收藏本站
《边疆经济与文化》 2007年04期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

对上市公司内部控制评价的探讨

张焕敬  
【摘要】:上市公司作为我国证券市场中的主体,其健康发展关系到我国证券市场的稳定,上市公司内部控制的完善与否和执行情况正日益成为监管机构和投资者关注的焦点。随着人们对内部控制认识的不断深入,人们更加关注企业内部控制的状况,需要对内部控制进行合理的评价。在此过程中,适当地借鉴美国等发达国家的有益经验和实际做法,可以为我国的会计服务市场的发展和内部控制评价的认识提供新的视角。我们应进一步关注其进展,并结合我国的实际情况,建立健全符合我国国情的内部控制评价框架,以完善我国的内部控制评价工作。
【作者单位】安阳师范学院工商管理系
【分类号】:F276.6;F832.51

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 陈治胜;HD集团资金集中管理研究[D];昆明理工大学;2008年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 金彧昉;李若山;徐明磊;;COSO报告下的内部控制新发展——从中航油事件看企业风险管理[J];会计研究;2005年02期
2 程新生;公司治理、内部控制、组织结构互动关系研究[J];会计研究;2004年04期
3 方红星;内部控制 审计与组织效率[J];会计研究;2002年07期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘娟;集团公司财务监控初探[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2005年01期
2 任永维;知识经济与企业内部控制的创新[J];商业研究;2003年15期
3 吴小红;从主体关系看内部控制[J];商业研究;2004年09期
4 齐兴利,张莉,袁新;公司治理与内部控制环境之我见[J];商业研究;2004年12期
5 孙淑华;公司产权结构与法人治理结构的探讨[J];商业研究;2005年11期
6 赵绍光,李海;加强和完善企业内部控制的思考[J];重庆工学院学报;2005年06期
7 黎仁华;完善中央银行内部审计监督机制的构想[J];财经科学;2005年04期
8 黎瑛;现代企业内部审计的新态势[J];财经论丛;2005年04期
9 杨书怀;;全面风险管理框架与内部控制整体框架的比较分析[J];财会通讯(学术版);2005年11期
10 余中福;乐颍艺;陈晓宇;;上市公司治理结构问题及其规范研究[J];财会通讯(学术版);2007年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 林晓璟;;谈企业内部控制建设[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年
2 陈静然;;信息系统环境下的内部控制[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
3 徐岩;;内部控制环境对会计信息质量的影响研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2005年学术年会暨第十二届年会论文集[C];2005年
4 陈丽贤;朱锦余;;风险管理框架在企业防范舞弊中的应用[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
5 赵蓉斌;冯燕林;;完善企业内部控制建设探索防范内控风险新途径[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
6 高岩芳;魏哲妍;杜静然;周冉;;新COSO报告影响下的内部审计的新发展——风险管理审计内容与方法的构建[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
7 李华;;论内部审计与企业风险管理[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
8 宁波市内审协会《企业风险管理》课题组;;企业风险管理失败典型案例研究评郑百文ST、长虹巨亏和中航油失败[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
9 袁伟;;物资招标采购中的风险管理审计之浅见[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
10 张仁华;;论医院内部控制制度的有效发挥[A];2005年度中国总会计师论文选[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 夏云峰;上市公司会计信息商品化生产论[D];西南财经大学;2005年
