《中国内部审计》1999年04期 加入收藏    获取最新 
 浅论企业内部控制
 刘实
 
【作者单位】:审计署行政事业审计司
【分类号】:F239.4
【DOI】:cnki:ISSN:1004-8278.0.1999-04-000
【正文快照】:
  长期以来,审计理论与实务界认为,内部控制是企业管理的重要组成部分。他们通过评审内部控制,一方面提高审计效率和质量;另一方面又促进企业内部控制的健全和有效,从而实现企业管理的科学化。既然内部控制与企业管理紧密相关,那么,为什么管理界至今没有使用“内部控制”
 
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 【引证文献】 共(16)篇 
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2吴艳青; 山东省煤炭科研所内部会计控制的研究 [D];上海海事大学; 2006年
 【同被引文献】 共(48)篇 
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1蒋晓凤; 内部控制制度中西方比较与借鉴 [J];广西会计; 2000年08期
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3李明辉; 略谈内部控制的几个观念误区 [J];财会月刊; 2002年03期
4张先治; 建立企业内部管理控制系统框架的探讨 [J];财经问题研究; 2003年11期
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8夏冬林,邹奕; 转轨过程中的企业监控与会计管制 [J];会计研究; 1997年10期
9罗正英; 现代企业制度与会计信息含量 [J];会计研究; 1999年06期
10朱荣恩; 建立和完善内部控制的思考 [J];会计研究; 2001年01期
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1李宝贵; 企业内部控制研究——业务流程控制设计 [D];辽宁工程技术大学; 2005年
2黄非; 公司治理与内部控制研究 [D];湖南大学; 2005年
3林莹; 企业内部控制理论与实践研究 [D];湖南大学; 2004年
4张楠; 企业内部控制的研究 [D];东北财经大学; 2003年
5苏长久; 现代企业内部控制设计与应用研究 [D];天津大学; 2003年
6唐群力; 企业内部控制的经济学分析 [D];暨南大学; 2004年
7贺志贞; 企业内部控制设计 [D];对外经济贸易大学; 2004年
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1林建胜; 论内部审计与内部控制 [A];2003年福建省会计学会理论研讨论文专辑 [C]; 2003年
2胡继荣,杜景来; 企业内部控制制度的经济学分析 [A];2002年福建省会计学会理论研讨论文专集 [C]; 2002年
 【二级引证文献】 共(22)篇 
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1吴毅华,郭鸣; 论我国企业内部会计控制存在的问题及对策 [J];当代经理人(下旬刊); 2006年07期
2韩丽荣; 关于建立我国企业内部控制制度几个问题的思考 [J];工业技术经济; 2004年06期
3王剑英; 企业内部控制的现状分析 [J];山西财政税务专科学校学报; 2004年06期
4王晓英; 试析地勘单位内部控制制度 [J];产业与科技论坛; 2006年09期
5谭宇辉; 加强企业内部控制的风险防范意识的初步探讨 [J];大众科技; 2008年01期
6常迎迎,刘爱华; 浅论企业内部控制制度建设 [J];江西农业大学学报(社会科学版); 2002年04期
7魏杰; 创新企业内部会计控制的思考 [J];辽宁税务高等专科学校学报; 2007年01期
8林立; 完善银行财务会计内控工作的思考 [J];辽宁税务高等专科学校学报; 2007年03期
9 Studie; 浅议完善企业内部控制的策略 [J];内蒙古科技与经济; 2006年08期
10袁莉芸,郦妍,周峰; 商业银行会计内部控制存在的主要问题与对策 [J];金融经济; 2008年02期
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1黄钧; CBL公司内部控制制度研究 [D];上海海事大学; 2006年
2曲哲; 企业内部财务控制理论与应用的研究 [D];西安理工大学; 2002年
3陈勇刚; 企业内部控制模糊评审研究 [D];武汉理工大学; 2003年
4卫龙寅; 我国证券公司风险内部控制现状与对策研究 [D];兰州大学; 2007年
5张楠; 企业内部控制的研究 [D];东北财经大学; 2003年
6赵颖慧; 实现保值 防止流失 [D];中国地质大学(北京); 2006年
7王敏燕; 财务报告舞弊的治理——上市公司激励与控制视角 [D];江西财经大学; 2002年
8肖军华; 中国石油湖南销售分公司内部控制体系研究 [D];中南大学; 2006年
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1姚海碧; 谈有效的内部控制及其评审 [J];中州审计; 2003年03期; 51-52
2宋慧; 内部控制 [J];审计月刊; 2003年08期; 41
3刘实; 浅论企业内部控制 [J];中国内部审计; 1999年04期; 1-12
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6任立英,田肖冬; 内部控制与审计的关系 [J];河北北方学院学报(自然科学版); 2001年02期; 23-24
7叶鸿鸽; 论审计中的内部控制调查 [J];重庆大学学报(社会科学版); 2004年04期; 54-56
8白忆兵; 借鉴香港内部控制核数经验 强化内部控制审计 [J];航天工业管理; 1997年09期; 42-43
9李麟; COSO内部控制整体框架 [J];金融会计; 2001年03期; 14
10张志荣; 中美内部控制概念差异的分析 [J];中国审计信息与方法; 2002年05期; 40-41
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1万亮; 内部控制及其影响下的审计博弈分析 [D];首都经济贸易大学; 2004年
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1刘秋明; 基于公共受托责任理论的政府绩效审计研究 [D];厦门大学; 2006年
2于保和; 经济责任审计研究 [D];东北财经大学; 2003年
3严晖; 风险导向内部审计若干问题研究 [D];厦门大学; 2004年
4瞿曲; 基于受托责任理论的内部审计若干问题研究 [D];厦门大学; 2006年
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1马占丽; 加强内部控制在防范舞弊中的重要作用 [A];舞弊的防范与检查论文汇编 [C]; 2005年
2 加强内部控制 防范金融风险 [A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集 [C]; 2004年
3林建胜; 论内部审计与内部控制 [A];2003年福建省会计学会理论研讨论文专辑 [C]; 2003年
4唐昌明; 上市公司的全面风险管理及内部审计在风险管理中的作用 [A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编 [C]; 2003年
5刘华强; 公司治理下的内部控制与现代银行内部审计 [A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集 [C]; 2004年
6许孟德; 建立健全商业银行内部控制审计评价机制的思考 [A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编 [C]; 2004年
7李舞楠; 试论内审人员应否参与公司内控制度的制定 [A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编 [C]; 2004年
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1张锦秀; 多角度关注内部控制 [N];财会信报; 2005年
2张连起; 内部控制的审核 [N];中国财经报; 2001年
3刘明中; 建立健全政府内部控制 [N];中国财经报; 2006年
4汪杨; CPA必须了解企业内控 [N];中国财经报; 2005年
5本报通讯员; 中国内审协会举办内部控制专题讲座 [N];中国审计报; 2007年
6詹萍; 内部控制要实现“三个创新” [N];中国财经报; 2001年
7中央财经大学会计系 赵雪媛; 企业集团与内部控制 [N];中国财经报; 2000年
8编译 类婧婧; COSO公布小型上市公司内控指南 [N];财会信报; 2005年
9朱荣恩; 内部控制的理论发展 [N];中国财经报; 2001年
10经济观察研究院CPA信任度课题组 方琦; 路径八:内部控制 [N];经济观察报; 2005年