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《商业研究》 2002年16期
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健全的内部控制制度是公司科学治理的保障

黄淑芬  
【摘要】:公司治理的科学性与完善的内部控制机制是保证企业在市场经济中高效运行的关键。由于我国公司制企业发展的历史短 ,在治理结构、内部科学管理与控制方面 ,存在着与宏观经济发展目标和企业国际化进程要求相悖的各种问题。为此 ,必须健全公司的内部控制系统 ,为科学治理奠定坚实基础。
【作者单位】海南大学经济管理学院
【分类号】:F279.23

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 隋敏;基于公司治理的内部控制研究[D];山东大学;2006年
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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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8 杨慧;企业治理系统理论研究[D];天津大学;2003年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘洁;网络环境下的企业内部会计控制研究[D];武汉大学;2005年
2 金巍锋;万容包装内部会计控制体系建立与实施策略研究[D];中南大学;2005年
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4 金乃辉;包钢钢联股份公司薄板厂内部会计控制研究[D];内蒙古大学;2006年
5 陶华;公司内部会计控制建立和完善的研究[D];内蒙古农业大学;2005年
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9 龚福和;高等学校内部会计控制体系研究[D];西北工业大学;2005年
10 赵中泉;内部控制理论在XX医院中应用的方案设计[D];西北工业大学;2005年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李凯英;企业内部控制制度的缺失与完善[J];辽宁财专学报;2002年04期
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3 魏方;论企业内部审计对企业内部控制的作用[J];科技情报开发与经济;2003年03期
4 朱荣恩 ,应唯 ,袁敏;美国财务报告内部控制评价的发展及对我国的启示[J];会计研究;2003年08期
5 刘豆山;企业内部控制失效的原因与对策[J];前沿;2004年03期
6 吴玉心;审计委员会——上市公司内部控制中的重要制度安排[J];审计与经济研究;2003年01期
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9 余利;如何完善企业内部控制[J];现代管理科学;2003年06期
10 纳鹏杰;略论独立董事制度在上市公司内部控制中的作用——兼论我国上市公司审计委员会制度[J];云南财贸学院学报;2003年01期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 张安明;内部控制与公司治理研究[D];厦门大学;2002年
2 杨雄胜;内部控制发展问题研究[D];东北财经大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 朱小燕;公司治理结构与内部控制探讨[D];东北财经大学;2003年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 陈跃明;;内部控制发展方向:风险导向[J];财会通讯(理财版);2007年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 毛勇;我国商业银行风险评价体系的研究[D];贵州大学;2006年
2 温菊蕃;中国会计师事务所内部治理与内部控制研究[D];哈尔滨理工大学;2007年
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1 张杰;;信息化对公司治理与内部控制的影响[J];内蒙古煤炭经济;2011年05期
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3 唐洪;;浅析公司内部控制的实施和强化[J];中外企业家;2011年13期
4 王艳丽;隋艳梅;;浅谈如何完善企业内部控制制度的措施[J];China's Foreign Trade;2011年16期
5 周继东;;论内部审计在公司治理中的作用[J];科技致富向导;2011年26期
6 赵翠萍;;浅谈财务预算管理在企业中的作用[J];现代商业;2011年21期
7 彭皎;亓桂娟;陈玉海;;关于完善中小型企业内部会计控制建设的刍议[J];中国证券期货;2011年07期
8 任云龙;;浅谈中小企业内部控制问题及对策——以H公司为例[J];科学大众(科学教育);2011年08期
9 黄明明;谢斌;;上市公司内部控制信息披露现状及对策研究[J];东方企业文化;2011年14期
10 王晓辉;;企业内部控制与风险管理探讨[J];企业导报;2011年10期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
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2 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
3 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
4 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
5 谭文浩;匡文婷;;金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
6 徐武利;;建立以风险为导向的内部控制评估体系的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
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8 郑延军;;加强内部控制是企业面临的重要课题[A];资源·环境·产业——中国地质矿产经济学会2003年学术年会论文集[C];2003年
9 肖晶;;企业文化对内部控制的影响探析[A];2010年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
10 蒋航程;王晓翔;;材料采购与付款内部控制中的风险评估[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(上册)[C];2007年
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1 记者 贺斌 于洁;北京向市属国企发出内部控制动员令[N];中国财经报;2010年
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3 王炜;内部控制为谁做、由谁管[N];中国会计报;2011年
4 张玉 国际内部控制协会中国区首席代表;如果戴明来做内部控制[N];中国会计报;2011年
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10 马军生 杨芳;费用报销的舞弊防范与内部控制[N];中国会计报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
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9 杨雄胜;内部控制发展问题研究[D];东北财经大学;2005年
10 周继军;企业内部控制与管理者代理问题研究[D];华中科技大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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