2 方红星;公众公司财务报告架构研究[D];东北财经大学;2005年
3 宋夏;证券市场与产业组织完化关系的研究[D];复旦大学;2005年
4 孟凡生;基于网络环境的企业成本管理创新模式研究[D];哈尔滨工程大学;2005年
5 邹韶禄;基于战略导向的企业全面预算管理体系研究[D];中南大学;2004年
6 李晓明;企业环境、环境因子互动与企业演化研究[D];天津大学;2006年
7 黎代福;商业银行全面风险管理[D];厦门大学;2006年
8 司茹;上市公司财务报告舞弊问题研究[D];辽宁大学;2007年
9 陈丹镝;基于一个三维视角的医院治理模式研究[D];四川大学;2006年
10 甄阜铭;ERP系统实施风险管理研究[D];东北财经大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 何恒;论企业的内部控制制度[D];福州大学;2002年
2 张姗姗;论企业内部会计控制[D];西安理工大学;2002年
3 贺德华;重庆市乡镇畜牧兽医站财务管理问题及其对策研究[D];西南农业大学;2002年
4 侯海燕;上市公司会计舞弊及其审计[D];暨南大学;2002年
5 李云霞;论企业内部会计控制[D];天津财经学院;2002年
6 唐庆礼;企业内部控制的研究[D];安徽农业大学;2002年
7 詹胜兰;我国企业内部会计控制规范的现状及改进建议[D];厦门大学;2002年
8 颜艳;基于价值链的管理型会计信息系统再造[D];福州大学;2003年
9 徐晓萌;对我国会计造假问题的探讨[D];福州大学;2003年
10 姜玉洁;内部控制构建研究——A公司内部控制构建理论与实践[D];重庆大学;2002年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 马倩;上市公司内部控制信息的披露——论内部控制报告及其影响[J];商业研究;2003年15期
2 王桂花,彭金道;企业预算控制的理性透视[J];财会通讯(学术版);2005年03期
3 王泽霞;徐莉莎;王颖;;企业危机与管理舞弊的相关性及量化关系研究[J];财会通讯(学术版);2006年01期
4 林钟高;郑军;;企业内部控制研究——基于契约理论和法学思想的拓展性分析[J];财会通讯(综合版);2007年09期
5 曾秋根;从中航油案例看我国企业风险管理制度[J];财会月刊;2005年23期
6 陈元芳;;我国内部控制的起源与发展[J];财会月刊;2007年05期
7 王先斌;王明虎;;内部资本市场信息披露效率浅探[J];财会月刊;2007年11期
8 吴淑琨;股权结构与公司绩效的U型关系研究——1997~2000年上市公司的实证研究[J];中国工业经济;2002年01期
9 潘爱玲,吴有红;企业集团内部控制框架的构建及其应用[J];中国工业经济;2005年08期
10 王静梅;;我国上市公司财务报告质量评估标准的探讨[J];经济师;2005年12期
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 周清杰;公司治理效率:一个基于制度经济学的分析[J];财经科学;2003年03期
2 方红星;内部控制 审计与组织效率[J];会计研究;2002年07期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张川;徐莹;詹丹碧;;SOX法案颁布以来国内外内部控制缺陷研究评述[J];财会学习;2011年03期
2 张宜霞;;企业建立健全内部控制的几个关键问题[J];财会学习;2011年03期
3 李海超;;如何发挥内部控制监督职能作用[J];中国审计;2010年07期
4 李又东;;内部控制问题研究综述[J];财会通讯;2011年23期
5 许翔;;加强和完善企业内部控制的思考[J];现代商业;2011年20期
6 汪路明;;基于ERP环境下集团型企业的内部控制探析[J];财务与会计;2011年07期
7 王增喜;;浅议对企业内部控制的探讨[J];商业文化(下半月);2011年08期
8 李月霞;;论内部控制为企业重组护航[J];现代商贸工业;2011年14期
9 罗巧虹;;谈企业内部控制环境的重要性[J];中国审计;2010年15期
10 王鸿雁;;中小企业内部控制问题研究[J];黑龙江对外经贸;2011年08期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 吕玉军;;浅谈会计电算化环境下的内部控制[A];煤炭经济管理新论(第10辑)——第十一届中国煤炭经济管理论坛暨2010年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2010年
