《会计研究》2002年08期 加入收藏    获取最新 
 内部控制的经济学思考
 刘明辉,张宜霞
   内部控制经历一个很曲折的发展历程 ,形成了一定的理论。为了使内部控制理论具有更强的解释能力 ,本文在借鉴系统论和新制度经济学有关理论的基础上 ,打破传统的看法 ,对内部控制的内涵、控制权的分配及优化、内部控制的外部效应、内部控制与资本市场的关系等问题进行了深入的探讨 ,并结合我国的实际状况 ,进行了初步的评价。
【作者单位】:东北财经大学津桥商学院 116600 (刘明辉);东北财经大学津桥商学院 116600(张宜霞)
【关键词】:内部控制;系统;契约;控制权;外部效应
【基金】:辽宁省社会科学基金项目“COSO框架在国有企业的应用研究”的阶段性研究成果
【分类号】:F275
【DOI】:cnki:ISSN:1003-2886.0.2002-08-008
【正文快照】:
  一、内部控制的表象与实质内部控制理论由来已久 ,先后经过了内部牵制、内部控制制度、内部控制结构、内部控制整体框架四个阶段 ,然而由于其研究主要是由审计人员为了提高审计效率、明确注册会计师审计时评价内部控制的责任而进行的 ,不可避免地导致内部控制研究的片面性。内部控制从内容侧重点和形式上都打上了审计专业或行业的烙印 ,被定义在与财务审计密切相关的“保证和防护政策、程序、过程”这样一个狭窄的范围内。那么 ,到底如何理解内部控制 ,如何理解内部控制与企业的关系 ,笔者认为可从系统论和契约经济学的角度来探讨这一问题。…
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