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《财会月刊》 2002年03期
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略谈内部控制的几个观念误区

李明辉  
【作者单位】厦门大学会计系
【分类号】:F279.23

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王秀杰;王秀芝;;我国企业内控制度框架设计刍议[J];地方财政研究;2008年05期
2 张芳芳;吴伟;张裕明;;试论我国集团公司内部会计控制现状与对策[J];经营管理者;2009年05期
3 黄海军;;论单位内部控制的强化[J];湖南医科大学学报(社会科学版);2005年02期
4 李绮;;浅谈烟草企业的内部会计控制建设[J];科技创业月刊;2006年04期
5 王建,朱东亚;搞好企业内部控制应强化四个保障[J];南京财经大学学报;2005年02期
6 陈雪峰;;我国中小企业内部会计控制问题分析和策略[J];内蒙古科技与经济;2012年05期
7 唐晶;;现代企业制度下的内部控制机制[J];山东纺织经济;2007年05期
8 王小林;;浅析如何加强应收、应付账款的内部控制[J];审计月刊;2008年08期
9 李爱华;;企业内部控制制度基本框架的构建[J];沈阳大学学报;2006年01期
10 张晓华;李露萍;;贯彻和实施《内部会计控制规范》的对策研究[J];沈阳农业大学学报(社会科学版);2006年03期
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 史红梅;内部会计控制若干问题研究[D];河北大学;2004年
2 张烨;我国上市公司内部控制信息披露研究[D];合肥工业大学;2006年
3 张海燕;我国上市公司内部控制信息披露与财务报告质量研究[D];西南财经大学;2007年
4 黄晓黎;中铁集团一般钢材贸易经营控制的研究[D];西南交通大学;2008年
5 蔡文津;上市公司内部控制信息披露问题研究[D];厦门大学;2009年
6 张波;鼓励自愿披露规则下内部控制信息披露的市场反应——来自2008年沪市上市公司年报的经验证据[D];苏州大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘广生,裴煜;关于建立企业内部会计控制的思考[J];商业研究;2002年11期
2 马倩;上市公司内部控制信息的披露——论内部控制报告及其影响[J];商业研究;2003年15期
3 李明辉;试论自愿性信息披露[J];财经论丛(浙江财经学院学报);2001年04期
4 张先治;建立企业内部管理控制系统框架的探讨[J];财经问题研究;2003年11期
5 方红星;孙翯;;强制披露规则下的内部控制信息披露——基于沪市上市公司2006年年报的实证研究[J];财经问题研究;2007年12期
6 金德环,王俊,李鹏,李胜利;上市公司信息披露与个股异常波动相关性研究[J];财经研究;2002年07期
7 葛永华;;上市公司内部控制信息披露的现状分析[J];财会通讯(学术版);2007年06期
8 吴劭堃;;上市公司内部控制信息披露现状分析——基于沪市2006年报的调查[J];财会通讯(学术版);2008年04期
9 宋绍清;张瑶;;基于公司治理视角的内部控制信息披露影响因素分析——来自中国A股市场的经验证据[J];财会通讯(学术版);2008年10期
10 李秀强;谈谈内部控制信息的披露[J];财会通讯;2003年03期
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 后渝兰;我国上市公司会计信息披露供求问题研究[D];西南农业大学;2005年
2 刘燕;内部控制信息披露的市场反应研究[D];湖南大学;2007年
3 赵锡尧;上市公司内部控制信息披露研究[D];东北财经大学;2007年
4 吴益兵;美国公司管理层财务呈报内部控制评价:评述、执行与思考[D];厦门大学;2007年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李继娟;;浅述集团公司内部控制管理[J];财经界;2010年04期
2 杨中和;;简析企业内部会计控制制度之建设[J];长沙铁道学院学报(社会科学版);2008年01期
3 吴毅华;郭鸣;;论我国企业内部会计控制存在的问题及对策[J];当代经理人;2006年07期
4 盛术俊;;浅析应付款舞弊及对策[J];财经界(学术版);2012年11期
5 何明霞;刘晔;;浅析企业内部会计监督制度[J];经济问题;2007年03期
6 马晓玲;;中国上市公司内控信息披露研究综述[J];经济研究导刊;2012年09期
7 孙玉甫;王阳辉;;浅析我国企业内部控制信息披露问题——由“双汇瘦肉精事件”引发的思考[J];会计之友;2011年30期
8 元丽星;;上市公司内部控制信息披露探析[J];吕梁教育学院学报;2010年04期
9 罗春华;梁淑熳;;我国上市公司内部控制信息披露分析[J];金融经济;2012年14期
10 林高群;;当前企业内部会计监督机制探析[J];时代经贸(下旬刊);2008年12期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 张黎焱;上市公司内部控制评价研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
2 杨玉凤;上市公司内部控制信息披露研究[D];中国矿业大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张红梅;上市公司内部控制信息披露影响因素的实证研究[D];山东农业大学;2010年
2 姜春碧;我国上市公司自愿性会计信息披露问题研究[D];山东农业大学;2010年
3 李海莲;内部控制信息披露对审计师选择的影响研究[D];重庆理工大学;2010年
4 刘媛媛;我国上市公司内部控制披露与盈余质量的相关性研究[D];昆明理工大学;2009年
5 秦峰;企业实物资产内部会计控制研究[D];山东大学;2010年
6 莫冬燕;内部控制与财务报告可靠性的相关性研究[D];东北财经大学;2010年
7 夏艳萍;上市商业银行内部控制信息披露研究[D];东北财经大学;2010年
8 王楠楠;我国上市公司内部控制自我评价问题研究[D];河南大学;2011年
9 张才生;我国上市公司内部控制信息披露影响因素实证分析[D];吉林大学;2011年
