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《广东审计》 2000年02期
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内部审计与公司治理结构

谭劲松  林静容  
【作者单位】中山大学管理学院会计学系 中山大学管理学院会计学系
【分类号】:F239.45

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 吴慰雯;刘毅;;如何实现适应国有企业公司治理结构下的内部审计模式[J];财经界(学术版);2011年05期
2 陈慧芬;;试论公司治理与内部审计[J];经营管理者;2010年24期
3 刘贵全;;内部审计对内部控制建设的促进作用[J];哈尔滨职业技术学院学报;2008年04期
4 钟红霞;;刍议内部审计在公司治理中的定位与作用[J];黑龙江科技信息;2008年36期
5 徐君红;;试论内部审计与公司治理[J];河南机电高等专科学校学报;2009年03期
6 任瑞宝;;浅析会计信息系统在治理公司、公司管理中的作用[J];价值工程;2011年18期
7 唐秋玲;盛永志;;基于强化企业会计监督的内部审计机制创新问题研究[J];绿色财会;2011年06期
8 王春黎;试论公司治理结构中的审计约束[J];生产力研究;2004年01期
9 陈风云;;简述公司治理结构中的内部审计约束[J];商场现代化;2006年07期
10 王全录;;内部审计外部化能否有效在我国中小企业推广——与迟柏龙、刘静二位同仁商榷[J];审计研究;2010年04期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 王清漪;;上市公司内部审计机构设置模式的探讨[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 张国库;我国电力企业增值型内部审计研究[D];长沙理工大学;2010年
2 田坤;国有企业经营者监督约束机制的研究[D];西安理工大学;2002年
3 夏李君;电力企业集团内部审计相关问题研究[D];长沙理工大学;2004年
4 谢慧娟;我国增值型内部审计的应用研究[D];湖南大学;2007年
5 王娜娜;公司治理导向内部审计研究[D];苏州大学;2009年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张巧良;陈俊;;关于内部审计的比较研究与综述——基于增值的研究视角[J];安徽大学学报;2006年01期
2 孙宏亮;委托代理机制下国企经营者的短期行为与激励约束机制[J];安装;2000年06期
3 李萍;通过股权制衡完善法人治理结构[J];安阳师范学院学报;2001年01期
4 谢志华;审计效率与审计组织形式的选择[J];北京工商大学学报(社会科学版);2003年04期
5 王妍玲;内部审计外部化的有关问题探析[J];商业研究;2005年10期
6 张继宗;我国公司法中的法人治理结构缺陷及其完善对策[J];柴达木开发研究;2000年03期
7 李子英;国有产权委托代理制度的缺陷与重塑[J];财经科学;1999年01期
8 马兰;会计委派制可行性研究——兼议会计管理体制的创新[J];财经论丛(浙江财经学院学报);2001年02期
9 黎瑛;现代企业内部审计的新态势[J];财经论丛(浙江财经学院学报);2005年04期
10 卜毅然;论国有企业治理结构的中国模式[J];财经问题研究;2000年06期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 庄江波;内部审计职业化建设与发展[D];厦门大学;2001年
2 刘春花;增值型内部审计研究[D];福州大学;2004年
3 梁红霞;基于公司治理下的内部审计机构设置与责任安排研究[D];湖南大学;2005年
4 罗冬梅;风险导向内部审计在我国的应用研究[D];湖南大学;2007年
5 陈文霞;风险导向内部审计与公司治理[D];暨南大学;2007年
6 刘蓉;公司治理中企业内部审计问题研究[D];长沙理工大学;2007年
7 王永贵;管理导向内部审计与风险导向内部审计比较研究[D];四川大学;2007年
8 谢慧娟;我国增值型内部审计的应用研究[D];湖南大学;2007年
9 任志媛;增值型内部审计在电力企业中的应用研究[D];华北电力大学(河北);2007年
10 庞晓虹;基于平衡记分卡的国有企业绩效审计评价标准研究[D];苏州大学;2008年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 邓芳;;浅析公司治理与内部控制的关系[J];保定职业技术学院;2010年01期
2 于健南;王玉蓉;;家族企业治理结构与内部控制关系研究[J];财会月刊;2009年03期
3 王莉丽;卢东华;;论现代公司治理结构下新型会计模式的构建[J];广东广播电视大学学报;2007年01期
4 杨生棠;;现代公司治理结构下会计模式的选择问题研究[J];甘肃省经济管理干部学院学报;2008年04期
5 高宜芳;;试论公司治理结构下的内部审计[J];桂林航天工业学院学报;2012年04期
6 施维;;推进经济责任审计水平的思考[J];财经界(学术版);2013年06期
7 杨凡;;现代公司治理结构下的内部审计作用[J];湖北经济学院学报(人文社会科学版);2007年04期
8 李岚;;现代公司治理结构下的内部审计作用[J];经济师;2012年05期
9 李霞;安广实;;企业社会责任的增值型内审研究[J];经济研究导刊;2012年06期
10 张会芹;;公司治理视角的内部审计实施探讨[J];焦作大学学报;2007年01期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 刘顺荣;;内部审计在公司治理结构中的定位探讨[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张国库;我国电力企业增值型内部审计研究[D];长沙理工大学;2010年
2 王凯;增值型内部审计模式研究[D];湘潭大学;2010年
3 詹一萍;增值型内部审计的问题及对策探析[D];江西财经大学;2010年
4 石丽娟;我国企业增值型内部审计研究[D];山东经济学院;2011年
5 黎玉兰;实时准确的会计信息系统研究[D];南京理工大学;2010年
6 吴蕊;战略管理过程中企业高层管理者胜任力研究[D];中国海洋大学;2011年
