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《财会通讯》 2005年05期
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企业内部控制与会计信息质量的关系研究

裘宗舜  柯东昌  
【作者单位】江西财经大学 江西财经大学
【分类号】:F275

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 李连华;聂海涛;;我国内部控制研究的思想主线及其演变:1985~2005[J];会计研究;2007年03期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 赵蓉斌;冯燕林;;完善企业内部控制建设探索防范内控风险新途径[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 张嘉;正式制度与非正式制度对会计舞弊的影响研究[D];四川大学;2006年
2 柯东昌;内部控制理论的新进展探讨[D];江西财经大学;2006年
3 陈志红;商业企业内部控制模糊评审研究[D];武汉理工大学;2007年
4 呙勇;神龙公司内部控制模糊评审研究[D];武汉理工大学;2007年
5 明黎皓;C公司内部控制实务研究[D];重庆大学;2005年
6 熊媛;商业银行内部控制模糊评审研究[D];武汉理工大学;2005年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 《亚新科集团内控管理程序修正》课题组;现代企业内控制度:概念界定与设计思路[J];会计研究;2001年11期
2 胡凯,赵息;现代公司的控制权矛盾与会计控制目标实现[J];会计研究;2003年05期
3 黄世忠;;资产减值准则差异比较及政策建议[J];会计研究;2005年01期
4 桑向阳;控制自我评价CSA:企业管理新理念[J];中央财经大学学报;2004年01期
5 蔡吉甫;上市公司内部控制信息披露的实证研究[J];山东经济;2005年04期
6 赵华;何惕;;社会审计系统柔性研究[J];财会月刊;2006年17期
7 范春晖;;成本费用内部控制的难点及解决途径[J];湖南第一师范学报;2006年03期
8 谢诗芬,戴子礼;现值和公允价值会计:21世纪财务变革的重要前提[J];财经理论与实践;2005年05期
9 谢诗芬,戴子礼;会计计量中的现值:国际会计的一个前沿课题[J];时代财会;2001年01期
10 葛家澍;徐跃;;会计计量属性的探讨——市场价格、历史成本、现行成本与公允价值[J];会计研究;2006年09期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 黎代福;商业银行全面风险管理[D];厦门大学;2006年
2 冯启德;新巴塞尔协议视角的商业银行信用风险管理研究[D];复旦大学;2006年
3 杨华;新巴塞尔协议框架下商业银行内部评级系统研究[D];上海交通大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 吴曙霞;我国上市公司内部控制信息披露与股价的相关性研究[D];浙江大学;2006年
2 刘荣多;河北省上市公司股权结构与公司绩效的实证分析[D];河北农业大学;2004年
3 熊媛;商业银行内部控制模糊评审研究[D];武汉理工大学;2005年
4 宋春辉;内部控制环境要素对会计信息质量影响的探析[D];江西财经大学;2006年
5 张学坤;供应链中的不确定性分析及对策研究[D];大连海事大学;2006年
6 王强;ERP环境下企业内部控制问题研究[D];东北财经大学;2006年
7 莫卫平;企业内部控制与ERP系统效能的关系研究[D];中南大学;2007年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 陈志红;商业企业内部控制模糊评审研究[D];武汉理工大学;2007年
2 呙勇;神龙公司内部控制模糊评审研究[D];武汉理工大学;2007年
3 喻天柱;基于供需视角的内部控制研究[D];重庆工学院;2007年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 唐洪;;浅析公司内部控制的实施和强化[J];中外企业家;2011年13期
2 盈峰;;我国内部控制理论框架构建——兼评内部控制理论研究[J];中国乡镇企业会计;2011年06期
3 何其红;;以内部控制文化为基点的内控体系建设的探讨[J];商业会计;2011年18期
4 张永胜;;企业内部控制与注册会计师业务拓展[J];山西财税;2011年06期
5 孙艳;;刍议如何建立企业内控制度[J];理财;2011年08期
6 ;《企业内部控制规范与案例》简介[J];中国审计;2010年04期
7 尹璐璐;;试论如何构建企业内部控制制度体系[J];会计师;2011年08期
8 彭皎;亓桂娟;陈玉海;;关于完善中小型企业内部会计控制建设的刍议[J];中国证券期货;2011年07期
9 贾俊耀;宋小青;;强化上市公司对内部控制的认识[J];中国审计;2010年17期
10 陈国辉;王文杰;;关于提高上市公司内部控制信息披露质量的建议[J];财务与会计;2011年05期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王爱群;;信息——企业内部控制的本原——基于制度经济学视角[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
2 葛长银;夏晓慧;孙游;;基于行为的“3+1”内部控制体系创建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
3 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
4 任伟琴;;后萨奥时期电信企业内部控制的持续优化[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
5 于滨;;现代企业管理下的内部控制制度建设[A];“坚持科学发展观”打造生态‘大北京’论文集[C];2004年
6 王桂莲;;基于现代系统思考的企业内部控制创新研究[A];北方省市自治区会计学会第二十七次学术研讨会论文集[C];2009年
7 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
8 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
9 蒙文翰;曾繁荣;;信息化环境下企业内部控制体系探析[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
10 谭文浩;匡文婷;;金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 淮安市燃料总公司 郭永生;浅谈企业内部控制[N];江苏经济报;2003年
2 厦门大学会计系 吴水澎 陈汉文 邵贤弟;改进我国企业内部控制[N];中国财经报;2000年
3 封宇平;加强企业内部控制刻不容缓[N];中国石化报;2002年
4 余华;对完善企业内部控制的思考[N];中国审计报;2001年
5 肖红梅;试论现代企业内部控制的审计[N];中国审计报;2003年
6 贾宝和;企业内部控制体系的评价[N];江西日报;2003年
7 赵美娟;建立健全企业内部控制体系[N];福建日报;2003年
8 刘海燕;改进企业内部控制之我见[N];兵团日报(汉);2002年
9 冯均科;从经营者入手强化企业内部控制[N];经济日报;2000年
10 曹承敏;浅谈企业内部控制存在的问题及治理措施[N];中国乡镇企业报;2003年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张安明;内部控制与公司治理研究[D];厦门大学;2002年
2 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
3 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
4 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
5 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
6 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
7 杨玉凤;上市公司内部控制信息披露研究[D];中国矿业大学;2009年
8 路晓颖;内部控制对上市公司并购绩效的影响研究[D];天津大学;2011年
9 杨雄胜;内部控制发展问题研究[D];东北财经大学;2005年
10 周继军;企业内部控制与管理者代理问题研究[D];华中科技大学;2011年
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1 唐庆礼;企业内部控制的研究[D];安徽农业大学;2002年
2 上官萍;我国企业内部控制的完善与评价[D];南京工业大学;2003年
3 吴瑶;内部控制自我评价报告及其鉴证研究[D];东北财经大学;2010年
4 张佳木;企业内部控制自我评价研究[D];天津财经大学;2010年
5 刘清香;我国中小民营企业内部控制研究[D];天津大学;2010年
6 赵大均;论如何完善企业内部控制[D];西南财经大学;2008年
7 伍小敏;X公司的内部控制方案及应用[D];西南财经大学;2010年
8 王磐;我国寿险公司内部控制体系研究[D];中国社会科学院研究生院;2010年
9 邵婷;公司治理特征与内部控制效度相关性的研究[D];北京化工大学;2010年
10 李飞;关于信息披露中内部控制质量的实证研究[D];北京化工大学;2010年
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