴证研究[D];东北财经大学;2010年
4 张佳木;企业内部控制自我评价研究[D];天津财经大学;2010年
5 刘清香;我国中小民营企业内部控制研究[D];天津大学;2010年
6 赵大均;论如何完善企业内部控制[D];西南财经大学;2008年
7 伍小敏;X公司的内部控制方案及应用[D];西南财经大学;2010年
8 胡锋;北方公司内部控制的评估及完善[D];湖南大学;2009年
9 万亮;内部控制及其影响下的审计博弈分析[D];首都经济贸易大学;2004年
10 田梅林;甘肃电力公司内部控制体系研究[D];华北电力大学(北京);2010年
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