7 夏李君;电力企业集团内部审计相关问题研究[D];长沙理工大学;2004年
8 李惠男;不同公司治理模式下审计风险的识别测试程序研究[D];沈阳工业大学;2006年
9 张晓峰;多元化经营类型与公司绩效[D];重庆大学;2006年
10 卢健;安徽电力多经企业内部审计问题研究[D];华北电力大学(北京);2007年
【相似文献】
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1 时现;现代企业内部审计的治理功能透视[J];审计研究;2003年04期
2 黄晓曼;现代企业制度下内部审计的角色转换对公司治理的影响[J];安阳师范学院学报;2004年06期
3 陈巧,陈亚楠;公司治理结构的完善和内部审计的发展[J];华北电力大学学报(社会科学版);2004年01期
4 廖永涛;公司治理结构与内部审计[J];审计理论与实践;2003年12期
5 王立新;内部审计质量控制在公司治理和风险管理中的作用探讨[J];重庆工学院学报;2005年04期
6 杨萍;浅谈内部审计在公司治理中的作用[J];胜利油田党校学报;2003年05期
7 殷枫;内部审计与公司治理[J];现代管理科学;2002年01期
8 郑伟;论公司治理中的内部审计角色[J];杭州师范学院学报(医学版);2005年04期
9 廖洪,张娟;加强内部审计 完善公司治理[J];财会通讯(综合版);2004年09期
10 邱发森;论内部审计在公司治理结构中的职能与作用[J];当代石油石化;2004年06期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 ;内部审计与公司治理之关系研究[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
2 张继良;;试论内部审计在公司治理中的作用[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
3 钱华;;风险导向内部审计与公司治理研究[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2008年
4 陈秀琼;;论现代企业内部审计在公司治理中的作用[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
5 陈蓉;余涛;;商业银行内部审计的发展方向研究——基于公司治理的视角[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
6 林强;;公司治理结构中的内部审计定位和作用[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
7 徐炳信;张清江;;浅析内部审计在公司治理结构中的地位和作用[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
8 ;公司治理与上市公司内部审计[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
9 ;2006年度“公司治理与内部审计”专题获二等奖的论文[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
10 刘华强;;公司治理下的内部控制与现代银行内部审计[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 石君林;从内部审计看公司治理[N];财会信报;2008年
2 曹乾;内部审计与公司治理:协同与互动[N];中国城乡金融报;2009年
3 公司治理专栏 赵险峰;向辛西娅·库柏致敬[N];中国经济时报;2009年
4 金银凤 南京审计学院继续教育学院;内部审计与公司治理的内在机理[N];中国审计报;2009年
5 本报记者 韩雪;集团公司内部审计要做好五项工作[N];中国审计报;2009年
6 周巍 南京审计学院;小议内部审计在公司治理中的作用[N];中国审计报;2010年
7 中国农业银行厦门分行行长 朱卫国;提升内部审计履职能力[N];学习时报;2009年
8 肖永平;试论公司治理结构中的内部审计[N];甘肃经济日报;2004年
9 本报记者 陆畅;别忽略内部审计这只“看门狗”[N];中国电力报;2004年
10 汪丛梅 孙莉萍;对内部审计作用的再认识[N];财会信报;2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘键;基于内部审计视角的商业银行公司治理评价研究[D];西南财经大学;2010年
2 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
3 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
4 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
5 邓汉慧;企业核心利益相关者利益要求与利益取向研究[D];华中科技大学;2005年
6 刘新辉;论中国上市公司治理模式的选择与建立[D];对外经济贸易大学;2006年
7 徐柔建;所有权与公司治理机制研究[D];复旦大学;2003年
8 付永进;二元股份结构上市公司治理研究[D];天津大学;2003年
9 车汉澍;东亚公司治理模式研究[D];吉林大学;2005年
10 黄海;风险导向内部审计框架构建及应用研究[D];西南财经大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王香焕;基于公司治理的内部审计研究[D];山东经济学院;2010年
2 畅娟;公司治理视角下的内部审计研究[D];天津财经大学;2011年
3 孙晋喜;内部审计在企业中的应用与探索[D];西南交通大学;2003年
4 王艳;我国治理导向内部审计研究[D];山东经济学院;2010年
5 吴微;基于公司治理的上市公司增值型内部审计研究[D];西南财经大学;2010年
6 王亚娜;我国上市公司内部审计应用研究[D];东北师范大学;2010年
7 张国库;我国电力企业增值型内部审计研究[D];长沙理工大学;2010年
8 李霖生;民营上市公司内部审计研究[D];华东理工大学;2011年
9 曹红;我国上市公司内部审计研究[D];武汉理工大学;2010年
10 张贞;公司内部审计制度安排研究[D];天津财经学院;2005年
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