10 吕国雄;治理环境、治理机制与内部控制信息披露质量研究[D];西南大学;2011年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 牛春芳;赵艳玲;方仁军;;内部控制同公司治理、会计信息及内部审计的关系[J];中外企业家;2009年09期
2 秦毅菲;李利;;对公司治理环境下的内部控制的展望[J];当代经理人(中旬刊);2006年03期
3 金春华;;浅析造成公司治理结构不健全的主要原因[J];当代经理人(下旬刊);2006年04期
4 张小巍;;浅议完善企业内部控制制度[J];时代经贸(中旬刊);2007年SC期
5 朱霖;;论公司治理和内部控制的关系[J];现代商业;2008年15期
6 周敏慧;;论内部审计在公司治理中的作用[J];现代商贸工业;2008年08期
7 贺冬娥;;内部审计与内部控制是公司治理的两大利剑探析[J];中小企业管理与科技(下旬刊);2009年03期
8 孔旭;;对完善企业内部控制的几点建议[J];山西财经大学学报;2009年S2期
9 董召奎;;基于公司治理的内部控制研究综述[J];市场论坛;2010年07期
10 陈玉荣;基于公司治理的企业内部控制研究[J];理论探讨;2005年06期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 叶陈刚;翟健勇;;海外上市电信企业内部控制体系研究——以中国网络通信集团公司内部控制为例[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
2 葛长银;夏晓慧;孙游;;基于行为的“3+1”内部控制体系创建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
3 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
4 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
5 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
6 谭文浩;匡文婷;;金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
7 李万明;王凤华;田高良;;新奥能源集团内部控制与风险管理实证研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
8 徐武利;;建立以风险为导向的内部控制评估体系的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
9 中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙;;内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
10 郑延军;;加强内部控制是企业面临的重要课题[A];资源·环境·产业——中国地质矿产经济学会2003年学术年会论文集[C];2003年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 韩孟凯;试论会计电算化下的内部控制[N];廊坊日报;2010年
2 宁彬;加强内部控制 规范企业管理[N];中国石化报;2003年
3 侯成峰;内部控制自行评估 有效改善企业内控[N];财会信报;2008年
4 记者 卜海涛;云南掀起贯彻实施企业内控高潮[N];中国会计报;2010年
5 韩桢;对强化内部控制的初探[N];中国城乡金融报;2002年
6 申临清;如何完善企业内部控制[N];中华建筑报;2005年
7 傅永红;完善现代企业的内部控制[N];福建日报;2006年
8 山西焦煤集团公司西山煤矿总公司机电总厂 张向荣;企业内部控制制度之我见[N];山西科技报;2006年
9 本报记者 罗晶晶;全面做好“内控账”[N];中国会计报;2011年
10 陶功浩;中小企业要加强内部控制[N];证券日报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
2 宁华强;信息化条件下政府部门内部控制研究[D];武汉大学;2011年
3 姚刚;内部控制审计制度研究:一种新的内部控制审计观及其实现[D];财政部财政科学研究所;2012年
4 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
5 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
6 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
7 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
8 杨玉凤;上市公司内部控制信息披露研究[D];中国矿业大学;2009年
9 王文杰;上市公司内部控制信息披露质量研究[D];东北财经大学;2011年
10 刘俊;我国中央银行内部控制研究[D];西南财经大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张晓;内蒙古上市公司治理结构对内部控制的影响研究[D];新疆财经大学;2010年
2 陈昊;通立汽贸公司风险导向内部控制研究[D];吉林大学;2011年
3 陈竞婷;关于企业内部控制制度的思考[D];财政部财政科学研究所;2010年
4 顾芳芳;战略导向的集团母子公司内部控制体系研究[D];河北大学;2010年
5 刘军丽;我国寿险公司内部控制研究[D];首都经济贸易大学;2010年
6 丁沛;中国电信股份有限公司湖北传输局内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
7 郑平;冠达科技基于项目管理的内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
8 吴瑶;内部控制自我评价报告及其鉴证研究[D];东北财经大学;2010年
9 张佳木;企业内部控制自我评价研究[D];天津财经大学;2010年
10 刘清香;我国中小民营企业内部控制研究[D];天津大学;2010年
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