《中国注册会计师》2001年04期 加入收藏    获取最新 
 企业内部控制探讨
 刘明辉,张宜霞
   目前,我国企业的公司制改革尚未到位,企业经营中还存在着种种问题,市场等外部监督体系也尚不完善。本文提出当务之急是借鉴COSO报告提出的内部控制整体框架的有关理论,针对我国内部控制的现状,实施加强内部控制的对策,促进我国企业管理水平的提高。
【作者单位】:东北财经大学 (刘明辉);东北财经大学(张宜霞)
【分类号】:F272.9
【DOI】:cnki:ISSN:1009-6345.0.2001-04-001
【正文快照】:
  内部控制是指企业单位为保证其经营行为不偏离其目标,运用控制论中的平衡偏差原理,对企业经营管理及其活动过程进行调节、沟通和约束的过程。目前,我国国有企业存在管理不善、浪费严重、会计信息不真、国有资产流失等不正常现象。针对这些问题,新修订的《会计法》对内部控制制度的建设给予了很高的重视,《会计法》第27条明确规定:“各单位应当建立健全单位内部会计监督制度。”因此,加强对内部控制的理论研究,建立一套科学、适用的内部控制示范体系已成为迫切需要解决的问题。 一。戮回企业内@挂制的现状 我国企业的内部控制起步…
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