2 杨有红;;试论公司治理与内部控制的对接和互动[A];中国会计学会第六届理事会第二次会议暨2004年学术年会论文集(上)[C];2004年
3 生育新;;ERP环境下的企业内部控制[A];2009年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
4 杨有红;;试论公司治理与内部控制的对接[A];大型国有企业集团财务管理热点与难点专题研讨会论文集[C];2004年
5 李晋蓉;;试论企业内部控制制度[A];四川省通信学会2002年学术年会论文集[C];2002年
6 阮永平;;金融控股集团的内部控制研究——基于风险管理的视角[A];中国会计学会2006年学术年会论文集(上册)[C];2006年
7 江婷婷;;试论内部控制执行的影响因素[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年
8 张福琴;张颖;;试论企业内部控制存在问题及完善措施[A];煤炭经济管理新论(第10辑)——第十一届中国煤炭经济管理论坛暨2010年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2010年
9 刘伟;于兰英;;浅谈内部控制与内部审计的关系——兼议中国上市公司内部控制工作中存在的一些问题[A];2009年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
10 雷志华;;浅议企业内部控制的环境建设[A];福建省会计学会理论研讨论文集(2007年)[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 樊超华;山东销售全面展开建设项目后评价工作[N];中国石油报;2005年
2 王明春;内部控制如何自我评价[N];中国财经报;2008年
3 本报记者 苗野;公司治理中的内部控制系统[N];财会信报;2007年
4 记者 姜斯雄;落实科学发展观 构建高效投资体系[N];中国石油报;2006年
5 刘剑平;重庆市电力公司本部员工行为评价工作启动[N];华中电力报;2006年
6 王兴和陆智国;我市全面启动中介组织信用评价工作[N];镇江日报;2008年
7 记者 车海刚;企业应开展ERP应用绩效评价[N];中国经济时报;2006年
8 记者  魏志强 特约记者 罗霞;大港测试完成危害、环境因素识别与评价工作[N];中国石油报;2006年
9 本报记者;加强信用体系建设 推动企业跨越发展[N];衡水日报;2007年
10 崔振海;晋城企业环境行为评价工作正式启动[N];山西经济日报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘克宜;内部控制要素相关性研究[D];厦门大学;2009年
2 王桂莲;基于现代系统思考的企业内部控制创新研究[D];吉林大学;2008年
3 梁运吉;企业内部控制标准的实施研究[D];东北林业大学;2008年
4 周琳;战略导向的集团公司内部控制体系框架理论和实践研究[D];吉林大学;2008年
5 何凤平;农业上市公司内部控制研究[D];西北农林科技大学;2008年
6 安中涛;企业集团内部绩效评价模式的构建研究[D];天津大学;2007年
7 白玮;国有资本财务监管框架下的国有企业内部控制研究[D];天津大学;2007年
8 安凡所;上市公司总经理更替:基于董事会有效性的研究[D];暨南大学;2007年
9 王宏;基于国际视野与科学发展的我国内部控制框架体系研究[D];西南财经大学;2008年
10 于而立;民营企业内部控制环境与控制模式研究[D];中南大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘爱琴;CSA:内部控制评价体系的变革与发展[D];厦门大学;2008年
2 张静;从内部审计角度审视公司治理[D];昆明理工大学;2007年
3 刘英;上市公司内部控制理论与实践研究[D];西华大学;2007年
4 蒋旭;重庆JSB公司内部控制问题研究[D];重庆大学;2008年
5 张函;重庆拉法基内部控制框架研究[D];重庆大学;2007年
6 王伟;转型期民企内部控制若干问题探讨[D];复旦大学;2008年
7 周丽平;我国上市公司内部控制信息披露问题研究[D];北方工业大学;2009年
8 莫卫平;企业内部控制与ERP系统效能的关系研究[D];中南大学;2007年
9 沈牡丹;企业集团的内部控制研究[D];华中科技大学;2007年
10 张海茹;萨班斯法案对我国公司治理与内部控制的影响研究[D];黑龙江大学;2009年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026