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《财会月刊》 2017年27期
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国有企业集团境外业务内部审计工作开展现状及效果——基于中国电建集团的问卷调查

黄琳琳  张立民  杨献龙  
【摘要】:我国境外业务内部审计工作总体开展状况能否适应当前"走出去"政策背景的发展需求亟待探究。中国电建集团作为"一带一路"战略实施的主力军,在集团境外业务内部审计工作中取得了丰硕成果。通过对中国电建集团内审部门及境外机构的问卷调查,考察内部审计通过完善内部控制和风险管理程序监督指导境外业务的作用效果,并为国有企业集团改善内部审计服务质量、实现集团境外资产安全完整提供政策建议。
【作者单位】北京交通大学经济管理学院;中国电力建设股份有限公司;
【基金】:审计署2015~2016年度内部审计重点科研课题“国有企业境外业务审计研究”(课题编号:1504) 教育部国家留学基金管理委员会“国家建设高水平大学”公派研究生项目(项目编号:201407090019)
【分类号】:F239.45;F426.61
【正文快照】:
一、引言 “一带一路”对外发展战略的实施为国有企业集团顺利“走出去”、开展境外业务创造了良好的机遇和平台。在国有企业集团“走出去”进程中,实现国有资产保值增值、安全完整是国有资产监管的重中之重。随着我国国有资产监管制度设计的不断丰富完善,加强对国有企业集团

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