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《财经问题研究》 1998年04期
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关于内部审计的再认识与强化的探讨

孙佐军  
【摘要】:关于内部审计的再认识与强化的探讨●孙佐军建立现代企业制度的一个重要特征,是在清晰的产权制度的基础上,形成激励和约束相结合的经营机制。江泽民同志在党的十五大报告中指出企业“要加强科学管理,探讨符合市场经济规律和我国国情的企业领导体制和组织管理制度,建立...
【作者单位】东北财经大学工商学院
【分类号】:F239.45

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 柳秋红;提升公司内部审计战略目标的可行性研究[D];西南交通大学;2007年
2 黄丽芳;基于功能视角的内部审计外部化问题研究[D];湖南大学;2006年
3 梁红霞;基于公司治理下的内部审计机构设置与责任安排研究[D];湖南大学;2005年
4 邢勇;西部地区银行内部审计的效率研究[D];中南民族大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 谢永珍;我国董事会约束机制现状及其问题——对我国500家上市公司的描述性实证分析[J];商业研究;2003年19期
2 谭宏;论上市公司审计合谋的成因及对策[J];财经论丛;2000年05期
3 叶雪芳;上市公司审计合谋及治理对策[J];财经论丛;2001年03期
4 邓川;WTO与中国会计市场的发展取向[J];财经论丛;2002年02期
5 汪国银,林钟高;公司治理框架下的内部审计研究[J];财会通讯(学术版);2005年02期
6 施卓晨;关于企业内部审计应用效果的实证研究[J];财会通讯(学术版);2005年06期
7 孙立;;内部审计动因的委托代理分析——兼论内部审计导向模式的演进[J];财会通讯(学术版);2005年12期
8 李海东;企业集团内部审计功能的定位研究[J];财贸研究;2000年02期
9 黄彤;监事会、审计委员会与内部审计:功能定位与职责划分[J];财贸研究;2004年04期
10 傅黎瑛;;公司治理的重要基石:治理型内部审计[J];当代财经;2006年05期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 刘实;企业内部审计论[D];西南财经大学;2000年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 闫庆玲;内部审计体制研究[D];首都经济贸易大学;2002年
2 王攀娜;EVA与公司价值的相关性研究[D];石河子大学;2006年
3 孙璐;商业银行内部治理审计研究[D];东北财经大学;2005年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 刘蓉;公司治理中企业内部审计问题研究[D];长沙理工大学;2007年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 何效文;;浅议企业内审如何由财务收支审计向管理效益审计发展[J];会计师;2011年07期
2 丁建华;;强化国企内审的八大重点[J];浙江经济;2011年13期
3 张艳;;石油企业内部审计机制的转变探析[J];神州;2011年17期
4 杜文丽;;浅谈石化销售企业内部审计如何关注企业风险[J];中国外资;2011年17期
5 ;[J];;年期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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2 ;试论ERP管理平台下的企业内审[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
3 许海亮;;运输企业内审在改制中的作用[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
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5 李德胜;;企业风险管理与现代风险导向内部审计实务探讨[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
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7 凌锦明;;浅议民营企业的内部审计[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年
8 胡碧菲;;会计电算化对计算机审计的影响及对策——关于开展计算机审计工作的思考[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第七次会议暨第二十二次学术年会专辑[C];2008年
9 楼金生;王丽琳;金欣芳;;内审如何在民营企业内控制度中发挥作用[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
10 李德胜;张成海;赵宏;王红霞;张晓强;李田香;曹新;潘国辉;潘宇;王勃;;信息化环境下的企业内部审计工作探讨[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报评论员;四步助力民营企业内审建设[N];中国审计报;2010年
2 王俊华;保险企业内审整改常见四大误区及对策[N];中国审计报;2011年
3 王高峰;企业内审沟通必要性、有效性和及时性初探[N];国家电网报;2009年
4 刘建新 甫瀚大中华区总裁;2010年企业内审面对的十大难点[N];中国审计报;2010年
5 邓国平 陈悦东 江苏省阜宁县审计局盐城市审计局;关于电力企业内审人员培训模式创新的探讨[N];中国审计报;2010年
6 文芳;国家审计促进企业内审发展[N];中国审计报;2000年
7 方云龙;开展风险导向内审 实现企业内审转型升级[N];中国审计报;2010年
8 徐建汀 陈齐兴 舜宇光学科技(集团)有限公司 帅康集团有限公司;对民营企业内审健全反舞弊机制的思考[N];中国审计报;2011年
9 严郑华(作者单位:中船重工集团公司第七一六研究所审计处);企业内审如何定位[N];中国船舶报;2004年
10 杨晶 赵斐 王健;从公司治理结构看企业内审的完善[N];中国审计报;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 缪青;内审与国企的文化冲突—表现、原因及应对[D];上海交通大学;2010年
2 邹瑜;现代企业制度下内部审计机制的研究[D];沈阳理工大学;2010年
3 陈惜羽;我国内部审计外包相关问题研究[D];东北大学;2009年
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