收藏本站
《财会通讯》 2009年19期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

风险导向型内部审计在企业风险管理中的运用

王学龙  郝斯佳  
【摘要】:正随着经济全球化和科学技术的迅猛发展,日益复杂的组织内部关系和竞争日趋激烈的外部市场,使经济社会中不确定因素越来越多,企业承担的风险也随之加大。内部审计作为企业内部控制和风险管理的一种制度安排,需要顺势而为,不断调整自己的业务范围和审计目标。内部审计不仅关注内部控制,也积极参与到企业的风险管理;审计目标从过去被动地差错纠弊,变为主动地帮助企
【作者单位】兰州商学院;
【分类号】:F239.45;F272

【共引文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 孙清娟;;内部审计参与企业风险管理浅探[J];湖北经济学院学报(人文社会科学版);2007年01期
2 施岩;;浅谈企业内部审计的作用问题及对策[J];内蒙古科技与经济;2007年09期
3 秦杰;张风新;;新审计准则下上市公司完善内部审计之思考[J];商场现代化;2006年33期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 薛梅;我国内部审计质量控制初探[D];首都经济贸易大学;2006年
2 张宇;论我国内部审计功能的拓展与创新[D];西南财经大学;2006年
3 姚木星;增值型内部审计若干问题探讨[D];福州大学;2006年
4 张洁;内部审计对内部控制有效性评价研究[D];兰州理工大学;2007年
5 邹玮;基于平衡计分卡的内部审计绩效评价研究[D];兰州理工大学;2007年
6 罗依芬;内部审计外包问题研究[D];东北财经大学;2006年
7 黄秋菊;基于公司治理需求的内部审计服务实证研究[D];新疆财经大学;2007年
8 杨曜;网络经济环境下审计新业务问题研究[D];暨南大学;2007年
9 崔璐璐;公司治理视角下内部审计的增值功能[D];暨南大学;2007年
10 陈文霞;风险导向内部审计与公司治理[D];暨南大学;2007年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈今池;沈小风;;西方现代内部审计简介[J];会计研究;1981年04期
2 三泽一;王德升;;审计基础理论中的几个问题(节译)[J];会计研究;1982年05期
3 冯恭祺;浅议我国审计制度的建设[J];财贸经济;1983年02期
4 陈占姜;关于外贸企业开展内部审计工作的一些设想[J];国际贸易问题;1983年04期
5 邓奇予;;美国轮船公司的审计[J];财会通讯(综合版);1983年09期
6 张鸿欣;关于我国企业内部审计的几个问题[J];财经理论与实践;1984年02期
7 何建群;浅谈我国企业内部审计制度问题[J];财经理论与实践;1984年04期
8 管锦康;;我国内部审计的性质和对象[J];财会通讯(综合版);1984年09期
9 庞邦和;;如何开展对外贸易审计工作[J];国际贸易;1984年08期
10 葛明;;浅谈美国企业内部审计的若干特点[J];会计研究;1984年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 杨卫东;;服务是内部审计最根本的目标——从中新药业看上市公司内部审计的职能[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
2 陈小琴;;新的起点,新的挑战与机遇——浅析现代公司制度下的内部审计[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
3 王再明;;试论上市公司治理结构中的内部审计约束[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
4 李晓光;;浅析目前企业开展管理审计存在的问题及对策[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
5 ;公司治理与上市公司内部审计[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
6 陈秀琼;;论现代企业内部审计在公司治理中的作用[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
7 王文博;张光磊;蔡正荣;上海市内部审计协会第五协作组;;关于上市公司内部审计若干问题的思考[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
8 王玉起;郭勤安;;浅谈上市公司内部审计[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
9 烟台市内部审计协会课题组;;上市公司内部审计现状和发展趋势初探[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
10 岳现堂;;上市公司内部审计职能[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 李冬玲;探索资产管理和资产处置审计新路[N];金融时报;2000年
2 王君;面对WTO银行业内部审计创新策略[N];金融时报;2000年
3 杨鸿雁;论市场经济条件下的内部审计[N];山西经济日报;2000年
4 孟焰;健全单位会计监督制度[N];中国财经报;2001年
5 本报记者 李顺祥 朱晓彦 余铮;会计信息失真是一个毒瘤[N];中国财经报;2001年
6 青岛海关大学会计学系 房巧玲 李雪 刘学华;试析新会计法下的内部审计[N];中国审计报;2001年
7 孟军;服务应是银行内审的重要职能[N];中国审计报;2001年
8 朱锦余 曾纯;上市公司如何更好地开展内部审计[N];中国审计报;2001年
9 新疆亚欧铁路多元经济发展中心 李萍;浅谈铁路内部审计风险的规避[N];新疆科技报(汉);2001年
10 新疆亚欧铁路多元经济发展中心 李萍;适应市场经济需求 加强企业内部审计[N];新疆科技报(汉);2001年
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 肖振宇;金融混业经营及其风险管理研究[D];天津大学;2004年
2 弋涛;信用卡风险管理研究[D];西南财经大学;2006年
3 蒋国萍;软件项目风险管理的贝叶斯网络模型研究[D];国防科学技术大学;2005年
4 陈晓茜;基于和谐制衡[D];天津大学;2005年
5 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
6 黎代福;商业银行全面风险管理[D];厦门大学;2006年
7 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
8 刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张庆龙;论我国股份公司内部审计的现状、问题及对策[D];天津财经学院;2000年
2 纪东;市场风险管理理论及其对我国商业银行资金管理业务中的启示[D];西南财经大学;2000年
3 赵虹;内部审计外部化研究[D];首都经济贸易大学;2002年
4 肖兵;高校内部审计风险及控制[D];西南农业大学;2003年
5 程春凯;商业银行信用风险管理研究[D];武汉理工大学;2003年
6 范晶;商业银行个人住房信贷风险管理研究[D];南京农业大学;2004年
7 刘宏华;民营企业内部审计探讨[D];江西财经大学;2004年
8 颜晓燕;内部审计职业风险分析[D];江西财经大学;2004年
9 全宏梅;实施ERP企业内部审计问题研究[D];暨南大学;2004年
10 何静;基于实时审计的现代企业内部审计研究[D];天津财经学院;2004年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026